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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚苯砜投资建设项目立项申请聚苯砜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35337.66平方米(折合约52.98亩),其中:净用地面积35337.66平方米(红线范围折合约52.98亩)。项目规划总建筑面积59720.65平方米,其中:规划建设主体工程40871.13平方米,计容建筑面积59720.65平方米;预计建筑工程投资5181.55万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚苯砜,根据市场情况,预计年产值13197.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9907.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5181.552760.18187.009907.261.1工程费用万元5181.552760.189022.221.1.1建筑工程费用万元5181.555181.5544.07%1.1.2设备购置及安装费万元2760.182760.1823.48%1.2工程建设其他费用万元1965.531965.5316.72%1.2.1无形资产万元864.45864.451.3预备费万元1101.081101.081.3.1基本预备费万元637.68637.681.3.2涨价预备费万元463.40463.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元9907.269907.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1850.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9022.224580.506671.299022.229022.229022.221.1应收账款万元2706.671218.002030.002706.672706.672706.671.2存货万元4060.001827.003045.004060.004060.004060.001.2.1原辅材料万元1218.00548.10913.501218.001218.001218.001.2.2燃料动力万元60.9027.4145.6760.9060.9060.901.2.3在产品万元1867.60840.421400.701867.601867.601867.601.2.4产成品万元913.50411.07685.13913.50913.50913.501.3现金万元2255.551015.001691.672255.552255.552255.552流动负债万元7172.023227.415379.017172.027172.027172.022.1应付账款万元7172.023227.415379.017172.027172.027172.023流动资金万元1850.20832.591387.651850.201850.201850.204铺底流动资金万元616.73277.53462.55616.73616.73616.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11757.46万元,其中:固定资产投资9907.26万元,占项目总投资的84.26%;流动资金1850.20万元,占项目总投资的15.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5181.55万元,占项目总投资的44.07%;设备购置费2760.18万元,占项目总投资的23.48%;其它投资1965.53万元,占项目总投资的16.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9907.26+1850.20=11757.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11757.46118.68%118.68%100.00%2项目建设投资万元9907.26100.00%100.00%84.26%2.1工程费用万元7941.7380.16%80.16%67.55%2.1.1建筑工程费万元5181.5552.30%52.30%44.07%2.1.2设备购置及安装费万元2760.1827.86%27.86%23.48%2.2工程建设其他费用万元864.458.73%8.73%7.35%2.2.1无形资产万元864.458.73%8.73%7.35%2.3预备费万元1101.0811.11%11.11%9.36%2.3.1基本预备费万元637.686.44%6.44%5.42%2.3.2涨价预备费万元463.404.68%4.68%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9907.26100.00%100.00%84.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1850.2018.68%18.68%15.74%7铺底流动资金万元616.736.23%6.23%5.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.46%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度187.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19852.0719852.0740871.1340871.133900.721.1主要生产车间11911.2411911.2424522.6824522.682418.451.2辅助生产车间6352.666352.6613078.7613078.761248.231.3其他生产车间1588.171588.172370.532370.53234.042仓储工程4211.894211.8912252.1912252.19850.432.1成品贮存1052.971052.973063.053063.05212.612.2原料仓储2190.182190.186371.146371.14442.222.3辅助材料仓库968.73968.732818.002818.00195.603供配电工程224.63224.63224.63224.6317.543.1供配电室224.63224.63224.63224.6317.544给排水工程258.33258.33258.33258.3315.694.1给排水258.33258.33258.33258.3315.695服务性工程2667.532667.532667.532667.53185.155.1办公用房1370.561370.561370.561370.56102.455.2生活服务1296.971296.971296.971296.97107.686消防及环保工程752.53752.53752.53752.5358.766.1消防环保工程752.53752.53752.53752.5358.767项目总图工程112.32112.32112.32112.3273.517.1场地及道路硬化7192.451470.831470.837.2场区围墙1470.837192.457192.457.3安全保卫室112.32112.32112.32112.328绿化工程2278.6279.75合计28079.3059720.6559720.655181.55(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2760.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量833513.30千瓦时,折合102.44吨标准煤。2、项目年总用水量9816.21立方米,折合0.84吨标准煤。3、“聚苯砜投资建设项目投资建设项目”,年用电量833513.30千瓦时,年总用水量9816.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.28吨标准煤/年。达产年综合节能量36.29吨标准煤/年,项目总节能率23.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“聚苯砜投资建设项目”主要从事聚苯砜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚苯砜投资建设项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建
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