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泓域咨询MACRO/ 通用轻型飞机投资建设项目立项申请通用轻型飞机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7837.25平方米(折合约11.75亩),其中:净用地面积7837.25平方米(红线范围折合约11.75亩)。项目规划总建筑面积10815.40平方米,其中:规划建设主体工程6962.54平方米,计容建筑面积10815.40平方米;预计建筑工程投资902.54万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为通用轻型飞机,根据市场情况,预计年产值6021.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2317.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元902.541053.07197.212317.221.1工程费用万元902.541053.074252.991.1.1建筑工程费用万元902.54902.5429.06%1.1.2设备购置及安装费万元1053.071053.0733.90%1.2工程建设其他费用万元361.61361.6111.64%1.2.1无形资产万元176.96176.961.3预备费万元184.65184.651.3.1基本预备费万元100.05100.051.3.2涨价预备费万元84.6084.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元2317.222317.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金789.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4252.991840.532866.604252.994252.994252.991.1应收账款万元1275.90510.36956.921275.901275.901275.901.2存货万元1913.85765.541435.381913.851913.851913.851.2.1原辅材料万元574.15229.66430.62574.15574.15574.151.2.2燃料动力万元28.7111.4821.5328.7128.7128.711.2.3在产品万元880.37352.15660.28880.37880.37880.371.2.4产成品万元430.62172.25322.96430.62430.62430.621.3现金万元1063.25425.30797.441063.251063.251063.252流动负债万元3463.961385.582597.973463.963463.963463.962.1应付账款万元3463.961385.582597.973463.963463.963463.963流动资金万元789.03315.61591.77789.03789.03789.034铺底流动资金万元263.01105.20197.26263.01263.01263.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3106.25万元,其中:固定资产投资2317.22万元,占项目总投资的74.60%;流动资金789.03万元,占项目总投资的25.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资902.54万元,占项目总投资的29.06%;设备购置费1053.07万元,占项目总投资的33.90%;其它投资361.61万元,占项目总投资的11.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2317.22+789.03=3106.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3106.25134.05%134.05%100.00%2项目建设投资万元2317.22100.00%100.00%74.60%2.1工程费用万元1955.6184.39%84.39%62.96%2.1.1建筑工程费万元902.5438.95%38.95%29.06%2.1.2设备购置及安装费万元1053.0745.45%45.45%33.90%2.2工程建设其他费用万元176.967.64%7.64%5.70%2.2.1无形资产万元176.967.64%7.64%5.70%2.3预备费万元184.657.97%7.97%5.94%2.3.1基本预备费万元100.054.32%4.32%3.22%2.3.2涨价预备费万元84.603.65%3.65%2.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2317.22100.00%100.00%74.60%5建设期间费用万元6流动资金万元789.0334.05%34.05%25.40%7铺底流动资金万元263.0111.35%11.35%8.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.41%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度197.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3070.233070.236962.546962.54639.121.1主要生产车间1842.141842.144177.524177.52396.251.2辅助生产车间982.47982.472228.012228.01204.521.3其他生产车间245.62245.62403.83403.8338.352仓储工程651.39651.392504.362504.36167.192.1成品贮存162.85162.85626.09626.0941.802.2原料仓储338.72338.721302.271302.2786.942.3辅助材料仓库149.82149.82576.00576.0038.453供配电工程34.7434.7434.7434.742.613.1供配电室34.7434.7434.7434.742.614给排水工程39.9539.9539.9539.952.334.1给排水39.9539.9539.9539.952.335服务性工程412.55412.55412.55412.5527.545.1办公用房221.88221.88221.88221.8815.995.2生活服务190.67190.67190.67190.6716.026消防及环保工程116.38116.38116.38116.388.746.1消防环保工程116.38116.38116.38116.388.747项目总图工程17.3717.3717.3717.3737.407.1场地及道路硬化1089.56214.48214.487.2场区围墙214.481089.561089.567.3安全保卫室17.3717.3717.3717.378绿化工程503.2217.61合计4342.6210815.4010815.40902.54(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1053.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量658576.40千瓦时,折合80.94吨标准煤。2、项目年总用水量6151.02立方米,折合0.53吨标准煤。3、“通用轻型飞机投资建设项目投资建设项目”,年用电量658576.40千瓦时,年总用水量6151.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.47吨标准煤/年。达产年综合节能量27.16吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“通用轻型飞机投资建设项目”主要从事通用轻型飞机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性通用轻型飞机投资建设项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符

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