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泓域咨询MACRO/ 钢材短料拉丝投资建设项目立项申请钢材短料拉丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44715.68平方米(折合约67.04亩),其中:净用地面积44715.68平方米(红线范围折合约67.04亩)。项目规划总建筑面积47398.62平方米,其中:规划建设主体工程34518.50平方米,计容建筑面积47398.62平方米;预计建筑工程投资3911.89万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢材短料拉丝,根据市场情况,预计年产值31535.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10940.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3911.895629.09163.2010940.931.1工程费用万元3911.895629.0920882.441.1.1建筑工程费用万元3911.893911.8926.68%1.1.2设备购置及安装费万元5629.095629.0938.40%1.2工程建设其他费用万元1399.951399.959.55%1.2.1无形资产万元819.72819.721.3预备费万元580.23580.231.3.1基本预备费万元289.28289.281.3.2涨价预备费万元290.95290.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元10940.9310940.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3719.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20882.4410582.3316851.5320882.4420882.4420882.441.1应收账款万元6264.732819.135011.796264.736264.736264.731.2存货万元9397.104228.697517.689397.109397.109397.101.2.1原辅材料万元2819.131268.612255.302819.132819.132819.131.2.2燃料动力万元140.9663.43112.77140.96140.96140.961.2.3在产品万元4322.671945.203458.134322.674322.674322.671.2.4产成品万元2114.35951.461691.482114.352114.352114.351.3现金万元5220.612349.274176.495220.615220.615220.612流动负债万元17162.647723.1913730.1117162.6417162.6417162.642.1应付账款万元17162.647723.1913730.1117162.6417162.6417162.643流动资金万元3719.801673.912975.843719.803719.803719.804铺底流动资金万元1239.92557.97991.951239.921239.921239.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14660.73万元,其中:固定资产投资10940.93万元,占项目总投资的74.63%;流动资金3719.80万元,占项目总投资的25.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3911.89万元,占项目总投资的26.68%;设备购置费5629.09万元,占项目总投资的38.40%;其它投资1399.95万元,占项目总投资的9.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10940.93+3719.80=14660.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14660.73134.00%134.00%100.00%2项目建设投资万元10940.93100.00%100.00%74.63%2.1工程费用万元9540.9887.20%87.20%65.08%2.1.1建筑工程费万元3911.8935.75%35.75%26.68%2.1.2设备购置及安装费万元5629.0951.45%51.45%38.40%2.2工程建设其他费用万元819.727.49%7.49%5.59%2.2.1无形资产万元819.727.49%7.49%5.59%2.3预备费万元580.235.30%5.30%3.96%2.3.1基本预备费万元289.282.64%2.64%1.97%2.3.2涨价预备费万元290.952.66%2.66%1.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10940.93100.00%100.00%74.63%5建设期间费用万元6流动资金万元3719.8034.00%34.00%25.37%7铺底流动资金万元1239.9311.33%11.33%8.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.65%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度163.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16012.4816012.4834518.5034518.503133.761.1主要生产车间9607.499607.4920711.1020711.101942.931.2辅助生产车间5123.995123.9911045.9211045.921002.801.3其他生产车间1281.001281.002002.072002.07188.032仓储工程3397.273397.278372.088372.08552.772.1成品贮存849.32849.322093.022093.02138.192.2原料仓储1766.581766.584353.484353.48287.442.3辅助材料仓库781.37781.371925.581925.58127.143供配电工程181.19181.19181.19181.1913.463.1供配电室181.19181.19181.19181.1913.464给排水工程208.37208.37208.37208.3712.044.1给排水208.37208.37208.37208.3712.045服务性工程2151.612151.612151.612151.61142.065.1办公用房1100.441100.441100.441100.4462.105.2生活服务1051.171051.171051.171051.1779.876消防及环保工程606.98606.98606.98606.9845.096.1消防环保工程606.98606.98606.98606.9845.097项目总图工程90.5990.5990.5990.59-67.067.1场地及道路硬化6014.651284.301284.307.2场区围墙1284.306014.656014.657.3安全保卫室90.5990.5990.5990.598绿化工程2279.1779.77合计22648.4947398.6247398.623911.89(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5629.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量639618.13千瓦时,折合78.61吨标准煤。2、项目年总用水量12502.63立方米,折合1.07吨标准煤。3、“钢材短料拉丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量639618.13千瓦时,年总用水量12502.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.68吨标准煤/年。达产年综合节能量19.92吨标准煤/年,项目总节能率27.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“钢材短料拉丝投资建设项目”主要从事钢材短料拉丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢材短料拉丝投资建设项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建

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