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泓域咨询MACRO/ 豆浆饮料投资建设项目立项申请豆浆饮料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34243.78平方米(折合约51.34亩),其中:净用地面积34243.78平方米(红线范围折合约51.34亩)。项目规划总建筑面积35613.53平方米,其中:规划建设主体工程24143.52平方米,计容建筑面积35613.53平方米;预计建筑工程投资2752.50万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为豆浆饮料,根据市场情况,预计年产值18012.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8812.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2752.504105.29171.658812.511.1工程费用万元2752.504105.2911510.281.1.1建筑工程费用万元2752.502752.5024.60%1.1.2设备购置及安装费万元4105.294105.2936.68%1.2工程建设其他费用万元1954.721954.7217.47%1.2.1无形资产万元823.78823.781.3预备费万元1130.941130.941.3.1基本预备费万元547.90547.901.3.2涨价预备费万元583.04583.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元8812.518812.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2378.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11510.284822.438974.9811510.2811510.2811510.281.1应收账款万元3453.081381.232762.473453.083453.083453.081.2存货万元5179.632071.854143.705179.635179.635179.631.2.1原辅材料万元1553.89621.561243.111553.891553.891553.891.2.2燃料动力万元77.6931.0862.1677.6977.6977.691.2.3在产品万元2382.63953.051906.102382.632382.632382.631.2.4产成品万元1165.42466.17932.331165.421165.421165.421.3现金万元2877.571151.032302.062877.572877.572877.572流动负债万元9131.683652.677305.349131.689131.689131.682.1应付账款万元9131.683652.677305.349131.689131.689131.683流动资金万元2378.60951.441902.882378.602378.602378.604铺底流动资金万元792.86317.15634.29792.86792.86792.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11191.11万元,其中:固定资产投资8812.51万元,占项目总投资的78.75%;流动资金2378.60万元,占项目总投资的21.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2752.50万元,占项目总投资的24.60%;设备购置费4105.29万元,占项目总投资的36.68%;其它投资1954.72万元,占项目总投资的17.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8812.51+2378.60=11191.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11191.11126.99%126.99%100.00%2项目建设投资万元8812.51100.00%100.00%78.75%2.1工程费用万元6857.7977.82%77.82%61.28%2.1.1建筑工程费万元2752.5031.23%31.23%24.60%2.1.2设备购置及安装费万元4105.2946.58%46.58%36.68%2.2工程建设其他费用万元823.789.35%9.35%7.36%2.2.1无形资产万元823.789.35%9.35%7.36%2.3预备费万元1130.9412.83%12.83%10.11%2.3.1基本预备费万元547.906.22%6.22%4.90%2.3.2涨价预备费万元583.046.62%6.62%5.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8812.51100.00%100.00%78.75%5建设期间费用万元6流动资金万元2378.6026.99%26.99%21.25%7铺底流动资金万元792.879.00%9.00%7.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.13%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度171.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18189.2418189.2424143.5224143.522052.611.1主要生产车间10913.5410913.5414486.1114486.111272.621.2辅助生产车间5820.565820.567725.937725.93656.841.3其他生产车间1455.141455.141400.321400.32123.162仓储工程3859.103859.107455.517455.51460.982.1成品贮存964.77964.771863.881863.88115.252.2原料仓储2006.732006.733876.873876.87239.712.3辅助材料仓库887.59887.591714.771714.77106.033供配电工程205.82205.82205.82205.8214.323.1供配电室205.82205.82205.82205.8214.324给排水工程236.69236.69236.69236.6912.814.1给排水236.69236.69236.69236.6912.815服务性工程2444.102444.102444.102444.10151.125.1办公用房1148.211148.211148.211148.2168.675.2生活服务1295.891295.891295.891295.8986.066消防及环保工程689.49689.49689.49689.4947.966.1消防环保工程689.49689.49689.49689.4947.967项目总图工程102.91102.91102.91102.91-82.957.1场地及道路硬化6633.031506.501506.507.2场区围墙1506.506633.036633.037.3安全保卫室102.91102.91102.91102.918绿化工程2732.9595.65合计25727.3535613.5335613.532752.50(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4105.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量829445.00千瓦时,折合101.94吨标准煤。2、项目年总用水量13794.09立方米,折合1.18吨标准煤。3、“豆浆饮料投资建设项目投资建设项目”,年用电量829445.00千瓦时,年总用水量13794.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.12吨标准煤/年。达产年综合节能量40.10吨标准煤/年,项目总节能率21.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“豆浆饮料投资建设项目”主要从事豆浆饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性豆浆饮料投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要

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