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泓域咨询MACRO/ 船用设备投资建设项目立项申请船用设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9938.30平方米(折合约14.90亩),其中:净用地面积9938.30平方米(红线范围折合约14.90亩)。项目规划总建筑面积13416.70平方米,其中:规划建设主体工程9273.62平方米,计容建筑面积13416.70平方米;预计建筑工程投资1138.00万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为船用设备,根据市场情况,预计年产值10030.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2818.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1138.001009.80189.142818.191.1工程费用万元1138.001009.806117.981.1.1建筑工程费用万元1138.001138.0027.88%1.1.2设备购置及安装费万元1009.801009.8024.74%1.2工程建设其他费用万元670.39670.3916.43%1.2.1无形资产万元376.15376.151.3预备费万元294.24294.241.3.1基本预备费万元140.30140.301.3.2涨价预备费万元153.94153.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元2818.192818.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1262.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6117.984310.436010.136117.986117.986117.981.1应收账款万元1835.391009.471376.551835.391835.391835.391.2存货万元2753.091514.202064.822753.092753.092753.091.2.1原辅材料万元825.93454.26619.45825.93825.93825.931.2.2燃料动力万元41.3022.7130.9741.3041.3041.301.2.3在产品万元1266.42696.53949.821266.421266.421266.421.2.4产成品万元619.45340.69464.58619.45619.45619.451.3现金万元1529.49841.221147.121529.491529.491529.492流动负债万元4855.052670.283641.294855.054855.054855.052.1应付账款万元4855.052670.283641.294855.054855.054855.053流动资金万元1262.93694.61947.201262.931262.931262.934铺底流动资金万元420.97231.54315.73420.97420.97420.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4081.12万元,其中:固定资产投资2818.19万元,占项目总投资的69.05%;流动资金1262.93万元,占项目总投资的30.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1138.00万元,占项目总投资的27.88%;设备购置费1009.80万元,占项目总投资的24.74%;其它投资670.39万元,占项目总投资的16.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2818.19+1262.93=4081.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4081.12144.81%144.81%100.00%2项目建设投资万元2818.19100.00%100.00%69.05%2.1工程费用万元2147.8076.21%76.21%52.63%2.1.1建筑工程费万元1138.0040.38%40.38%27.88%2.1.2设备购置及安装费万元1009.8035.83%35.83%24.74%2.2工程建设其他费用万元376.1513.35%13.35%9.22%2.2.1无形资产万元376.1513.35%13.35%9.22%2.3预备费万元294.2410.44%10.44%7.21%2.3.1基本预备费万元140.304.98%4.98%3.44%2.3.2涨价预备费万元153.945.46%5.46%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2818.19100.00%100.00%69.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1262.9344.81%44.81%30.95%7铺底流动资金万元420.9814.94%14.94%10.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.34%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度189.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4520.774520.779273.629273.62865.241.1主要生产车间2712.462712.465564.175564.17536.451.2辅助生产车间1446.651446.652967.562967.56276.881.3其他生产车间361.66361.66537.87537.8751.912仓储工程959.14959.142693.002693.00182.742.1成品贮存239.78239.78673.25673.2545.692.2原料仓储498.75498.751400.361400.3695.022.3辅助材料仓库220.60220.60619.39619.3942.033供配电工程51.1551.1551.1551.153.903.1供配电室51.1551.1551.1551.153.904给排水工程58.8358.8358.8358.833.494.1给排水58.8358.8358.8358.833.495服务性工程607.46607.46607.46607.4641.225.1办公用房355.03355.03355.03355.0322.175.2生活服务252.43252.43252.43252.4317.226消防及环保工程171.37171.37171.37171.3713.086.1消防环保工程171.37171.37171.37171.3713.087项目总图工程25.5825.5825.5825.589.787.1场地及道路硬化1723.73366.18366.187.2场区围墙366.181723.731723.737.3安全保卫室25.5825.5825.5825.588绿化工程529.9018.55合计6394.3013416.7013416.701138.00(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1009.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量488765.56千瓦时,折合60.07吨标准煤。2、项目年总用水量9866.48立方米,折合0.84吨标准煤。3、“船用设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量488765.56千瓦时,年总用水量9866.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.91吨标准煤/年。达产年综合节能量22.53吨标准煤/年,项目总节能率27.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“船用设备投资建设项目”主要从事船用设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性船用设备投资建设项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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