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泓域咨询MACRO/ 通信终端投资建设项目立项申请通信终端投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53746.86平方米(折合约80.58亩),其中:净用地面积53746.86平方米(红线范围折合约80.58亩)。项目规划总建筑面积87069.91平方米,其中:规划建设主体工程64460.80平方米,计容建筑面积87069.91平方米;预计建筑工程投资7209.13万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为通信终端,根据市场情况,预计年产值35073.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15331.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7209.136615.12190.2615331.151.1工程费用万元7209.136615.1227941.821.1.1建筑工程费用万元7209.137209.1337.51%1.1.2设备购置及安装费万元6615.126615.1234.42%1.2工程建设其他费用万元1506.901506.907.84%1.2.1无形资产万元771.59771.591.3预备费万元735.31735.311.3.1基本预备费万元407.02407.021.3.2涨价预备费万元328.29328.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元15331.1515331.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3889.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27941.8213942.0218696.9327941.8227941.8227941.821.1应收账款万元8382.554610.406286.918382.558382.558382.551.2存货万元12573.826915.609430.3612573.8212573.8212573.821.2.1原辅材料万元3772.152074.682829.113772.153772.153772.151.2.2燃料动力万元188.61103.73141.46188.61188.61188.611.2.3在产品万元5783.963181.184337.975783.965783.965783.961.2.4产成品万元2829.111556.012121.832829.112829.112829.111.3现金万元6985.453842.005239.096985.456985.456985.452流动负债万元24052.2013228.7118039.1524052.2024052.2024052.202.1应付账款万元24052.2013228.7118039.1524052.2024052.2024052.203流动资金万元3889.622139.292917.223889.623889.623889.624铺底流动资金万元1296.53713.10972.401296.531296.531296.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19220.77万元,其中:固定资产投资15331.15万元,占项目总投资的79.76%;流动资金3889.62万元,占项目总投资的20.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7209.13万元,占项目总投资的37.51%;设备购置费6615.12万元,占项目总投资的34.42%;其它投资1506.90万元,占项目总投资的7.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15331.15+3889.62=19220.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19220.77125.37%125.37%100.00%2项目建设投资万元15331.15100.00%100.00%79.76%2.1工程费用万元13824.2590.17%90.17%71.92%2.1.1建筑工程费万元7209.1347.02%47.02%37.51%2.1.2设备购置及安装费万元6615.1243.15%43.15%34.42%2.2工程建设其他费用万元771.595.03%5.03%4.01%2.2.1无形资产万元771.595.03%5.03%4.01%2.3预备费万元735.314.80%4.80%3.83%2.3.1基本预备费万元407.022.65%2.65%2.12%2.3.2涨价预备费万元328.292.14%2.14%1.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15331.15100.00%100.00%79.76%5建设期间费用万元6流动资金万元3889.6225.37%25.37%20.24%7铺底流动资金万元1296.548.46%8.46%6.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.64%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度190.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24942.5624942.5664460.8064460.805870.881.1主要生产车间14965.5414965.5438676.4838676.483639.951.2辅助生产车间7981.627981.6220627.4620627.461878.681.3其他生产车间1995.401995.403738.733738.73352.252仓储工程5291.925291.9214695.9214695.92973.422.1成品贮存1322.981322.983673.983673.98243.352.2原料仓储2751.802751.807641.887641.88506.182.3辅助材料仓库1217.141217.143380.063380.06223.893供配电工程282.24282.24282.24282.2421.033.1供配电室282.24282.24282.24282.2421.034给排水工程324.57324.57324.57324.5718.814.1给排水324.57324.57324.57324.5718.815服务性工程3351.553351.553351.553351.55222.005.1办公用房1547.111547.111547.111547.11116.025.2生活服务1804.441804.441804.441804.44123.076消防及环保工程945.49945.49945.49945.4970.466.1消防环保工程945.49945.49945.49945.4970.467项目总图工程141.12141.12141.12141.12-77.977.1场地及道路硬化9068.241420.751420.757.2场区围墙1420.759068.249068.247.3安全保卫室141.12141.12141.12141.128绿化工程3157.09110.50合计35279.4487069.9187069.917209.13(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6615.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量754506.92千瓦时,折合92.73吨标准煤。2、项目年总用水量15867.02立方米,折合1.36吨标准煤。3、“通信终端投资建设项目投资建设项目”,年用电量754506.92千瓦时,年总用水量15867.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.09吨标准煤/年。达产年综合节能量31.36吨标准煤/年,项目总节能率28.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“通信终端投资建设项目”主要从事通信终端项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性通信终端投资建设项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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