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文档简介
泓域咨询MACRO/ 车用油泵水泵投资建设项目立项申请车用油泵水泵投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56201.42平方米(折合约84.26亩),其中:净用地面积56201.42平方米(红线范围折合约84.26亩)。项目规划总建筑面积61821.56平方米,其中:规划建设主体工程42284.48平方米,计容建筑面积61821.56平方米;预计建筑工程投资4982.60万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车用油泵水泵,根据市场情况,预计年产值19463.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14750.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4982.605779.71175.0614750.561.1工程费用万元4982.605779.7114866.781.1.1建筑工程费用万元4982.604982.6029.39%1.1.2设备购置及安装费万元5779.715779.7134.09%1.2工程建设其他费用万元3988.253988.2523.52%1.2.1无形资产万元2239.902239.901.3预备费万元1748.351748.351.3.1基本预备费万元951.63951.631.3.2涨价预备费万元796.72796.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元14750.5614750.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2204.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14866.788501.8110499.7214866.7814866.7814866.781.1应收账款万元4460.032676.023345.034460.034460.034460.031.2存货万元6690.054014.035017.546690.056690.056690.051.2.1原辅材料万元2007.011204.211505.262007.012007.012007.011.2.2燃料动力万元100.3560.2175.26100.35100.35100.351.2.3在产品万元3077.421846.452308.073077.423077.423077.421.2.4产成品万元1505.26903.161128.951505.261505.261505.261.3现金万元3716.702230.022787.523716.703716.703716.702流动负债万元12662.157597.299496.6112662.1512662.1512662.152.1应付账款万元12662.157597.299496.6112662.1512662.1512662.153流动资金万元2204.631322.781653.472204.632204.632204.634铺底流动资金万元734.87440.93551.16734.87734.87734.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16955.19万元,其中:固定资产投资14750.56万元,占项目总投资的87.00%;流动资金2204.63万元,占项目总投资的13.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4982.60万元,占项目总投资的29.39%;设备购置费5779.71万元,占项目总投资的34.09%;其它投资3988.25万元,占项目总投资的23.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14750.56+2204.63=16955.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16955.19114.95%114.95%100.00%2项目建设投资万元14750.56100.00%100.00%87.00%2.1工程费用万元10762.3172.96%72.96%63.48%2.1.1建筑工程费万元4982.6033.78%33.78%29.39%2.1.2设备购置及安装费万元5779.7139.18%39.18%34.09%2.2工程建设其他费用万元2239.9015.19%15.19%13.21%2.2.1无形资产万元2239.9015.19%15.19%13.21%2.3预备费万元1748.3511.85%11.85%10.31%2.3.1基本预备费万元951.636.45%6.45%5.61%2.3.2涨价预备费万元796.725.40%5.40%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14750.56100.00%100.00%87.00%5建设期间费用万元6流动资金万元2204.6314.95%14.95%13.00%7铺底流动资金万元734.884.98%4.98%4.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.33%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度175.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31521.3131521.3142284.4842284.483748.781.1主要生产车间18912.7918912.7925370.6925370.692324.241.2辅助生产车间10086.8210086.8213531.0313531.031199.611.3其他生产车间2521.702521.702452.502452.50224.932仓储工程6687.696687.6912699.1012699.10818.802.1成品贮存1671.921671.923174.783174.78204.702.2原料仓储3477.603477.606603.536603.53425.782.3辅助材料仓库1538.171538.172920.792920.79188.323供配电工程356.68356.68356.68356.6825.873.1供配电室356.68356.68356.68356.6825.874给排水工程410.18410.18410.18410.1823.144.1给排水410.18410.18410.18410.1823.145服务性工程4235.544235.544235.544235.54273.105.1办公用房2415.552415.552415.552415.55129.795.2生活服务1819.991819.991819.991819.99127.956消防及环保工程1194.871194.871194.871194.8786.676.1消防环保工程1194.871194.871194.871194.8786.677项目总图工程178.34178.34178.34178.34-152.677.1场地及道路硬化12456.782323.382323.387.2场区围墙2323.3812456.7812456.787.3安全保卫室178.34178.34178.34178.348绿化工程4540.24158.91合计44584.5961821.5661821.564982.60(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5779.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量468749.53千瓦时,折合57.61吨标准煤。2、项目年总用水量20558.48立方米,折合1.76吨标准煤。3、“车用油泵水泵投资建设项目投资建设项目”,年用电量468749.53千瓦时,年总用水量20558.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.37吨标准煤/年。达产年综合节能量24.25吨标准煤/年,项目总节能率26.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“车用油泵水泵投资建设项目”主要从事车用油泵水泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车用油泵水泵投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足
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