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泓域咨询MACRO/ 竹筒粽子投资建设项目立项申请竹筒粽子投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53386.68平方米(折合约80.04亩),其中:净用地面积53386.68平方米(红线范围折合约80.04亩)。项目规划总建筑面积67267.22平方米,其中:规划建设主体工程52230.58平方米,计容建筑面积67267.22平方米;预计建筑工程投资5276.13万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹筒粽子,根据市场情况,预计年产值20992.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13907.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5276.136150.70173.7613907.751.1工程费用万元5276.136150.7013438.931.1.1建筑工程费用万元5276.135276.1332.34%1.1.2设备购置及安装费万元6150.706150.7037.70%1.2工程建设其他费用万元2480.922480.9215.21%1.2.1无形资产万元1071.321071.321.3预备费万元1409.601409.601.3.1基本预备费万元598.92598.921.3.2涨价预备费万元810.68810.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元13907.7513907.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2407.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13438.936670.1011626.1913438.9313438.9313438.931.1应收账款万元4031.681814.263023.764031.684031.684031.681.2存货万元6047.522721.384535.646047.526047.526047.521.2.1原辅材料万元1814.26816.421360.691814.261814.261814.261.2.2燃料动力万元90.7140.8268.0390.7190.7190.711.2.3在产品万元2781.861251.842086.392781.862781.862781.861.2.4产成品万元1360.69612.311020.521360.691360.691360.691.3现金万元3359.731511.882519.803359.733359.733359.732流动负债万元11031.904964.358273.9211031.9011031.9011031.902.1应付账款万元11031.904964.358273.9211031.9011031.9011031.903流动资金万元2407.031083.161805.272407.032407.032407.034铺底流动资金万元802.34361.05601.76802.34802.34802.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16314.78万元,其中:固定资产投资13907.75万元,占项目总投资的85.25%;流动资金2407.03万元,占项目总投资的14.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5276.13万元,占项目总投资的32.34%;设备购置费6150.70万元,占项目总投资的37.70%;其它投资2480.92万元,占项目总投资的15.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13907.75+2407.03=16314.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16314.78117.31%117.31%100.00%2项目建设投资万元13907.75100.00%100.00%85.25%2.1工程费用万元11426.8382.16%82.16%70.04%2.1.1建筑工程费万元5276.1337.94%37.94%32.34%2.1.2设备购置及安装费万元6150.7044.22%44.22%37.70%2.2工程建设其他费用万元1071.327.70%7.70%6.57%2.2.1无形资产万元1071.327.70%7.70%6.57%2.3预备费万元1409.6010.14%10.14%8.64%2.3.1基本预备费万元598.924.31%4.31%3.67%2.3.2涨价预备费万元810.685.83%5.83%4.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13907.75100.00%100.00%85.25%5建设期间费用万元6流动资金万元2407.0317.31%17.31%14.75%7铺底流动资金万元802.345.77%5.77%4.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.40%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度173.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19023.1719023.1752230.5852230.584506.401.1主要生产车间11413.9011413.9031338.3531338.352793.971.2辅助生产车间6087.416087.4116713.7916713.791442.051.3其他生产车间1521.851521.853029.373029.37270.382仓储工程4036.034036.039773.829773.82613.292.1成品贮存1009.011009.012443.452443.45153.322.2原料仓储2098.742098.745082.395082.39318.912.3辅助材料仓库928.29928.292247.982247.98141.063供配电工程215.26215.26215.26215.2615.203.1供配电室215.26215.26215.26215.2615.204给排水工程247.54247.54247.54247.5413.594.1给排水247.54247.54247.54247.5413.595服务性工程2556.152556.152556.152556.15160.395.1办公用房1264.171264.171264.171264.1795.215.2生活服务1291.981291.981291.981291.9868.946消防及环保工程721.10721.10721.10721.1050.906.1消防环保工程721.10721.10721.10721.1050.907项目总图工程107.63107.63107.63107.63-172.837.1场地及道路硬化6957.321109.891109.897.2场区围墙1109.896957.326957.327.3安全保卫室107.63107.63107.63107.638绿化工程2548.4089.19合计26906.8967267.2267267.225276.13(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费6150.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量983389.48千瓦时,折合120.86吨标准煤。2、项目年总用水量13615.23立方米,折合1.16吨标准煤。3、“竹筒粽子投资建设项目投资建设项目”,年用电量983389.48千瓦时,年总用水量13615.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.02吨标准煤/年。达产年综合节能量40.67吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“竹筒粽子投资建设项目”主要从事竹筒粽子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹筒粽子投资建设项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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