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泓域咨询MACRO/ 汽车空调压缩机投资建设项目立项申请汽车空调压缩机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33903.61平方米(折合约50.83亩),其中:净用地面积33903.61平方米(红线范围折合约50.83亩)。项目规划总建筑面积41701.44平方米,其中:规划建设主体工程28304.84平方米,计容建筑面积41701.44平方米;预计建筑工程投资2973.97万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车空调压缩机,根据市场情况,预计年产值29156.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8240.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2973.973745.71162.118240.051.1工程费用万元2973.973745.7121703.911.1.1建筑工程费用万元2973.972973.9724.69%1.1.2设备购置及安装费万元3745.713745.7131.10%1.2工程建设其他费用万元1520.371520.3712.62%1.2.1无形资产万元701.08701.081.3预备费万元819.29819.291.3.1基本预备费万元355.68355.681.3.2涨价预备费万元463.61463.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元8240.058240.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3805.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21703.917471.4718134.7721703.9121703.9121703.911.1应收账款万元6511.172604.475208.946511.176511.176511.171.2存货万元9766.763906.707813.419766.769766.769766.761.2.1原辅材料万元2930.031172.012344.022930.032930.032930.031.2.2燃料动力万元146.5058.60117.20146.50146.50146.501.2.3在产品万元4492.711797.083594.174492.714492.714492.711.2.4产成品万元2197.52879.011758.022197.522197.522197.521.3现金万元5425.982170.394340.785425.985425.985425.982流动负债万元17898.507159.4014318.8017898.5017898.5017898.502.1应付账款万元17898.507159.4014318.8017898.5017898.5017898.503流动资金万元3805.411522.163044.333805.413805.413805.414铺底流动资金万元1268.46507.391014.771268.461268.461268.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12045.46万元,其中:固定资产投资8240.05万元,占项目总投资的68.41%;流动资金3805.41万元,占项目总投资的31.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2973.97万元,占项目总投资的24.69%;设备购置费3745.71万元,占项目总投资的31.10%;其它投资1520.37万元,占项目总投资的12.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8240.05+3805.41=12045.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12045.46146.18%146.18%100.00%2项目建设投资万元8240.05100.00%100.00%68.41%2.1工程费用万元6719.6881.55%81.55%55.79%2.1.1建筑工程费万元2973.9736.09%36.09%24.69%2.1.2设备购置及安装费万元3745.7145.46%45.46%31.10%2.2工程建设其他费用万元701.088.51%8.51%5.82%2.2.1无形资产万元701.088.51%8.51%5.82%2.3预备费万元819.299.94%9.94%6.80%2.3.1基本预备费万元355.684.32%4.32%2.95%2.3.2涨价预备费万元463.615.63%5.63%3.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8240.05100.00%100.00%68.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3805.4146.18%46.18%31.59%7铺底流动资金万元1268.4715.39%15.39%10.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.69%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度162.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12390.0212390.0228304.8428304.842220.441.1主要生产车间7434.017434.0116982.9016982.901376.671.2辅助生产车间3964.813964.819057.559057.55710.541.3其他生产车间991.20991.201641.681641.68133.232仓储工程2628.722628.728707.798707.79496.802.1成品贮存657.18657.182176.952176.95124.202.2原料仓储1366.931366.934528.054528.05258.342.3辅助材料仓库604.61604.612002.792002.79114.263供配电工程140.20140.20140.20140.209.003.1供配电室140.20140.20140.20140.209.004给排水工程161.23161.23161.23161.238.054.1给排水161.23161.23161.23161.238.055服务性工程1664.851664.851664.851664.8594.985.1办公用房870.40870.40870.40870.4049.405.2生活服务794.45794.45794.45794.4552.936消防及环保工程469.66469.66469.66469.6630.146.1消防环保工程469.66469.66469.66469.6630.147项目总图工程70.1070.1070.1070.1064.687.1场地及道路硬化4775.14944.31944.317.2场区围墙944.314775.144775.147.3安全保卫室70.1070.1070.1070.108绿化工程1425.1849.88合计17524.7841701.4441701.442973.97(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3745.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1173704.55千瓦时,折合144.25吨标准煤。2、项目年总用水量25753.99立方米,折合2.20吨标准煤。3、“汽车空调压缩机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1173704.55千瓦时,年总用水量25753.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.45吨标准煤/年。达产年综合节能量54.17吨标准煤/年,项目总节能率24.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽车空调压缩机投资建设项目”主要从事汽车空调压缩机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车空调压缩机投资建设项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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