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泓域咨询MACRO/ 秸秆纤维素燃料乙醇投资建设项目立项申请秸秆纤维素燃料乙醇投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55461.05平方米(折合约83.15亩),其中:净用地面积55461.05平方米(红线范围折合约83.15亩)。项目规划总建筑面积82636.96平方米,其中:规划建设主体工程62766.12平方米,计容建筑面积82636.96平方米;预计建筑工程投资5801.92万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆纤维素燃料乙醇,根据市场情况,预计年产值42988.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14958.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5801.925503.02179.9014958.691.1工程费用万元5801.925503.0234004.831.1.1建筑工程费用万元5801.925801.9228.05%1.1.2设备购置及安装费万元5503.025503.0226.60%1.2工程建设其他费用万元3653.753653.7517.66%1.2.1无形资产万元1669.231669.231.3预备费万元1984.521984.521.3.1基本预备费万元1154.881154.881.3.2涨价预备费万元829.64829.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14958.6914958.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5725.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34004.8314979.1121192.1134004.8334004.8334004.831.1应收账款万元10201.455610.807651.0910201.4510201.4510201.451.2存货万元15302.178416.2011476.6315302.1715302.1715302.171.2.1原辅材料万元4590.652524.863442.994590.654590.654590.651.2.2燃料动力万元229.53126.24172.15229.53229.53229.531.2.3在产品万元7039.003871.455279.257039.007039.007039.001.2.4产成品万元3442.991893.642582.243442.993442.993442.991.3现金万元8501.214675.666375.918501.218501.218501.212流动负债万元28279.1515553.5321209.3628279.1528279.1528279.152.1应付账款万元28279.1515553.5321209.3628279.1528279.1528279.153流动资金万元5725.683149.124294.265725.685725.685725.684铺底流动资金万元1908.541049.711431.421908.541908.541908.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20684.37万元,其中:固定资产投资14958.69万元,占项目总投资的72.32%;流动资金5725.68万元,占项目总投资的27.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5801.92万元,占项目总投资的28.05%;设备购置费5503.02万元,占项目总投资的26.60%;其它投资3653.75万元,占项目总投资的17.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14958.69+5725.68=20684.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20684.37138.28%138.28%100.00%2项目建设投资万元14958.69100.00%100.00%72.32%2.1工程费用万元11304.9475.57%75.57%54.65%2.1.1建筑工程费万元5801.9238.79%38.79%28.05%2.1.2设备购置及安装费万元5503.0236.79%36.79%26.60%2.2工程建设其他费用万元1669.2311.16%11.16%8.07%2.2.1无形资产万元1669.2311.16%11.16%8.07%2.3预备费万元1984.5213.27%13.27%9.59%2.3.1基本预备费万元1154.887.72%7.72%5.58%2.3.2涨价预备费万元829.645.55%5.55%4.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14958.69100.00%100.00%72.32%5建设期间费用万元6流动资金万元5725.6838.28%38.28%27.68%7铺底流动资金万元1908.5612.76%12.76%9.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.75%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度179.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19899.5619899.5662766.1262766.124847.471.1主要生产车间11939.7411939.7437659.6737659.673005.431.2辅助生产车间6367.866367.8620085.1620085.161551.191.3其他生产车间1591.961591.963640.433640.43290.852仓储工程4221.974221.9712916.0512916.05725.472.1成品贮存1055.491055.493229.013229.01181.372.2原料仓储2195.422195.426716.356716.35377.242.3辅助材料仓库971.05971.052970.692970.69166.863供配电工程225.17225.17225.17225.1714.233.1供配电室225.17225.17225.17225.1714.234给排水工程258.95258.95258.95258.9512.734.1给排水258.95258.95258.95258.9512.735服务性工程2673.922673.922673.922673.92150.195.1办公用房1584.391584.391584.391584.3979.675.2生活服务1089.531089.531089.531089.5363.166消防及环保工程754.33754.33754.33754.3347.676.1消防环保工程754.33754.33754.33754.3347.677项目总图工程112.59112.59112.59112.59-95.807.1场地及道路硬化7624.741319.711319.717.2场区围墙1319.717624.747624.747.3安全保卫室112.59112.59112.59112.598绿化工程2856.0299.96合计28146.4882636.9682636.965801.92(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5503.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量659064.60千瓦时,折合81.00吨标准煤。2、项目年总用水量40601.47立方米,折合3.47吨标准煤。3、“秸秆纤维素燃料乙醇投资建设项目投资建设项目”,年用电量659064.60千瓦时,年总用水量40601.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.47吨标准煤/年。达产年综合节能量28.16吨标准煤/年,项目总节能率24.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“秸秆纤维素燃料乙醇投资建设项目”主要从事秸秆纤维素燃料乙醇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆纤维素燃料乙醇投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划

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