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泓域咨询MACRO/ 软包装投资建设项目立项申请软包装投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55567.77平方米(折合约83.31亩),其中:净用地面积55567.77平方米(红线范围折合约83.31亩)。项目规划总建筑面积73349.46平方米,其中:规划建设主体工程48793.31平方米,计容建筑面积73349.46平方米;预计建筑工程投资5667.69万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为软包装,根据市场情况,预计年产值21483.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15170.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5667.695701.25182.1015170.751.1工程费用万元5667.695701.2515225.061.1.1建筑工程费用万元5667.695667.6931.69%1.1.2设备购置及安装费万元5701.255701.2531.88%1.2工程建设其他费用万元3801.813801.8121.26%1.2.1无形资产万元2276.572276.571.3预备费万元1525.241525.241.3.1基本预备费万元805.74805.741.3.2涨价预备费万元719.50719.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元15170.7515170.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2713.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15225.065440.6113463.2815225.0615225.0615225.061.1应收账款万元4567.521827.013654.014567.524567.524567.521.2存货万元6851.282740.515481.026851.286851.286851.281.2.1原辅材料万元2055.38822.151644.312055.382055.382055.381.2.2燃料动力万元102.7741.1182.22102.77102.77102.771.2.3在产品万元3151.591260.642521.273151.593151.593151.591.2.4产成品万元1541.54616.621233.231541.541541.541541.541.3现金万元3806.261522.513045.013806.263806.263806.262流动负债万元12511.925004.7710009.5412511.9212511.9212511.922.1应付账款万元12511.925004.7710009.5412511.9212511.9212511.923流动资金万元2713.141085.262170.512713.142713.142713.144铺底流动资金万元904.37361.75723.50904.37904.37904.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17883.89万元,其中:固定资产投资15170.75万元,占项目总投资的84.83%;流动资金2713.14万元,占项目总投资的15.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5667.69万元,占项目总投资的31.69%;设备购置费5701.25万元,占项目总投资的31.88%;其它投资3801.81万元,占项目总投资的21.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15170.75+2713.14=17883.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17883.89117.88%117.88%100.00%2项目建设投资万元15170.75100.00%100.00%84.83%2.1工程费用万元11368.9474.94%74.94%63.57%2.1.1建筑工程费万元5667.6937.36%37.36%31.69%2.1.2设备购置及安装费万元5701.2537.58%37.58%31.88%2.2工程建设其他费用万元2276.5715.01%15.01%12.73%2.2.1无形资产万元2276.5715.01%15.01%12.73%2.3预备费万元1525.2410.05%10.05%8.53%2.3.1基本预备费万元805.745.31%5.31%4.51%2.3.2涨价预备费万元719.504.74%4.74%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15170.75100.00%100.00%84.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2713.1417.88%17.88%15.17%7铺底流动资金万元904.385.96%5.96%5.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.32%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度182.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24090.4324090.4348793.3148793.314147.271.1主要生产车间14454.2614454.2629275.9929275.992571.311.2辅助生产车间7708.947708.9415613.8615613.861327.131.3其他生产车间1927.231927.232830.012830.01248.842仓储工程5111.125111.1215961.5015961.50986.672.1成品贮存1277.781277.783990.383990.38246.672.2原料仓储2657.782657.788299.988299.98513.072.3辅助材料仓库1175.561175.563671.143671.14226.933供配电工程272.59272.59272.59272.5918.963.1供配电室272.59272.59272.59272.5918.964给排水工程313.48313.48313.48313.4816.964.1给排水313.48313.48313.48313.4816.965服务性工程3237.053237.053237.053237.05200.105.1办公用房1413.231413.231413.231413.23113.395.2生活服务1823.821823.821823.821823.8292.406消防及环保工程913.19913.19913.19913.1963.516.1消防环保工程913.19913.19913.19913.1963.517项目总图工程136.30136.30136.30136.30136.907.1场地及道路硬化9428.711880.981880.987.2场区围墙1880.989428.719428.717.3安全保卫室136.30136.30136.30136.308绿化工程2780.6397.32合计34074.1673349.4673349.465667.69(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费5701.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量633841.14千瓦时,折合77.90吨标准煤。2、项目年总用水量11860.22立方米,折合1.01吨标准煤。3、“软包装投资建设项目投资建设项目”,年用电量633841.14千瓦时,年总用水量11860.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.91吨标准煤/年。达产年综合节能量20.98吨标准煤/年,项目总节能率21.86%,能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“软包装投资建设项目”主要从事软包装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性软包装投资建设项目选址于某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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