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泓域咨询MACRO/ 钢卷尺漆条投资建设项目立项申请钢卷尺漆条投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40446.88平方米(折合约60.64亩),其中:净用地面积40446.88平方米(红线范围折合约60.64亩)。项目规划总建筑面积42873.69平方米,其中:规划建设主体工程32242.07平方米,计容建筑面积42873.69平方米;预计建筑工程投资3139.75万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢卷尺漆条,根据市场情况,预计年产值26386.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10087.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3139.755188.72166.3510087.461.1工程费用万元3139.755188.7218569.731.1.1建筑工程费用万元3139.753139.7522.41%1.1.2设备购置及安装费万元5188.725188.7237.04%1.2工程建设其他费用万元1758.991758.9912.56%1.2.1无形资产万元922.57922.571.3预备费万元836.42836.421.3.1基本预备费万元453.09453.091.3.2涨价预备费万元383.33383.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元10087.4610087.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3920.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18569.7311242.2911530.3618569.7318569.7318569.731.1应收账款万元5570.923342.553899.645570.925570.925570.921.2存货万元8356.385013.835849.468356.388356.388356.381.2.1原辅材料万元2506.911504.151754.842506.912506.912506.911.2.2燃料动力万元125.3575.2187.74125.35125.35125.351.2.3在产品万元3843.932306.362690.753843.933843.933843.931.2.4产成品万元1880.191128.111316.131880.191880.191880.191.3现金万元4642.432785.463249.704642.434642.434642.432流动负债万元14648.958789.3710254.2614648.9514648.9514648.952.1应付账款万元14648.958789.3710254.2614648.9514648.9514648.953流动资金万元3920.782352.472744.553920.783920.783920.784铺底流动资金万元1306.91784.16914.851306.911306.911306.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14008.24万元,其中:固定资产投资10087.46万元,占项目总投资的72.01%;流动资金3920.78万元,占项目总投资的27.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3139.75万元,占项目总投资的22.41%;设备购置费5188.72万元,占项目总投资的37.04%;其它投资1758.99万元,占项目总投资的12.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10087.46+3920.78=14008.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14008.24138.87%138.87%100.00%2项目建设投资万元10087.46100.00%100.00%72.01%2.1工程费用万元8328.4782.56%82.56%59.45%2.1.1建筑工程费万元3139.7531.13%31.13%22.41%2.1.2设备购置及安装费万元5188.7251.44%51.44%37.04%2.2工程建设其他费用万元922.579.15%9.15%6.59%2.2.1无形资产万元922.579.15%9.15%6.59%2.3预备费万元836.428.29%8.29%5.97%2.3.1基本预备费万元453.094.49%4.49%3.23%2.3.2涨价预备费万元383.333.80%3.80%2.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10087.46100.00%100.00%72.01%5建设期间费用万元6流动资金万元3920.7838.87%38.87%27.99%7铺底流动资金万元1306.9312.96%12.96%9.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.66%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度166.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21921.6521921.6532242.0732242.072597.291.1主要生产车间13152.9913152.9919345.2419345.241610.321.2辅助生产车间7014.937014.9310317.4610317.46831.131.3其他生产车间1753.731753.731870.041870.04155.842仓储工程4650.994650.996910.556910.55404.862.1成品贮存1162.751162.751727.641727.64101.222.2原料仓储2418.512418.513593.493593.49210.532.3辅助材料仓库1069.731069.731589.431589.4393.123供配电工程248.05248.05248.05248.0516.353.1供配电室248.05248.05248.05248.0516.354给排水工程285.26285.26285.26285.2614.624.1给排水285.26285.26285.26285.2614.625服务性工程2945.632945.632945.632945.63172.575.1办公用房1612.131612.131612.131612.1395.325.2生活服务1333.501333.501333.501333.5075.016消防及环保工程830.98830.98830.98830.9854.776.1消防环保工程830.98830.98830.98830.9854.777项目总图工程124.03124.03124.03124.03-244.947.1场地及道路硬化8291.991572.841572.847.2场区围墙1572.848291.998291.997.3安全保卫室124.03124.03124.03124.038绿化工程3549.56124.23合计31006.5842873.6942873.693139.75(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费5188.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1350106.04千瓦时,折合165.93吨标准煤。2、项目年总用水量12188.53立方米,折合1.04吨标准煤。3、“钢卷尺漆条投资建设项目投资建设项目”,年用电量1350106.04千瓦时,年总用水量12188.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.97吨标准煤/年。达产年综合节能量52.73吨标准煤/年,项目总节能率29.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“钢卷尺漆条投资建设项目”主要从事钢卷尺漆条项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢卷尺漆条投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区

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