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泓域咨询MACRO/ 叉车属具投资建设项目立项申请叉车属具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11205.60平方米(折合约16.80亩),其中:净用地面积11205.60平方米(红线范围折合约16.80亩)。项目规划总建筑面积11317.66平方米,其中:规划建设主体工程8904.81平方米,计容建筑面积11317.66平方米;预计建筑工程投资846.61万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为叉车属具,根据市场情况,预计年产值10409.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2906.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元846.611015.11173.012906.571.1工程费用万元846.611015.117582.541.1.1建筑工程费用万元846.61846.6120.11%1.1.2设备购置及安装费万元1015.111015.1124.11%1.2工程建设其他费用万元1044.851044.8524.82%1.2.1无形资产万元420.75420.751.3预备费万元624.10624.101.3.1基本预备费万元309.72309.721.3.2涨价预备费万元314.38314.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2906.572906.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1303.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7582.543501.415317.527582.547582.547582.541.1应收账款万元2274.761251.121706.072274.762274.762274.761.2存货万元3412.141876.682559.113412.143412.143412.141.2.1原辅材料万元1023.64563.00767.731023.641023.641023.641.2.2燃料动力万元51.1828.1538.3951.1851.1851.181.2.3在产品万元1569.58863.271177.191569.581569.581569.581.2.4产成品万元767.73422.25575.80767.73767.73767.731.3现金万元1895.631042.601421.731895.631895.631895.632流动负债万元6278.643453.254708.986278.646278.646278.642.1应付账款万元6278.643453.254708.986278.646278.646278.643流动资金万元1303.90717.15977.931303.901303.901303.904铺底流动资金万元434.63239.05325.97434.63434.63434.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4210.47万元,其中:固定资产投资2906.57万元,占项目总投资的69.03%;流动资金1303.90万元,占项目总投资的30.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资846.61万元,占项目总投资的20.11%;设备购置费1015.11万元,占项目总投资的24.11%;其它投资1044.85万元,占项目总投资的24.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2906.57+1303.90=4210.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4210.47144.86%144.86%100.00%2项目建设投资万元2906.57100.00%100.00%69.03%2.1工程费用万元1861.7264.05%64.05%44.22%2.1.1建筑工程费万元846.6129.13%29.13%20.11%2.1.2设备购置及安装费万元1015.1134.92%34.92%24.11%2.2工程建设其他费用万元420.7514.48%14.48%9.99%2.2.1无形资产万元420.7514.48%14.48%9.99%2.3预备费万元624.1021.47%21.47%14.82%2.3.1基本预备费万元309.7210.66%10.66%7.36%2.3.2涨价预备费万元314.3810.82%10.82%7.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2906.57100.00%100.00%69.03%5建设期间费用万元6流动资金万元1303.9044.86%44.86%30.97%7铺底流动资金万元434.6314.95%14.95%10.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.53%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度173.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4003.174003.178904.818904.81732.731.1主要生产车间2401.902401.905342.895342.89454.291.2辅助生产车间1281.011281.012849.542849.54234.471.3其他生产车间320.25320.25516.48516.4843.962仓储工程849.33849.331568.351568.3593.862.1成品贮存212.33212.33392.09392.0923.462.2原料仓储441.65441.65815.54815.5448.812.3辅助材料仓库195.35195.35360.72360.7221.593供配电工程45.3045.3045.3045.303.053.1供配电室45.3045.3045.3045.303.054给排水工程52.0952.0952.0952.092.734.1给排水52.0952.0952.0952.092.735服务性工程537.91537.91537.91537.9132.195.1办公用房254.64254.64254.64254.6413.075.2生活服务283.27283.27283.27283.2714.606消防及环保工程151.75151.75151.75151.7510.226.1消防环保工程151.75151.75151.75151.7510.227项目总图工程22.6522.6522.6522.65-50.217.1场地及道路硬化1477.62251.31251.317.2场区围墙251.311477.621477.627.3安全保卫室22.6522.6522.6522.658绿化工程629.6622.04合计5662.1911317.6611317.66846.61(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1015.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量937987.25千瓦时,折合115.28吨标准煤。2、项目年总用水量8951.88立方米,折合0.76吨标准煤。3、“叉车属具投资建设项目投资建设项目”,年用电量937987.25千瓦时,年总用水量8951.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.04吨标准煤/年。达产年综合节能量49.73吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“叉车属具投资建设项目”主要从事叉车属具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性叉车属具投资建设项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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