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泓域咨询MACRO/ 金属密封板材投资建设项目立项申请金属密封板材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55354.33平方米(折合约82.99亩),其中:净用地面积55354.33平方米(红线范围折合约82.99亩)。项目规划总建筑面积75835.43平方米,其中:规划建设主体工程57040.83平方米,计容建筑面积75835.43平方米;预计建筑工程投资6007.50万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属密封板材,根据市场情况,预计年产值51700.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16066.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6007.505099.64193.6016066.861.1工程费用万元6007.505099.6440750.251.1.1建筑工程费用万元6007.506007.5028.21%1.1.2设备购置及安装费万元5099.645099.6423.94%1.2工程建设其他费用万元4959.724959.7223.29%1.2.1无形资产万元2510.032510.031.3预备费万元2449.692449.691.3.1基本预备费万元1004.321004.321.3.2涨价预备费万元1445.371445.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元16066.8616066.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5231.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元40750.2517529.6229954.8040750.2540750.2540750.251.1应收账款万元12225.075501.289168.8112225.0712225.0712225.071.2存货万元18337.618251.9313753.2118337.6118337.6118337.611.2.1原辅材料万元5501.282475.584125.965501.285501.285501.281.2.2燃料动力万元275.06123.78206.30275.06275.06275.061.2.3在产品万元8435.303795.896326.488435.308435.308435.301.2.4产成品万元4125.961856.683094.474125.964125.964125.961.3现金万元10187.564584.407640.6710187.5610187.5610187.562流动负债万元35519.2115983.6426639.4135519.2135519.2135519.212.1应付账款万元35519.2115983.6426639.4135519.2135519.2135519.213流动资金万元5231.042353.973923.285231.045231.045231.044铺底流动资金万元1743.66784.661307.761743.661743.661743.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21297.90万元,其中:固定资产投资16066.86万元,占项目总投资的75.44%;流动资金5231.04万元,占项目总投资的24.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6007.50万元,占项目总投资的28.21%;设备购置费5099.64万元,占项目总投资的23.94%;其它投资4959.72万元,占项目总投资的23.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16066.86+5231.04=21297.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21297.90132.56%132.56%100.00%2项目建设投资万元16066.86100.00%100.00%75.44%2.1工程费用万元11107.1469.13%69.13%52.15%2.1.1建筑工程费万元6007.5037.39%37.39%28.21%2.1.2设备购置及安装费万元5099.6431.74%31.74%23.94%2.2工程建设其他费用万元2510.0315.62%15.62%11.79%2.2.1无形资产万元2510.0315.62%15.62%11.79%2.3预备费万元2449.6915.25%15.25%11.50%2.3.1基本预备费万元1004.326.25%6.25%4.72%2.3.2涨价预备费万元1445.379.00%9.00%6.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16066.86100.00%100.00%75.44%5建设期间费用万元6流动资金万元5231.0432.56%32.56%24.56%7铺底流动资金万元1743.6810.85%10.85%8.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.75%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度193.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30819.2130819.2157040.8357040.834970.501.1主要生产车间18491.5318491.5334224.5034224.503081.711.2辅助生产车间9862.159862.1518253.0718253.071590.561.3其他生产车间2465.542465.543308.373308.37298.232仓储工程6538.736538.7312216.4912216.49774.212.1成品贮存1634.681634.683054.123054.12193.552.2原料仓储3400.143400.146352.576352.57402.592.3辅助材料仓库1503.911503.912809.792809.79178.073供配电工程348.73348.73348.73348.7324.863.1供配电室348.73348.73348.73348.7324.864给排水工程401.04401.04401.04401.0422.244.1给排水401.04401.04401.04401.0422.245服务性工程4141.204141.204141.204141.20262.445.1办公用房2193.482193.482193.482193.48135.635.2生活服务1947.721947.721947.721947.72140.616消防及环保工程1168.251168.251168.251168.2583.296.1消防环保工程1168.251168.251168.251168.2583.297项目总图工程174.37174.37174.37174.37-273.847.1场地及道路硬化10968.571776.411776.417.2场区围墙1776.4110968.5710968.577.3安全保卫室174.37174.37174.37174.378绿化工程4108.55143.80合计43591.5375835.4375835.436007.50(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5099.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量1061582.20千瓦时,折合130.47吨标准煤。2、项目年总用水量38849.28立方米,折合3.32吨标准煤。3、“金属密封板材投资建设项目投资建设项目”,年用电量1061582.20千瓦时,年总用水量38849.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.79吨标准煤/年。达产年综合节能量49.48吨标准煤/年,项目总节能率21.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“金属密封板材投资建设项目”主要从事金属密封板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属密封板材投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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