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泓域咨询MACRO/ 装饰涂料投资建设项目立项申请装饰涂料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18829.41平方米(折合约28.23亩),其中:净用地面积18829.41平方米(红线范围折合约28.23亩)。项目规划总建筑面积27679.23平方米,其中:规划建设主体工程17791.84平方米,计容建筑面积27679.23平方米;预计建筑工程投资2104.62万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为装饰涂料,根据市场情况,预计年产值11053.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5546.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2104.621423.54196.485546.631.1工程费用万元2104.621423.546803.181.1.1建筑工程费用万元2104.622104.6230.15%1.1.2设备购置及安装费万元1423.541423.5420.39%1.2工程建设其他费用万元2018.472018.4728.91%1.2.1无形资产万元1146.831146.831.3预备费万元871.64871.641.3.1基本预备费万元386.00386.001.3.2涨价预备费万元485.64485.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元5546.635546.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1434.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6803.183662.325736.946803.186803.186803.181.1应收账款万元2040.95918.431428.672040.952040.952040.951.2存货万元3061.431377.642143.003061.433061.433061.431.2.1原辅材料万元918.43413.29642.90918.43918.43918.431.2.2燃料动力万元45.9220.6632.1545.9245.9245.921.2.3在产品万元1408.26633.72985.781408.261408.261408.261.2.4产成品万元688.82309.97482.18688.82688.82688.821.3现金万元1700.80765.361190.561700.801700.801700.802流动负债万元5368.762415.943758.135368.765368.765368.762.1应付账款万元5368.762415.943758.135368.765368.765368.763流动资金万元1434.42645.491004.091434.421434.421434.424铺底流动资金万元478.14215.16334.70478.14478.14478.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6981.05万元,其中:固定资产投资5546.63万元,占项目总投资的79.45%;流动资金1434.42万元,占项目总投资的20.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2104.62万元,占项目总投资的30.15%;设备购置费1423.54万元,占项目总投资的20.39%;其它投资2018.47万元,占项目总投资的28.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5546.63+1434.42=6981.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6981.05125.86%125.86%100.00%2项目建设投资万元5546.63100.00%100.00%79.45%2.1工程费用万元3528.1663.61%63.61%50.54%2.1.1建筑工程费万元2104.6237.94%37.94%30.15%2.1.2设备购置及安装费万元1423.5425.66%25.66%20.39%2.2工程建设其他费用万元1146.8320.68%20.68%16.43%2.2.1无形资产万元1146.8320.68%20.68%16.43%2.3预备费万元871.6415.71%15.71%12.49%2.3.1基本预备费万元386.006.96%6.96%5.53%2.3.2涨价预备费万元485.648.76%8.76%6.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5546.63100.00%100.00%79.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1434.4225.86%25.86%20.55%7铺底流动资金万元478.148.62%8.62%6.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.65%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度196.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7408.357408.3517791.8417791.841488.101.1主要生产车间4445.014445.0110675.1010675.10922.621.2辅助生产车间2370.672370.675693.395693.39476.191.3其他生产车间592.67592.671031.931031.9389.292仓储工程1571.791571.796426.806426.80390.932.1成品贮存392.95392.951606.701606.7097.732.2原料仓储817.33817.333341.943341.94203.282.3辅助材料仓库361.51361.511478.161478.1689.913供配电工程83.8383.8383.8383.835.743.1供配电室83.8383.8383.8383.835.744给排水工程96.4096.4096.4096.405.134.1给排水96.4096.4096.4096.405.135服务性工程995.46995.46995.46995.4660.555.1办公用房501.42501.42501.42501.4231.785.2生活服务494.04494.04494.04494.0432.426消防及环保工程280.83280.83280.83280.8319.226.1消防环保工程280.83280.83280.83280.8319.227项目总图工程41.9141.9141.9141.91103.237.1场地及道路硬化2721.95462.31462.317.2场区围墙462.312721.952721.957.3安全保卫室41.9141.9141.9141.918绿化工程906.2731.72合计10478.5727679.2327679.232104.62(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1423.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量419034.90千瓦时,折合51.50吨标准煤。2、项目年总用水量7525.48立方米,折合0.64吨标准煤。3、“装饰涂料投资建设项目投资建设项目”,年用电量419034.90千瓦时,年总用水量7525.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.14吨标准煤/年。达产年综合节能量16.47吨标准煤/年,项目总节能率28.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“装饰涂料投资建设项目”主要从事装饰涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性装饰涂料投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要

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