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泓域咨询MACRO/ 芯片散热片投资建设项目立项申请芯片散热片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16835.08平方米(折合约25.24亩),其中:净用地面积16835.08平方米(红线范围折合约25.24亩)。项目规划总建筑面积26599.43平方米,其中:规划建设主体工程16597.55平方米,计容建筑面积26599.43平方米;预计建筑工程投资1904.05万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为芯片散热片,根据市场情况,预计年产值10843.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4699.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1904.051820.29186.214699.941.1工程费用万元1904.051820.298577.821.1.1建筑工程费用万元1904.051904.0530.52%1.1.2设备购置及安装费万元1820.291820.2929.18%1.2工程建设其他费用万元975.60975.6015.64%1.2.1无形资产万元445.63445.631.3预备费万元529.97529.971.3.1基本预备费万元236.90236.901.3.2涨价预备费万元293.07293.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元4699.944699.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1537.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8577.823022.035506.228577.828577.828577.821.1应收账款万元2573.351158.011930.012573.352573.352573.351.2存货万元3860.021737.012895.013860.023860.023860.021.2.1原辅材料万元1158.01521.10868.501158.011158.011158.011.2.2燃料动力万元57.9026.0643.4357.9057.9057.901.2.3在产品万元1775.61799.021331.711775.611775.611775.611.2.4产成品万元868.50390.83651.38868.50868.50868.501.3现金万元2144.45965.001608.342144.452144.452144.452流动负债万元7039.943167.975279.957039.947039.947039.942.1应付账款万元7039.943167.975279.957039.947039.947039.943流动资金万元1537.88692.051153.411537.881537.881537.884铺底流动资金万元512.62230.68384.47512.62512.62512.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6237.82万元,其中:固定资产投资4699.94万元,占项目总投资的75.35%;流动资金1537.88万元,占项目总投资的24.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1904.05万元,占项目总投资的30.52%;设备购置费1820.29万元,占项目总投资的29.18%;其它投资975.60万元,占项目总投资的15.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4699.94+1537.88=6237.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6237.82132.72%132.72%100.00%2项目建设投资万元4699.94100.00%100.00%75.35%2.1工程费用万元3724.3479.24%79.24%59.71%2.1.1建筑工程费万元1904.0540.51%40.51%30.52%2.1.2设备购置及安装费万元1820.2938.73%38.73%29.18%2.2工程建设其他费用万元445.639.48%9.48%7.14%2.2.1无形资产万元445.639.48%9.48%7.14%2.3预备费万元529.9711.28%11.28%8.50%2.3.1基本预备费万元236.905.04%5.04%3.80%2.3.2涨价预备费万元293.076.24%6.24%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4699.94100.00%100.00%75.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1537.8832.72%32.72%24.65%7铺底流动资金万元512.6310.91%10.91%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.80%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度186.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6522.516522.5116597.5516597.551306.901.1主要生产车间3913.513913.519958.539958.53810.281.2辅助生产车间2087.202087.205311.225311.22418.211.3其他生产车间521.80521.80962.66962.6678.412仓储工程1383.841383.846501.226501.22372.302.1成品贮存345.96345.961625.311625.3193.082.2原料仓储719.60719.603380.633380.63193.602.3辅助材料仓库318.28318.281495.281495.2885.633供配电工程73.8073.8073.8073.804.753.1供配电室73.8073.8073.8073.804.754给排水工程84.8884.8884.8884.884.254.1给排水84.8884.8884.8884.884.255服务性工程876.43876.43876.43876.4350.195.1办公用房407.85407.85407.85407.8527.225.2生活服务468.58468.58468.58468.5820.466消防及环保工程247.25247.25247.25247.2515.936.1消防环保工程247.25247.25247.25247.2515.937项目总图工程36.9036.9036.9036.90120.437.1场地及道路硬化2484.53387.01387.017.2场区围墙387.012484.532484.537.3安全保卫室36.9036.9036.9036.908绿化工程837.2029.30合计9225.6226599.4326599.431904.05(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1820.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量698933.94千瓦时,折合85.90吨标准煤。2、项目年总用水量6915.59立方米,折合0.59吨标准煤。3、“芯片散热片投资建设项目投资建设项目”,年用电量698933.94千瓦时,年总用水量6915.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.49吨标准煤/年。达产年综合节能量31.99吨标准煤/年,项目总节能率23.27%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“芯片散热片投资建设项目”主要从事芯片散热片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性芯片散热片投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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