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泓域咨询MACRO/ 航空航天用高性能钛密封环投资建设项目立项申请航空航天用高性能钛密封环投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13313.32平方米(折合约19.96亩),其中:净用地面积13313.32平方米(红线范围折合约19.96亩)。项目规划总建筑面积17706.72平方米,其中:规划建设主体工程13857.73平方米,计容建筑面积17706.72平方米;预计建筑工程投资1436.51万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空航天用高性能钛密封环,根据市场情况,预计年产值10431.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3414.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1436.511536.52171.063414.361.1工程费用万元1436.511536.526320.611.1.1建筑工程费用万元1436.511436.5130.70%1.1.2设备购置及安装费万元1536.521536.5232.84%1.2工程建设其他费用万元441.33441.339.43%1.2.1无形资产万元262.12262.121.3预备费万元179.21179.211.3.1基本预备费万元95.1295.121.3.2涨价预备费万元84.0984.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元3414.363414.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1264.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6320.613294.535311.266320.616320.616320.611.1应收账款万元1896.18758.471516.951896.181896.181896.181.2存货万元2844.271137.712275.422844.272844.272844.271.2.1原辅材料万元853.28341.31682.62853.28853.28853.281.2.2燃料动力万元42.6617.0734.1342.6642.6642.661.2.3在产品万元1308.36523.351046.691308.361308.361308.361.2.4产成品万元639.96255.98511.97639.96639.96639.961.3现金万元1580.15632.061264.121580.151580.151580.152流动负债万元5055.892022.364044.715055.895055.895055.892.1应付账款万元5055.892022.364044.715055.895055.895055.893流动资金万元1264.72505.891011.781264.721264.721264.724铺底流动资金万元421.57168.63337.26421.57421.57421.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4679.08万元,其中:固定资产投资3414.36万元,占项目总投资的72.97%;流动资金1264.72万元,占项目总投资的27.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1436.51万元,占项目总投资的30.70%;设备购置费1536.52万元,占项目总投资的32.84%;其它投资441.33万元,占项目总投资的9.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3414.36+1264.72=4679.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4679.08137.04%137.04%100.00%2项目建设投资万元3414.36100.00%100.00%72.97%2.1工程费用万元2973.0387.07%87.07%63.54%2.1.1建筑工程费万元1436.5142.07%42.07%30.70%2.1.2设备购置及安装费万元1536.5245.00%45.00%32.84%2.2工程建设其他费用万元262.127.68%7.68%5.60%2.2.1无形资产万元262.127.68%7.68%5.60%2.3预备费万元179.215.25%5.25%3.83%2.3.1基本预备费万元95.122.79%2.79%2.03%2.3.2涨价预备费万元84.092.46%2.46%1.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3414.36100.00%100.00%72.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1264.7237.04%37.04%27.03%7铺底流动资金万元421.5712.35%12.35%9.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.04%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度171.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6404.276404.2713857.7313857.731236.671.1主要生产车间3842.563842.568314.648314.64766.741.2辅助生产车间2049.372049.374434.474434.47395.731.3其他生产车间512.34512.34803.75803.7574.202仓储工程1358.761358.762501.842501.84162.382.1成品贮存339.69339.69625.46625.4640.592.2原料仓储706.56706.561300.961300.9684.442.3辅助材料仓库312.51312.51575.42575.4237.353供配电工程72.4772.4772.4772.475.293.1供配电室72.4772.4772.4772.475.294给排水工程83.3483.3483.3483.344.734.1给排水83.3483.3483.3483.344.735服务性工程860.55860.55860.55860.5555.855.1办公用房409.23409.23409.23409.2326.275.2生活服务451.32451.32451.32451.3226.336消防及环保工程242.76242.76242.76242.7617.736.1消防环保工程242.76242.76242.76242.7617.737项目总图工程36.2336.2336.2336.23-83.817.1场地及道路硬化2374.71485.62485.627.2场区围墙485.622374.712374.717.3安全保卫室36.2336.2336.2336.238绿化工程1076.3937.67合计9058.3817706.7217706.721436.51(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1536.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1202345.38千瓦时,折合147.77吨标准煤。2、项目年总用水量11023.30立方米,折合0.94吨标准煤。3、“航空航天用高性能钛密封环投资建设项目投资建设项目”,年用电量1202345.38千瓦时,年总用水量11023.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.71吨标准煤/年。达产年综合节能量41.94吨标准煤/年,项目总节能率27.28%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“航空航天用高性能钛密封环投资建设项目”主要从事航空航天用高性能钛密封环项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空航天用高性能钛密封环投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

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