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泓域咨询MACRO/ 功能膜投资建设项目立项申请功能膜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15561.11平方米(折合约23.33亩),其中:净用地面积15561.11平方米(红线范围折合约23.33亩)。项目规划总建筑面积24430.94平方米,其中:规划建设主体工程16374.58平方米,计容建筑面积24430.94平方米;预计建筑工程投资1787.52万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为功能膜,根据市场情况,预计年产值8101.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4596.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1787.522085.11197.004596.011.1工程费用万元1787.522085.115510.441.1.1建筑工程费用万元1787.521787.5231.06%1.1.2设备购置及安装费万元2085.112085.1136.23%1.2工程建设其他费用万元723.38723.3812.57%1.2.1无形资产万元426.04426.041.3预备费万元297.34297.341.3.1基本预备费万元141.21141.211.3.2涨价预备费万元156.13156.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4596.014596.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1158.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5510.442000.834487.285510.445510.445510.441.1应收账款万元1653.13661.251322.511653.131653.131653.131.2存货万元2479.70991.881983.762479.702479.702479.701.2.1原辅材料万元743.91297.56595.13743.91743.91743.911.2.2燃料动力万元37.2014.8829.7637.2037.2037.201.2.3在产品万元1140.66456.26912.531140.661140.661140.661.2.4产成品万元557.93223.17446.35557.93557.93557.931.3现金万元1377.61551.041102.091377.611377.611377.612流动负债万元4351.471740.593481.184351.474351.474351.472.1应付账款万元4351.471740.593481.184351.474351.474351.473流动资金万元1158.97463.59927.181158.971158.971158.974铺底流动资金万元386.32154.53309.06386.32386.32386.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5754.98万元,其中:固定资产投资4596.01万元,占项目总投资的79.86%;流动资金1158.97万元,占项目总投资的20.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1787.52万元,占项目总投资的31.06%;设备购置费2085.11万元,占项目总投资的36.23%;其它投资723.38万元,占项目总投资的12.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4596.01+1158.97=5754.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5754.98125.22%125.22%100.00%2项目建设投资万元4596.01100.00%100.00%79.86%2.1工程费用万元3872.6384.26%84.26%67.29%2.1.1建筑工程费万元1787.5238.89%38.89%31.06%2.1.2设备购置及安装费万元2085.1145.37%45.37%36.23%2.2工程建设其他费用万元426.049.27%9.27%7.40%2.2.1无形资产万元426.049.27%9.27%7.40%2.3预备费万元297.346.47%6.47%5.17%2.3.1基本预备费万元141.213.07%3.07%2.45%2.3.2涨价预备费万元156.133.40%3.40%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4596.01100.00%100.00%79.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1158.9725.22%25.22%20.14%7铺底流动资金万元386.328.41%8.41%6.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.39%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度197.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5543.765543.7616374.5816374.581317.871.1主要生产车间3326.263326.269824.759824.75817.081.2辅助生产车间1774.001774.005239.875239.87421.721.3其他生产车间443.50443.50949.73949.7379.072仓储工程1176.191176.195236.635236.63306.522.1成品贮存294.05294.051309.161309.1676.632.2原料仓储611.62611.622723.052723.05159.392.3辅助材料仓库270.52270.521204.421204.4270.503供配电工程62.7362.7362.7362.734.133.1供配电室62.7362.7362.7362.734.134给排水工程72.1472.1472.1472.143.694.1给排水72.1472.1472.1472.143.695服务性工程744.92744.92744.92744.9243.605.1办公用房327.40327.40327.40327.4023.105.2生活服务417.52417.52417.52417.5221.716消防及环保工程210.15210.15210.15210.1513.846.1消防环保工程210.15210.15210.15210.1513.847项目总图工程31.3631.3631.3631.3665.627.1场地及道路硬化2097.39457.34457.347.2场区围墙457.342097.392097.397.3安全保卫室31.3631.3631.3631.368绿化工程921.2932.25合计7841.2424430.9424430.941787.52(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2085.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量828387.25千瓦时,折合101.81吨标准煤。2、项目年总用水量7895.47立方米,折合0.67吨标准煤。3、“功能膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量828387.25千瓦时,年总用水量7895.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.48吨标准煤/年。达产年综合节能量30.61吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“功能膜投资建设项目”主要从事功能膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性功能膜投资建设项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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