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泓域咨询MACRO/ 豆沙食品馅料投资建设项目立项申请豆沙食品馅料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56775.04平方米(折合约85.12亩),其中:净用地面积56775.04平方米(红线范围折合约85.12亩)。项目规划总建筑面积57342.79平方米,其中:规划建设主体工程39908.18平方米,计容建筑面积57342.79平方米;预计建筑工程投资4374.70万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为豆沙食品馅料,根据市场情况,预计年产值21379.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14101.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4374.705876.92165.6714101.831.1工程费用万元4374.705876.9215925.811.1.1建筑工程费用万元4374.704374.7026.35%1.1.2设备购置及安装费万元5876.925876.9235.40%1.2工程建设其他费用万元3850.213850.2123.19%1.2.1无形资产万元1801.341801.341.3预备费万元2048.872048.871.3.1基本预备费万元828.76828.761.3.2涨价预备费万元1220.111220.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元14101.8314101.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2500.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15925.815956.3111956.7415925.8115925.8115925.811.1应收账款万元4777.742149.983583.314777.744777.744777.741.2存货万元7166.613224.985374.967166.617166.617166.611.2.1原辅材料万元2149.98967.491612.492149.982149.982149.981.2.2燃料动力万元107.5048.3780.62107.50107.50107.501.2.3在产品万元3296.641483.492472.483296.643296.643296.641.2.4产成品万元1612.49725.621209.371612.491612.491612.491.3现金万元3981.451791.652986.093981.453981.453981.452流动负债万元13425.626041.5310069.2213425.6213425.6213425.622.1应付账款万元13425.626041.5310069.2213425.6213425.6213425.623流动资金万元2500.191125.091875.142500.192500.192500.194铺底流动资金万元833.39375.03625.05833.39833.39833.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16602.02万元,其中:固定资产投资14101.83万元,占项目总投资的84.94%;流动资金2500.19万元,占项目总投资的15.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4374.70万元,占项目总投资的26.35%;设备购置费5876.92万元,占项目总投资的35.40%;其它投资3850.21万元,占项目总投资的23.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14101.83+2500.19=16602.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16602.02117.73%117.73%100.00%2项目建设投资万元14101.83100.00%100.00%84.94%2.1工程费用万元10251.6272.70%72.70%61.75%2.1.1建筑工程费万元4374.7031.02%31.02%26.35%2.1.2设备购置及安装费万元5876.9241.67%41.67%35.40%2.2工程建设其他费用万元1801.3412.77%12.77%10.85%2.2.1无形资产万元1801.3412.77%12.77%10.85%2.3预备费万元2048.8714.53%14.53%12.34%2.3.1基本预备费万元828.765.88%5.88%4.99%2.3.2涨价预备费万元1220.118.65%8.65%7.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14101.83100.00%100.00%84.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2500.1917.73%17.73%15.06%7铺底流动资金万元833.405.91%5.91%5.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.69%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度165.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24360.9424360.9439908.1839908.183349.071.1主要生产车间14616.5614616.5623944.9123944.912076.421.2辅助生产车间7795.507795.5012770.6212770.621071.701.3其他生产车间1948.881948.882314.672314.67200.942仓储工程5168.525168.5211332.5011332.50691.652.1成品贮存1292.131292.132833.132833.13172.912.2原料仓储2687.632687.635892.905892.90359.662.3辅助材料仓库1188.761188.762606.472606.47159.083供配电工程275.65275.65275.65275.6518.933.1供配电室275.65275.65275.65275.6518.934给排水工程317.00317.00317.00317.0016.934.1给排水317.00317.00317.00317.0016.935服务性工程3273.393273.393273.393273.39199.785.1办公用房1934.791934.791934.791934.79110.525.2生活服务1338.601338.601338.601338.60101.486消防及环保工程923.44923.44923.44923.4463.406.1消防环保工程923.44923.44923.44923.4463.407项目总图工程137.83137.83137.83137.83-83.357.1场地及道路硬化9013.062058.672058.677.2场区围墙2058.679013.069013.067.3安全保卫室137.83137.83137.83137.838绿化工程3379.63118.29合计34456.7757342.7957342.794374.70(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费5876.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204054.07千瓦时,折合147.98吨标准煤。2、项目年总用水量8364.47立方米,折合0.71吨标准煤。3、“豆沙食品馅料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1204054.07千瓦时,年总用水量8364.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.69吨标准煤/年。达产年综合节能量49.56吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“豆沙食品馅料投资建设项目”主要从事豆沙食品馅料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性豆沙食品馅料投资建设项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求

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