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泓域咨询MACRO/ 纺布投资建设项目立项申请纺布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24939.13平方米(折合约37.39亩),其中:净用地面积24939.13平方米(红线范围折合约37.39亩)。项目规划总建筑面积31423.30平方米,其中:规划建设主体工程22268.71平方米,计容建筑面积31423.30平方米;预计建筑工程投资2724.37万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺布,根据市场情况,预计年产值13580.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6217.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2724.372700.37166.296217.581.1工程费用万元2724.372700.3710133.951.1.1建筑工程费用万元2724.372724.3733.87%1.1.2设备购置及安装费万元2700.372700.3733.57%1.2工程建设其他费用万元792.84792.849.86%1.2.1无形资产万元342.55342.551.3预备费万元450.29450.291.3.1基本预备费万元257.38257.381.3.2涨价预备费万元192.91192.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元6217.586217.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1825.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10133.956249.108145.6210133.9510133.9510133.951.1应收账款万元3040.181824.112432.153040.183040.183040.181.2存货万元4560.282736.173648.224560.284560.284560.281.2.1原辅材料万元1368.08820.851094.471368.081368.081368.081.2.2燃料动力万元68.4041.0454.7268.4068.4068.401.2.3在产品万元2097.731258.641678.182097.732097.732097.731.2.4产成品万元1026.06615.64820.851026.061026.061026.061.3现金万元2533.491520.092026.792533.492533.492533.492流动负债万元8308.294984.976646.638308.298308.298308.292.1应付账款万元8308.294984.976646.638308.298308.298308.293流动资金万元1825.661095.401460.531825.661825.661825.664铺底流动资金万元608.55365.13486.84608.55608.55608.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8043.24万元,其中:固定资产投资6217.58万元,占项目总投资的77.30%;流动资金1825.66万元,占项目总投资的22.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2724.37万元,占项目总投资的33.87%;设备购置费2700.37万元,占项目总投资的33.57%;其它投资792.84万元,占项目总投资的9.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6217.58+1825.66=8043.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8043.24129.36%129.36%100.00%2项目建设投资万元6217.58100.00%100.00%77.30%2.1工程费用万元5424.7487.25%87.25%67.44%2.1.1建筑工程费万元2724.3743.82%43.82%33.87%2.1.2设备购置及安装费万元2700.3743.43%43.43%33.57%2.2工程建设其他费用万元342.555.51%5.51%4.26%2.2.1无形资产万元342.555.51%5.51%4.26%2.3预备费万元450.297.24%7.24%5.60%2.3.1基本预备费万元257.384.14%4.14%3.20%2.3.2涨价预备费万元192.913.10%3.10%2.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6217.58100.00%100.00%77.30%5建设期间费用万元6流动资金万元1825.6629.36%29.36%22.70%7铺底流动资金万元608.559.79%9.79%7.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.83%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度166.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13546.6413546.6422268.7122268.712123.741.1主要生产车间8127.988127.9813361.2313361.231316.721.2辅助生产车间4334.924334.927125.997125.99679.601.3其他生产车间1083.731083.731291.591291.59127.422仓储工程2874.112874.115950.485950.48412.722.1成品贮存718.53718.531487.621487.62103.182.2原料仓储1494.541494.543094.253094.25214.612.3辅助材料仓库661.05661.051368.611368.6194.933供配电工程153.29153.29153.29153.2911.963.1供配电室153.29153.29153.29153.2911.964给排水工程176.28176.28176.28176.2810.704.1给排水176.28176.28176.28176.2810.705服务性工程1820.271820.271820.271820.27126.255.1办公用房910.81910.81910.81910.8160.715.2生活服务909.46909.46909.46909.4672.966消防及环保工程513.51513.51513.51513.5140.076.1消防环保工程513.51513.51513.51513.5140.077项目总图工程76.6476.6476.6476.64-69.757.1场地及道路硬化5263.92776.73776.737.2场区围墙776.735263.925263.927.3安全保卫室76.6476.6476.6476.648绿化工程1962.2168.68合计19160.7331423.3031423.302724.37(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2700.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量1261823.93千瓦时,折合155.08吨标准煤。2、项目年总用水量8940.64立方米,折合0.76吨标准煤。3、“纺布投资建设项目投资建设项目”,年用电量1261823.93千瓦时,年总用水量8940.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.84吨标准煤/年。达产年综合节能量57.64吨标准煤/年,项目总节能率27.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“纺布投资建设项目”主要从事纺布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺布投资建设项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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