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泓域咨询MACRO/ 粽子投资建设项目立项申请粽子投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52112.71平方米(折合约78.13亩),其中:净用地面积52112.71平方米(红线范围折合约78.13亩)。项目规划总建筑面积85985.97平方米,其中:规划建设主体工程65108.61平方米,计容建筑面积85985.97平方米;预计建筑工程投资6917.80万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粽子,根据市场情况,预计年产值43985.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13401.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6917.806313.74171.5313401.641.1工程费用万元6917.806313.7434318.761.1.1建筑工程费用万元6917.806917.8037.89%1.1.2设备购置及安装费万元6313.746313.7434.58%1.2工程建设其他费用万元170.10170.100.93%1.2.1无形资产万元95.1995.191.3预备费万元74.9174.911.3.1基本预备费万元42.5642.561.3.2涨价预备费万元32.3532.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元13401.6413401.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4854.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34318.7611559.0424295.8734318.7634318.7634318.761.1应收账款万元10295.634118.257721.7210295.6310295.6310295.631.2存货万元15443.446177.3811582.5815443.4415443.4415443.441.2.1原辅材料万元4633.031853.213474.774633.034633.034633.031.2.2燃料动力万元231.6592.66173.74231.65231.65231.651.2.3在产品万元7103.982841.595327.997103.987103.987103.981.2.4产成品万元3474.771389.912606.083474.773474.773474.771.3现金万元8579.693431.886434.778579.698579.698579.692流动负债万元29464.3411785.7422098.2629464.3429464.3429464.342.1应付账款万元29464.3411785.7422098.2629464.3429464.3429464.343流动资金万元4854.421941.773640.824854.424854.424854.424铺底流动资金万元1618.12647.261213.601618.121618.121618.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18256.06万元,其中:固定资产投资13401.64万元,占项目总投资的73.41%;流动资金4854.42万元,占项目总投资的26.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6917.80万元,占项目总投资的37.89%;设备购置费6313.74万元,占项目总投资的34.58%;其它投资170.10万元,占项目总投资的0.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13401.64+4854.42=18256.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18256.06136.22%136.22%100.00%2项目建设投资万元13401.64100.00%100.00%73.41%2.1工程费用万元13231.5498.73%98.73%72.48%2.1.1建筑工程费万元6917.8051.62%51.62%37.89%2.1.2设备购置及安装费万元6313.7447.11%47.11%34.58%2.2工程建设其他费用万元95.190.71%0.71%0.52%2.2.1无形资产万元95.190.71%0.71%0.52%2.3预备费万元74.910.56%0.56%0.41%2.3.1基本预备费万元42.560.32%0.32%0.23%2.3.2涨价预备费万元32.350.24%0.24%0.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13401.64100.00%100.00%73.41%5建设期间费用万元6流动资金万元4854.4236.22%36.22%26.59%7铺底流动资金万元1618.1412.07%12.07%8.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.15%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度171.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18845.5418845.5465108.6165108.615761.981.1主要生产车间11307.3211307.3239065.1739065.173572.431.2辅助生产车间6030.576030.5720834.7620834.761843.831.3其他生产车间1507.641507.643776.303776.30345.722仓储工程3998.353998.3513570.2813570.28873.412.1成品贮存999.59999.593392.573392.57218.352.2原料仓储2079.142079.147056.557056.55454.172.3辅助材料仓库919.62919.623121.163121.16200.883供配电工程213.25213.25213.25213.2515.443.1供配电室213.25213.25213.25213.2515.444给排水工程245.23245.23245.23245.2313.814.1给排水245.23245.23245.23245.2313.815服务性工程2532.292532.292532.292532.29162.985.1办公用房1248.561248.561248.561248.5681.775.2生活服务1283.731283.731283.731283.7389.116消防及环保工程714.37714.37714.37714.3751.736.1消防环保工程714.37714.37714.37714.3751.737项目总图工程106.62106.62106.62106.62-73.047.1场地及道路硬化7346.401487.461487.467.2场区围墙1487.467346.407346.407.3安全保卫室106.62106.62106.62106.628绿化工程3185.30111.49合计26655.6585985.9785985.976917.80(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费6313.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1202264.02千瓦时,折合147.76吨标准煤。2、项目年总用水量25034.80立方米,折合2.14吨标准煤。3、“粽子投资建设项目投资建设项目”,年用电量1202264.02千瓦时,年总用水量25034.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.90吨标准煤/年。达产年综合节能量47.34吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“粽子投资建设项目”主要从事粽子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粽子投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因

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