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泓域咨询MACRO/ 轻型钢结构件投资建设项目立项申请轻型钢结构件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46263.12平方米(折合约69.36亩),其中:净用地面积46263.12平方米(红线范围折合约69.36亩)。项目规划总建筑面积58754.16平方米,其中:规划建设主体工程38166.18平方米,计容建筑面积58754.16平方米;预计建筑工程投资5155.93万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻型钢结构件,根据市场情况,预计年产值36326.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13599.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5155.933577.41196.0713599.421.1工程费用万元5155.933577.4121884.331.1.1建筑工程费用万元5155.935155.9328.60%1.1.2设备购置及安装费万元3577.413577.4119.84%1.2工程建设其他费用万元4866.084866.0826.99%1.2.1无形资产万元1980.021980.021.3预备费万元2886.062886.061.3.1基本预备费万元1498.581498.581.3.2涨价预备费万元1387.481387.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元13599.4213599.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4429.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21884.3314332.6518648.3421884.3321884.3321884.331.1应收账款万元6565.303939.184595.716565.306565.306565.301.2存货万元9847.955908.776893.569847.959847.959847.951.2.1原辅材料万元2954.391772.632068.072954.392954.392954.391.2.2燃料动力万元147.7288.63103.40147.72147.72147.721.2.3在产品万元4530.062718.033171.044530.064530.064530.061.2.4产成品万元2215.791329.471551.052215.792215.792215.791.3现金万元5471.083282.653829.765471.085471.085471.082流动负债万元17454.4610472.6812218.1217454.4617454.4617454.462.1应付账款万元17454.4610472.6812218.1217454.4617454.4617454.463流动资金万元4429.872657.923100.914429.874429.874429.874铺底流动资金万元1476.61885.971033.641476.611476.611476.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18029.29万元,其中:固定资产投资13599.42万元,占项目总投资的75.43%;流动资金4429.87万元,占项目总投资的24.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5155.93万元,占项目总投资的28.60%;设备购置费3577.41万元,占项目总投资的19.84%;其它投资4866.08万元,占项目总投资的26.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13599.42+4429.87=18029.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18029.29132.57%132.57%100.00%2项目建设投资万元13599.42100.00%100.00%75.43%2.1工程费用万元8733.3464.22%64.22%48.44%2.1.1建筑工程费万元5155.9337.91%37.91%28.60%2.1.2设备购置及安装费万元3577.4126.31%26.31%19.84%2.2工程建设其他费用万元1980.0214.56%14.56%10.98%2.2.1无形资产万元1980.0214.56%14.56%10.98%2.3预备费万元2886.0621.22%21.22%16.01%2.3.1基本预备费万元1498.5811.02%11.02%8.31%2.3.2涨价预备费万元1387.4810.20%10.20%7.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13599.42100.00%100.00%75.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4429.8732.57%32.57%24.57%7铺底流动资金万元1476.6210.86%10.86%8.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.32%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度196.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22019.0422019.0438166.1838166.183684.171.1主要生产车间13211.4213211.4222899.7122899.712284.191.2辅助生产车间7046.097046.0912213.1812213.181178.931.3其他生产车间1761.521761.522213.642213.64221.052仓储工程4671.654671.6513382.1913382.19939.482.1成品贮存1167.911167.913345.553345.55234.872.2原料仓储2429.262429.266958.746958.74488.532.3辅助材料仓库1074.481074.483077.903077.90216.083供配电工程249.15249.15249.15249.1519.683.1供配电室249.15249.15249.15249.1519.684给排水工程286.53286.53286.53286.5317.604.1给排水286.53286.53286.53286.5317.605服务性工程2958.712958.712958.712958.71207.715.1办公用房1384.261384.261384.261384.2687.705.2生活服务1574.451574.451574.451574.45124.306消防及环保工程834.67834.67834.67834.6765.926.1消防环保工程834.67834.67834.67834.6765.927项目总图工程124.58124.58124.58124.58130.767.1场地及道路硬化7941.531633.541633.547.2场区围墙1633.547941.537941.537.3安全保卫室124.58124.58124.58124.588绿化工程2588.9890.61合计31144.3358754.1658754.165155.93(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3577.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量1209342.86千瓦时,折合148.63吨标准煤。2、项目年总用水量20857.71立方米,折合1.78吨标准煤。3、“轻型钢结构件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1209342.86千瓦时,年总用水量20857.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.41吨标准煤/年。达产年综合节能量61.44吨标准煤/年,项目总节能率21.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“轻型钢结构件投资建设项目”主要从事轻型钢结构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻型钢结构件投资建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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