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泓域咨询MACRO/ 车厢搭扣等摩托车配件投资建设项目立项申请车厢搭扣等摩托车配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20990.49平方米(折合约31.47亩),其中:净用地面积20990.49平方米(红线范围折合约31.47亩)。项目规划总建筑面积20990.49平方米,其中:规划建设主体工程14412.09平方米,计容建筑面积20990.49平方米;预计建筑工程投资1885.72万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车厢搭扣等摩托车配件,根据市场情况,预计年产值8746.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5363.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1885.721753.50170.425363.121.1工程费用万元1885.721753.505634.011.1.1建筑工程费用万元1885.721885.7228.42%1.1.2设备购置及安装费万元1753.501753.5026.43%1.2工程建设其他费用万元1723.901723.9025.98%1.2.1无形资产万元771.75771.751.3预备费万元952.15952.151.3.1基本预备费万元382.73382.731.3.2涨价预备费万元569.42569.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元5363.125363.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1272.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5634.013525.303939.425634.015634.015634.011.1应收账款万元1690.201014.121183.141690.201690.201690.201.2存货万元2535.301521.181774.712535.302535.302535.301.2.1原辅材料万元760.59456.35532.41760.59760.59760.591.2.2燃料动力万元38.0322.8226.6238.0338.0338.031.2.3在产品万元1166.24699.74816.371166.241166.241166.241.2.4产成品万元570.44342.27399.31570.44570.44570.441.3现金万元1408.50845.10985.951408.501408.501408.502流动负债万元4361.412616.853052.994361.414361.414361.412.1应付账款万元4361.412616.853052.994361.414361.414361.413流动资金万元1272.60763.56890.821272.601272.601272.604铺底流动资金万元424.20254.52296.94424.20424.20424.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6635.72万元,其中:固定资产投资5363.12万元,占项目总投资的80.82%;流动资金1272.60万元,占项目总投资的19.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1885.72万元,占项目总投资的28.42%;设备购置费1753.50万元,占项目总投资的26.43%;其它投资1723.90万元,占项目总投资的25.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5363.12+1272.60=6635.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6635.72123.73%123.73%100.00%2项目建设投资万元5363.12100.00%100.00%80.82%2.1工程费用万元3639.2267.86%67.86%54.84%2.1.1建筑工程费万元1885.7235.16%35.16%28.42%2.1.2设备购置及安装费万元1753.5032.70%32.70%26.43%2.2工程建设其他费用万元771.7514.39%14.39%11.63%2.2.1无形资产万元771.7514.39%14.39%11.63%2.3预备费万元952.1517.75%17.75%14.35%2.3.1基本预备费万元382.737.14%7.14%5.77%2.3.2涨价预备费万元569.4210.62%10.62%8.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5363.12100.00%100.00%80.82%5建设期间费用万元6流动资金万元1272.6023.73%23.73%19.18%7铺底流动资金万元424.207.91%7.91%6.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.35%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度170.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9401.329401.3214412.0914412.091424.211.1主要生产车间5640.795640.798647.258647.25883.011.2辅助生产车间3008.423008.424611.874611.87455.751.3其他生产车间752.11752.11835.90835.9085.452仓储工程1994.621994.624275.964275.96307.312.1成品贮存498.65498.651068.991068.9976.832.2原料仓储1037.201037.202223.502223.50159.802.3辅助材料仓库458.76458.76983.47983.4770.683供配电工程106.38106.38106.38106.388.603.1供配电室106.38106.38106.38106.388.604给排水工程122.34122.34122.34122.347.694.1给排水122.34122.34122.34122.347.695服务性工程1263.261263.261263.261263.2690.795.1办公用房627.15627.15627.15627.1544.915.2生活服务636.11636.11636.11636.1142.946消防及环保工程356.37356.37356.37356.3728.816.1消防环保工程356.37356.37356.37356.3728.817项目总图工程53.1953.1953.1953.19-36.757.1场地及道路硬化3599.63648.32648.327.2场区围墙648.323599.633599.637.3安全保卫室53.1953.1953.1953.198绿化工程1573.2855.06合计13297.4820990.4920990.491885.72(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1753.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量1351570.63千瓦时,折合166.11吨标准煤。2、项目年总用水量3829.01立方米,折合0.33吨标准煤。3、“车厢搭扣等摩托车配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1351570.63千瓦时,年总用水量3829.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.44吨标准煤/年。达产年综合节能量49.72吨标准煤/年,项目总节能率24.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“车厢搭扣等摩托车配件投资建设项目”主要从事车厢搭扣等摩托车配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车厢搭扣等摩托车配件投资建设项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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