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泓域咨询MACRO/ 纤维增强复合材料投资建设项目立项申请纤维增强复合材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23898.61平方米(折合约35.83亩),其中:净用地面积23898.61平方米(红线范围折合约35.83亩)。项目规划总建筑面积32741.10平方米,其中:规划建设主体工程25901.93平方米,计容建筑面积32741.10平方米;预计建筑工程投资2908.44万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维增强复合材料,根据市场情况,预计年产值14940.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6514.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2908.443194.88181.826514.611.1工程费用万元2908.443194.8811934.391.1.1建筑工程费用万元2908.442908.4434.77%1.1.2设备购置及安装费万元3194.883194.8838.19%1.2工程建设其他费用万元411.29411.294.92%1.2.1无形资产万元244.29244.291.3预备费万元167.00167.001.3.1基本预备费万元81.2281.221.3.2涨价预备费万元85.7885.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元6514.616514.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1850.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11934.394724.057534.9411934.3911934.3911934.391.1应收账款万元3580.321432.132685.243580.323580.323580.321.2存货万元5370.482148.194027.865370.485370.485370.481.2.1原辅材料万元1611.14644.461208.361611.141611.141611.141.2.2燃料动力万元80.5632.2260.4280.5680.5680.561.2.3在产品万元2470.42988.171852.822470.422470.422470.421.2.4产成品万元1208.36483.34906.271208.361208.361208.361.3现金万元2983.601193.442237.702983.602983.602983.602流动负债万元10083.594033.447562.6910083.5910083.5910083.592.1应付账款万元10083.594033.447562.6910083.5910083.5910083.593流动资金万元1850.80740.321388.101850.801850.801850.804铺底流动资金万元616.93246.77462.70616.93616.93616.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8365.41万元,其中:固定资产投资6514.61万元,占项目总投资的77.88%;流动资金1850.80万元,占项目总投资的22.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2908.44万元,占项目总投资的34.77%;设备购置费3194.88万元,占项目总投资的38.19%;其它投资411.29万元,占项目总投资的4.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6514.61+1850.80=8365.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8365.41128.41%128.41%100.00%2项目建设投资万元6514.61100.00%100.00%77.88%2.1工程费用万元6103.3293.69%93.69%72.96%2.1.1建筑工程费万元2908.4444.64%44.64%34.77%2.1.2设备购置及安装费万元3194.8849.04%49.04%38.19%2.2工程建设其他费用万元244.293.75%3.75%2.92%2.2.1无形资产万元244.293.75%3.75%2.92%2.3预备费万元167.002.56%2.56%2.00%2.3.1基本预备费万元81.221.25%1.25%0.97%2.3.2涨价预备费万元85.781.32%1.32%1.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6514.61100.00%100.00%77.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1850.8028.41%28.41%22.12%7铺底流动资金万元616.939.47%9.47%7.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.58%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度181.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10911.6410911.6425901.9325901.932531.001.1主要生产车间6546.986546.9815541.1615541.161569.221.2辅助生产车间3491.723491.728288.628288.62809.921.3其他生产车间872.93872.931502.311502.31151.862仓储工程2315.062315.064445.464445.46315.922.1成品贮存578.76578.761111.371111.3778.982.2原料仓储1203.831203.832311.642311.64164.282.3辅助材料仓库532.46532.461022.461022.4672.663供配电工程123.47123.47123.47123.479.873.1供配电室123.47123.47123.47123.479.874给排水工程141.99141.99141.99141.998.834.1给排水141.99141.99141.99141.998.835服务性工程1466.201466.201466.201466.20104.205.1办公用房820.47820.47820.47820.4759.875.2生活服务645.73645.73645.73645.7354.066消防及环保工程413.62413.62413.62413.6233.076.1消防环保工程413.62413.62413.62413.6233.077项目总图工程61.7361.7361.7361.73-155.847.1场地及道路硬化3879.83669.75669.757.2场区围墙669.753879.833879.837.3安全保卫室61.7361.7361.7361.738绿化工程1753.9861.39合计15433.7232741.1032741.102908.44(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3194.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1087537.96千瓦时,折合133.66吨标准煤。2、项目年总用水量10395.47立方米,折合0.89吨标准煤。3、“纤维增强复合材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1087537.96千瓦时,年总用水量10395.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.55吨标准煤/年。达产年综合节能量35.77吨标准煤/年,项目总节能率20.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“纤维增强复合材料投资建设项目”主要从事纤维增强复合材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维增强复合材料投资建设项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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