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泓域咨询MACRO/ 缝纫机电机投资建设项目立项申请缝纫机电机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38966.14平方米(折合约58.42亩),其中:净用地面积38966.14平方米(红线范围折合约58.42亩)。项目规划总建筑面积42083.43平方米,其中:规划建设主体工程30396.36平方米,计容建筑面积42083.43平方米;预计建筑工程投资3403.86万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为缝纫机电机,根据市场情况,预计年产值25955.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11046.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3403.863252.79189.0811046.051.1工程费用万元3403.863252.7917894.221.1.1建筑工程费用万元3403.863403.8623.61%1.1.2设备购置及安装费万元3252.793252.7922.56%1.2工程建设其他费用万元4389.404389.4030.44%1.2.1无形资产万元2353.382353.381.3预备费万元2036.022036.021.3.1基本预备费万元1160.411160.411.3.2涨价预备费万元875.61875.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元11046.0511046.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3371.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17894.2210326.6315690.4617894.2217894.2217894.221.1应收账款万元5368.272952.554294.615368.275368.275368.271.2存货万元8052.404428.826441.928052.408052.408052.401.2.1原辅材料万元2415.721328.651932.582415.722415.722415.721.2.2燃料动力万元120.7966.4396.63120.79120.79120.791.2.3在产品万元3704.102037.262963.283704.103704.103704.101.2.4产成品万元1811.79996.481449.431811.791811.791811.791.3现金万元4473.562460.463578.844473.564473.564473.562流动负债万元14522.687987.4711618.1414522.6814522.6814522.682.1应付账款万元14522.687987.4711618.1414522.6814522.6814522.683流动资金万元3371.541854.352697.233371.543371.543371.544铺底流动资金万元1123.84618.12899.081123.841123.841123.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14417.59万元,其中:固定资产投资11046.05万元,占项目总投资的76.62%;流动资金3371.54万元,占项目总投资的23.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3403.86万元,占项目总投资的23.61%;设备购置费3252.79万元,占项目总投资的22.56%;其它投资4389.40万元,占项目总投资的30.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11046.05+3371.54=14417.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14417.59130.52%130.52%100.00%2项目建设投资万元11046.05100.00%100.00%76.62%2.1工程费用万元6656.6560.26%60.26%46.17%2.1.1建筑工程费万元3403.8630.82%30.82%23.61%2.1.2设备购置及安装费万元3252.7929.45%29.45%22.56%2.2工程建设其他费用万元2353.3821.31%21.31%16.32%2.2.1无形资产万元2353.3821.31%21.31%16.32%2.3预备费万元2036.0218.43%18.43%14.12%2.3.1基本预备费万元1160.4110.51%10.51%8.05%2.3.2涨价预备费万元875.617.93%7.93%6.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11046.05100.00%100.00%76.62%5建设期间费用万元6流动资金万元3371.5430.52%30.52%23.38%7铺底流动资金万元1123.8510.17%10.17%7.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.48%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度189.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18865.6018865.6030396.3630396.362704.421.1主要生产车间11319.3611319.3618237.8218237.821676.741.2辅助生产车间6036.996036.999726.849726.84865.411.3其他生产车间1509.251509.251762.991762.99162.272仓储工程4002.604002.607596.607596.60491.552.1成品贮存1000.651000.651899.151899.15122.892.2原料仓储2081.352081.353950.233950.23255.612.3辅助材料仓库920.60920.601747.221747.22113.063供配电工程213.47213.47213.47213.4715.543.1供配电室213.47213.47213.47213.4715.544给排水工程245.49245.49245.49245.4913.904.1给排水245.49245.49245.49245.4913.905服务性工程2534.982534.982534.982534.98164.035.1办公用房1198.571198.571198.571198.5767.355.2生活服务1336.411336.411336.411336.4183.006消防及环保工程715.13715.13715.13715.1352.066.1消防环保工程715.13715.13715.13715.1352.067项目总图工程106.74106.74106.74106.74-124.227.1场地及道路硬化6883.771225.681225.687.2场区围墙1225.686883.776883.777.3安全保卫室106.74106.74106.74106.748绿化工程2473.6386.58合计26684.0142083.4342083.433403.86(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3252.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量750438.62千瓦时,折合92.23吨标准煤。2、项目年总用水量25211.40立方米,折合2.15吨标准煤。3、“缝纫机电机投资建设项目投资建设项目”,年用电量750438.62千瓦时,年总用水量25211.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.38吨标准煤/年。达产年综合节能量28.19吨标准煤/年,项目总节能率20.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“缝纫机电机投资建设项目”主要从事缝纫机电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性缝纫机电机投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目

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