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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚乳酸树脂投资建设项目立项申请聚乳酸树脂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47970.64平方米(折合约71.92亩),其中:净用地面积47970.64平方米(红线范围折合约71.92亩)。项目规划总建筑面积81070.38平方米,其中:规划建设主体工程59028.91平方米,计容建筑面积81070.38平方米;预计建筑工程投资6095.09万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚乳酸树脂,根据市场情况,预计年产值32702.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11546.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6095.095726.56160.5511546.761.1工程费用万元6095.095726.5625538.051.1.1建筑工程费用万元6095.096095.0937.39%1.1.2设备购置及安装费万元5726.565726.5635.13%1.2工程建设其他费用万元-274.89-274.89-1.69%1.2.1无形资产万元-118.97-118.971.3预备费万元-155.92-155.921.3.1基本预备费万元-69.03-69.031.3.2涨价预备费万元-86.89-86.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元11546.7611546.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4754.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25538.0511035.4119505.1325538.0525538.0525538.051.1应收账款万元7661.414213.785746.067661.417661.417661.411.2存货万元11492.126320.678619.0911492.1211492.1211492.121.2.1原辅材料万元3447.641896.202585.733447.643447.643447.641.2.2燃料动力万元172.3894.81129.29172.38172.38172.381.2.3在产品万元5286.382907.513964.785286.385286.385286.381.2.4产成品万元2585.731422.151939.302585.732585.732585.731.3现金万元6384.513511.484788.386384.516384.516384.512流动负债万元20783.1611430.7415587.3720783.1620783.1620783.162.1应付账款万元20783.1611430.7415587.3720783.1620783.1620783.163流动资金万元4754.892615.193566.174754.894754.894754.894铺底流动资金万元1584.95871.731188.721584.951584.951584.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16301.65万元,其中:固定资产投资11546.76万元,占项目总投资的70.83%;流动资金4754.89万元,占项目总投资的29.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6095.09万元,占项目总投资的37.39%;设备购置费5726.56万元,占项目总投资的35.13%;其它投资-274.89万元,占项目总投资的-1.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11546.76+4754.89=16301.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16301.65141.18%141.18%100.00%2项目建设投资万元11546.76100.00%100.00%70.83%2.1工程费用万元11821.65102.38%102.38%72.52%2.1.1建筑工程费万元6095.0952.79%52.79%37.39%2.1.2设备购置及安装费万元5726.5649.59%49.59%35.13%2.2工程建设其他费用万元-118.97-1.03%-1.03%-0.73%2.2.1无形资产万元-118.97-1.03%-1.03%-0.73%2.3预备费万元-155.92-1.35%-1.35%-0.96%2.3.1基本预备费万元-69.03-0.60%-0.60%-0.42%2.3.2涨价预备费万元-86.89-0.75%-0.75%-0.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11546.76100.00%100.00%70.83%5建设期间费用万元6流动资金万元4754.8941.18%41.18%29.17%7铺底流动资金万元1584.9613.73%13.73%9.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.91%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度160.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20318.6220318.6259028.9159028.914881.751.1主要生产车间12191.1712191.1735417.3535417.353026.681.2辅助生产车间6501.966501.9618889.2518889.251562.161.3其他生产车间1625.491625.493423.683423.68292.902仓储工程4310.884310.8814326.9614326.96861.712.1成品贮存1077.721077.723581.743581.74215.432.2原料仓储2241.662241.667450.027450.02448.092.3辅助材料仓库991.50991.503295.203295.20198.193供配电工程229.91229.91229.91229.9115.563.1供配电室229.91229.91229.91229.9115.564给排水工程264.40264.40264.40264.4013.914.1给排水264.40264.40264.40264.4013.915服务性工程2730.222730.222730.222730.22164.215.1办公用房1303.191303.191303.191303.1997.195.2生活服务1427.031427.031427.031427.0396.836消防及环保工程770.21770.21770.21770.2152.126.1消防环保工程770.21770.21770.21770.2152.127项目总图工程114.96114.96114.96114.965.777.1场地及道路硬化7950.151673.571673.577.2场区围墙1673.577950.157950.157.3安全保卫室114.96114.96114.96114.968绿化工程2858.73100.06合计28739.2181070.3881070.386095.09(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5726.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量901698.01千瓦时,折合110.82吨标准煤。2、项目年总用水量24619.34立方米,折合2.10吨标准煤。3、“聚乳酸树脂投资建设项目投资建设项目”,年用电量901698.01千瓦时,年总用水量24619.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.92吨标准煤/年。达产年综合节能量37.64吨标准煤/年,项目总节能率25.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“聚乳酸树脂投资建设项目”主要从事聚乳酸树脂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚乳酸树脂投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满
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