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泓域咨询MACRO/ 重工机械配件投资建设项目立项申请重工机械配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33963.64平方米(折合约50.92亩),其中:净用地面积33963.64平方米(红线范围折合约50.92亩)。项目规划总建筑面积54002.19平方米,其中:规划建设主体工程35785.90平方米,计容建筑面积54002.19平方米;预计建筑工程投资4622.58万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重工机械配件,根据市场情况,预计年产值14862.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9108.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4622.583238.33178.879108.061.1工程费用万元4622.583238.339236.481.1.1建筑工程费用万元4622.584622.5843.48%1.1.2设备购置及安装费万元3238.333238.3330.46%1.2工程建设其他费用万元1247.151247.1511.73%1.2.1无形资产万元501.16501.161.3预备费万元745.99745.991.3.1基本预备费万元387.37387.371.3.2涨价预备费万元358.62358.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元9108.069108.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1523.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9236.484203.028660.279236.489236.489236.481.1应收账款万元2770.941108.382216.762770.942770.942770.941.2存货万元4156.421662.573325.134156.424156.424156.421.2.1原辅材料万元1246.93498.77997.541246.931246.931246.931.2.2燃料动力万元62.3524.9449.8862.3562.3562.351.2.3在产品万元1911.95764.781529.561911.951911.951911.951.2.4产成品万元935.19374.08748.16935.19935.19935.191.3现金万元2309.12923.651847.302309.122309.122309.122流动负债万元7713.013085.206170.417713.017713.017713.012.1应付账款万元7713.013085.206170.417713.017713.017713.013流动资金万元1523.47609.391218.781523.471523.471523.474铺底流动资金万元507.82203.13406.26507.82507.82507.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10631.53万元,其中:固定资产投资9108.06万元,占项目总投资的85.67%;流动资金1523.47万元,占项目总投资的14.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4622.58万元,占项目总投资的43.48%;设备购置费3238.33万元,占项目总投资的30.46%;其它投资1247.15万元,占项目总投资的11.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9108.06+1523.47=10631.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10631.53116.73%116.73%100.00%2项目建设投资万元9108.06100.00%100.00%85.67%2.1工程费用万元7860.9186.31%86.31%73.94%2.1.1建筑工程费万元4622.5850.75%50.75%43.48%2.1.2设备购置及安装费万元3238.3335.55%35.55%30.46%2.2工程建设其他费用万元501.165.50%5.50%4.71%2.2.1无形资产万元501.165.50%5.50%4.71%2.3预备费万元745.998.19%8.19%7.02%2.3.1基本预备费万元387.374.25%4.25%3.64%2.3.2涨价预备费万元358.623.94%3.94%3.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9108.06100.00%100.00%85.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1523.4716.73%16.73%14.33%7铺底流动资金万元507.825.58%5.58%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.97%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度178.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13679.8113679.8135785.9035785.903369.591.1主要生产车间8207.898207.8921471.5421471.542089.151.2辅助生产车间4377.544377.5411451.4911451.491078.271.3其他生产车间1094.381094.382075.582075.58202.182仓储工程2902.362902.3611840.5911840.59810.842.1成品贮存725.59725.592960.152960.15202.712.2原料仓储1509.231509.236157.116157.11421.642.3辅助材料仓库667.54667.542723.342723.34186.493供配电工程154.79154.79154.79154.7911.933.1供配电室154.79154.79154.79154.7911.934给排水工程178.01178.01178.01178.0110.674.1给排水178.01178.01178.01178.0110.675服务性工程1838.161838.161838.161838.16125.885.1办公用房937.54937.54937.54937.5464.005.2生活服务900.62900.62900.62900.6274.786消防及环保工程518.56518.56518.56518.5639.956.1消防环保工程518.56518.56518.56518.5639.957项目总图工程77.4077.4077.4077.40193.667.1场地及道路硬化5179.651016.541016.547.2场区围墙1016.545179.655179.657.3安全保卫室77.4077.4077.4077.408绿化工程1716.1260.06合计19349.0954002.1954002.194622.58(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3238.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量996814.87千瓦时,折合122.51吨标准煤。2、项目年总用水量12581.30立方米,折合1.07吨标准煤。3、“重工机械配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量996814.87千瓦时,年总用水量12581.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.58吨标准煤/年。达产年综合节能量50.48吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“重工机械配件投资建设项目”主要从事重工机械配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重工机械配件投资建设项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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