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泓域咨询MACRO/ 衬塑钢管投资建设项目立项申请衬塑钢管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44355.50平方米(折合约66.50亩),其中:净用地面积44355.50平方米(红线范围折合约66.50亩)。项目规划总建筑面积67863.92平方米,其中:规划建设主体工程48704.24平方米,计容建筑面积67863.92平方米;预计建筑工程投资5926.88万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为衬塑钢管,根据市场情况,预计年产值13706.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12417.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5926.884277.53186.7312417.551.1工程费用万元5926.884277.539537.581.1.1建筑工程费用万元5926.885926.8841.12%1.1.2设备购置及安装费万元4277.534277.5329.68%1.2工程建设其他费用万元2213.142213.1415.35%1.2.1无形资产万元1164.091164.091.3预备费万元1049.051049.051.3.1基本预备费万元547.54547.541.3.2涨价预备费万元501.51501.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元12417.5512417.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1996.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9537.584506.398054.759537.589537.589537.581.1应收账款万元2861.271287.572145.962861.272861.272861.271.2存货万元4291.911931.363218.934291.914291.914291.911.2.1原辅材料万元1287.57579.41965.681287.571287.571287.571.2.2燃料动力万元64.3828.9748.2864.3864.3864.381.2.3在产品万元1974.28888.431480.711974.281974.281974.281.2.4产成品万元965.68434.56724.26965.68965.68965.681.3现金万元2384.391072.981788.302384.392384.392384.392流动负债万元7541.363393.615656.027541.367541.367541.362.1应付账款万元7541.363393.615656.027541.367541.367541.363流动资金万元1996.22898.301497.161996.221996.221996.224铺底流动资金万元665.40299.43499.05665.40665.40665.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14413.77万元,其中:固定资产投资12417.55万元,占项目总投资的86.15%;流动资金1996.22万元,占项目总投资的13.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5926.88万元,占项目总投资的41.12%;设备购置费4277.53万元,占项目总投资的29.68%;其它投资2213.14万元,占项目总投资的15.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12417.55+1996.22=14413.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14413.77116.08%116.08%100.00%2项目建设投资万元12417.55100.00%100.00%86.15%2.1工程费用万元10204.4182.18%82.18%70.80%2.1.1建筑工程费万元5926.8847.73%47.73%41.12%2.1.2设备购置及安装费万元4277.5334.45%34.45%29.68%2.2工程建设其他费用万元1164.099.37%9.37%8.08%2.2.1无形资产万元1164.099.37%9.37%8.08%2.3预备费万元1049.058.45%8.45%7.28%2.3.1基本预备费万元547.544.41%4.41%3.80%2.3.2涨价预备费万元501.514.04%4.04%3.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12417.55100.00%100.00%86.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1996.2216.08%16.08%13.85%7铺底流动资金万元665.415.36%5.36%4.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.06%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度186.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24165.5124165.5148704.2448704.244678.931.1主要生产车间14499.3114499.3129222.5429222.542900.941.2辅助生产车间7732.967732.9615585.3615585.361497.261.3其他生产车间1933.241933.242824.852824.85280.742仓储工程5127.055127.0512453.7912453.79870.122.1成品贮存1281.761281.763113.453113.45217.532.2原料仓储2666.072666.076475.976475.97452.462.3辅助材料仓库1179.221179.222864.372864.37200.133供配电工程273.44273.44273.44273.4421.493.1供配电室273.44273.44273.44273.4421.494给排水工程314.46314.46314.46314.4619.224.1给排水314.46314.46314.46314.4619.225服务性工程3247.133247.133247.133247.13226.875.1办公用房1696.141696.141696.141696.14111.565.2生活服务1550.991550.991550.991550.99129.766消防及环保工程916.03916.03916.03916.0372.006.1消防环保工程916.03916.03916.03916.0372.007项目总图工程136.72136.72136.72136.72-77.707.1场地及道路硬化9301.231546.271546.277.2场区围墙1546.279301.239301.237.3安全保卫室136.72136.72136.72136.728绿化工程3312.74115.95合计34180.3567863.9267863.925926.88(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4277.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量949703.95千瓦时,折合116.72吨标准煤。2、项目年总用水量8532.89立方米,折合0.73吨标准煤。3、“衬塑钢管投资建设项目投资建设项目”,年用电量949703.95千瓦时,年总用水量8532.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.45吨标准煤/年。达产年综合节能量33.13吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合x

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