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泓域咨询MACRO/ 舒巴坦酸投资建设项目立项申请舒巴坦酸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7056.86平方米(折合约10.58亩),其中:净用地面积7056.86平方米(红线范围折合约10.58亩)。项目规划总建筑面积7833.11平方米,其中:规划建设主体工程5955.55平方米,计容建筑面积7833.11平方米;预计建筑工程投资604.96万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为舒巴坦酸,根据市场情况,预计年产值2133.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1913.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元604.96631.78180.831913.181.1工程费用万元604.96631.781649.841.1.1建筑工程费用万元604.96604.9627.62%1.1.2设备购置及安装费万元631.78631.7828.85%1.2工程建设其他费用万元676.44676.4430.89%1.2.1无形资产万元296.81296.811.3预备费万元379.63379.631.3.1基本预备费万元182.74182.741.3.2涨价预备费万元196.89196.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元1913.181913.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金276.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1649.84815.671362.581649.841649.841649.841.1应收账款万元494.95296.97395.96494.95494.95494.951.2存货万元742.43445.46593.94742.43742.43742.431.2.1原辅材料万元222.73133.64178.18222.73222.73222.731.2.2燃料动力万元11.146.688.9111.1411.1411.141.2.3在产品万元341.52204.91273.21341.52341.52341.521.2.4产成品万元167.05100.23133.64167.05167.05167.051.3现金万元412.46247.48329.97412.46412.46412.462流动负债万元1373.05823.831098.441373.051373.051373.052.1应付账款万元1373.05823.831098.441373.051373.051373.053流动资金万元276.79166.07221.43276.79276.79276.794铺底流动资金万元92.2655.3673.8192.2692.2692.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2189.97万元,其中:固定资产投资1913.18万元,占项目总投资的87.36%;流动资金276.79万元,占项目总投资的12.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资604.96万元,占项目总投资的27.62%;设备购置费631.78万元,占项目总投资的28.85%;其它投资676.44万元,占项目总投资的30.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1913.18+276.79=2189.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2189.97114.47%114.47%100.00%2项目建设投资万元1913.18100.00%100.00%87.36%2.1工程费用万元1236.7464.64%64.64%56.47%2.1.1建筑工程费万元604.9631.62%31.62%27.62%2.1.2设备购置及安装费万元631.7833.02%33.02%28.85%2.2工程建设其他费用万元296.8115.51%15.51%13.55%2.2.1无形资产万元296.8115.51%15.51%13.55%2.3预备费万元379.6319.84%19.84%17.33%2.3.1基本预备费万元182.749.55%9.55%8.34%2.3.2涨价预备费万元196.8910.29%10.29%8.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1913.18100.00%100.00%87.36%5建设期间费用万元6流动资金万元276.7914.47%14.47%12.64%7铺底流动资金万元92.264.82%4.82%4.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.41%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度180.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3812.253812.255955.555955.55505.951.1主要生产车间2287.352287.353573.333573.33313.691.2辅助生产车间1219.921219.921905.781905.78161.901.3其他生产车间304.98304.98345.42345.4230.362仓储工程808.82808.821220.411220.4175.402.1成品贮存202.21202.21305.10305.1018.852.2原料仓储420.59420.59634.61634.6139.212.3辅助材料仓库186.03186.03280.69280.6917.343供配电工程43.1443.1443.1443.143.003.1供配电室43.1443.1443.1443.143.004给排水工程49.6149.6149.6149.612.684.1给排水49.6149.6149.6149.612.685服务性工程512.25512.25512.25512.2531.655.1办公用房303.10303.10303.10303.1017.285.2生活服务209.15209.15209.15209.1512.706消防及环保工程144.51144.51144.51144.5110.046.1消防环保工程144.51144.51144.51144.5110.047项目总图工程21.5721.5721.5721.57-39.637.1场地及道路硬化1479.47269.83269.837.2场区围墙269.831479.471479.477.3安全保卫室21.5721.5721.5721.578绿化工程453.5415.87合计5392.157833.117833.11604.96(四)设备方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费631.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量614394.67千瓦时,折合75.51吨标准煤。2、项目年总用水量1824.50立方米,折合0.16吨标准煤。3、“舒巴坦酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量614394.67千瓦时,年总用水量1824.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.67吨标准煤/年。达产年综合节能量20.11吨标准煤/年,项目总节能率21.04%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“舒巴坦酸投资建设项目”主要从事舒巴坦酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性舒巴坦酸投资建设项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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