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泓域咨询MACRO/ 纺织品助剂投资建设项目立项申请纺织品助剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49091.20平方米(折合约73.60亩),其中:净用地面积49091.20平方米(红线范围折合约73.60亩)。项目规划总建筑面积57436.70平方米,其中:规划建设主体工程41506.30平方米,计容建筑面积57436.70平方米;预计建筑工程投资4489.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺织品助剂,根据市场情况,预计年产值25698.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12520.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4489.314130.33170.1212520.831.1工程费用万元4489.314130.3315887.161.1.1建筑工程费用万元4489.314489.3129.24%1.1.2设备购置及安装费万元4130.334130.3326.90%1.2工程建设其他费用万元3901.193901.1925.41%1.2.1无形资产万元1625.941625.941.3预备费万元2275.252275.251.3.1基本预备费万元933.58933.581.3.2涨价预备费万元1341.671341.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元12520.8312520.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2832.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15887.167351.1713843.1815887.1615887.1615887.161.1应收账款万元4766.152144.773812.924766.154766.154766.151.2存货万元7149.223217.155719.387149.227149.227149.221.2.1原辅材料万元2144.77965.141715.812144.772144.772144.771.2.2燃料动力万元107.2448.2685.79107.24107.24107.241.2.3在产品万元3288.641479.892630.913288.643288.643288.641.2.4产成品万元1608.57723.861286.861608.571608.571608.571.3现金万元3971.791787.313177.433971.793971.793971.792流动负债万元13054.405874.4810443.5213054.4013054.4013054.402.1应付账款万元13054.405874.4810443.5213054.4013054.4013054.403流动资金万元2832.761274.742266.212832.762832.762832.764铺底流动资金万元944.24424.91755.40944.24944.24944.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15353.59万元,其中:固定资产投资12520.83万元,占项目总投资的81.55%;流动资金2832.76万元,占项目总投资的18.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4489.31万元,占项目总投资的29.24%;设备购置费4130.33万元,占项目总投资的26.90%;其它投资3901.19万元,占项目总投资的25.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12520.83+2832.76=15353.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15353.59122.62%122.62%100.00%2项目建设投资万元12520.83100.00%100.00%81.55%2.1工程费用万元8619.6468.84%68.84%56.14%2.1.1建筑工程费万元4489.3135.85%35.85%29.24%2.1.2设备购置及安装费万元4130.3332.99%32.99%26.90%2.2工程建设其他费用万元1625.9412.99%12.99%10.59%2.2.1无形资产万元1625.9412.99%12.99%10.59%2.3预备费万元2275.2518.17%18.17%14.82%2.3.1基本预备费万元933.587.46%7.46%6.08%2.3.2涨价预备费万元1341.6710.72%10.72%8.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12520.83100.00%100.00%81.55%5建设期间费用万元6流动资金万元2832.7622.62%22.62%18.45%7铺底流动资金万元944.257.54%7.54%6.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.90%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度170.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25995.9025995.9041506.3041506.303568.591.1主要生产车间15597.5415597.5424903.7824903.782212.531.2辅助生产车间8318.698318.6913282.0213282.021141.951.3其他生产车间2079.672079.672407.372407.37214.122仓储工程5515.405515.4010354.7610354.76647.472.1成品贮存1378.851378.852588.692588.69161.872.2原料仓储2868.012868.015384.485384.48336.682.3辅助材料仓库1268.541268.542381.592381.59148.923供配电工程294.15294.15294.15294.1520.693.1供配电室294.15294.15294.15294.1520.694给排水工程338.28338.28338.28338.2818.514.1给排水338.28338.28338.28338.2818.515服务性工程3493.083493.083493.083493.08218.425.1办公用房1444.751444.751444.751444.7598.305.2生活服务2048.332048.332048.332048.33126.866消防及环保工程985.42985.42985.42985.4269.326.1消防环保工程985.42985.42985.42985.4269.327项目总图工程147.08147.08147.08147.08-164.957.1场地及道路硬化9316.161898.201898.207.2场区围墙1898.209316.169316.167.3安全保卫室147.08147.08147.08147.088绿化工程3178.94111.26合计36769.3157436.7057436.704489.31(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4130.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量763457.18千瓦时,折合93.83吨标准煤。2、项目年总用水量13116.51立方米,折合1.12吨标准煤。3、“纺织品助剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量763457.18千瓦时,年总用水量13116.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.95吨标准煤/年。达产年综合节能量33.36吨标准煤/年,项目总节能率23.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纺织品助剂投资建设项目”主要从事纺织品助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺织品助剂投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区

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