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泓域咨询MACRO/ 钢丝网骨架复合管投资建设项目立项申请钢丝网骨架复合管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34950.80平方米(折合约52.40亩),其中:净用地面积34950.80平方米(红线范围折合约52.40亩)。项目规划总建筑面积49979.64平方米,其中:规划建设主体工程39742.30平方米,计容建筑面积49979.64平方米;预计建筑工程投资4062.88万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢丝网骨架复合管,根据市场情况,预计年产值21421.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8474.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4062.884445.36161.728474.131.1工程费用万元4062.884445.3613852.101.1.1建筑工程费用万元4062.884062.8837.04%1.1.2设备购置及安装费万元4445.364445.3640.53%1.2工程建设其他费用万元-34.11-34.11-0.31%1.2.1无形资产万元-20.20-20.201.3预备费万元-13.91-13.911.3.1基本预备费万元-5.95-5.951.3.2涨价预备费万元-7.96-7.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元8474.138474.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2494.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13852.109139.0412794.8713852.1013852.1013852.101.1应收账款万元4155.632701.163324.504155.634155.634155.631.2存货万元6233.454051.744986.766233.456233.456233.451.2.1原辅材料万元1870.031215.521496.031870.031870.031870.031.2.2燃料动力万元93.5060.7874.8093.5093.5093.501.2.3在产品万元2867.391863.802293.912867.392867.392867.391.2.4产成品万元1402.53911.641122.021402.531402.531402.531.3现金万元3463.032250.972770.423463.033463.033463.032流动负债万元11357.687382.499086.1411357.6811357.6811357.682.1应付账款万元11357.687382.499086.1411357.6811357.6811357.683流动资金万元2494.421621.371995.542494.422494.422494.424铺底流动资金万元831.47540.46665.18831.47831.47831.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10968.55万元,其中:固定资产投资8474.13万元,占项目总投资的77.26%;流动资金2494.42万元,占项目总投资的22.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4062.88万元,占项目总投资的37.04%;设备购置费4445.36万元,占项目总投资的40.53%;其它投资-34.11万元,占项目总投资的-0.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8474.13+2494.42=10968.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10968.55129.44%129.44%100.00%2项目建设投资万元8474.13100.00%100.00%77.26%2.1工程费用万元8508.24100.40%100.40%77.57%2.1.1建筑工程费万元4062.8847.94%47.94%37.04%2.1.2设备购置及安装费万元4445.3652.46%52.46%40.53%2.2工程建设其他费用万元-20.20-0.24%-0.24%-0.18%2.2.1无形资产万元-20.20-0.24%-0.24%-0.18%2.3预备费万元-13.91-0.16%-0.16%-0.13%2.3.1基本预备费万元-5.95-0.07%-0.07%-0.05%2.3.2涨价预备费万元-7.96-0.09%-0.09%-0.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8474.13100.00%100.00%77.26%5建设期间费用万元6流动资金万元2494.4229.44%29.44%22.74%7铺底流动资金万元831.479.81%9.81%7.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.91%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度161.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16533.6116533.6139742.3039742.303553.751.1主要生产车间9920.179920.1723845.3823845.382203.321.2辅助生产车间5290.765290.7612717.5412717.541137.201.3其他生产车间1322.691322.692305.052305.05213.222仓储工程3507.843507.846654.276654.27432.742.1成品贮存876.96876.961663.571663.57108.192.2原料仓储1824.081824.083460.223460.22225.022.3辅助材料仓库806.80806.801530.481530.4899.533供配电工程187.08187.08187.08187.0813.693.1供配电室187.08187.08187.08187.0813.694给排水工程215.15215.15215.15215.1512.244.1给排水215.15215.15215.15215.1512.245服务性工程2221.632221.632221.632221.63144.485.1办公用房1281.231281.231281.231281.2372.435.2生活服务940.40940.40940.40940.4067.676消防及环保工程626.73626.73626.73626.7345.856.1消防环保工程626.73626.73626.73626.7345.857项目总图工程93.5493.5493.5493.54-221.817.1场地及道路硬化6346.071381.591381.597.2场区围墙1381.596346.076346.077.3安全保卫室93.5493.5493.5493.548绿化工程2341.2381.94合计23385.5849979.6449979.644062.88(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费4445.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量767769.58千瓦时,折合94.36吨标准煤。2、项目年总用水量16958.82立方米,折合1.45吨标准煤。3、“钢丝网骨架复合管投资建设项目投资建设项目”,年用电量767769.58千瓦时,年总用水量16958.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.81吨标准煤/年。达产年综合节能量28.62吨标准煤/年,项目总节能率24.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“钢丝网骨架复合管投资建设项目”主要从事钢丝网骨架复合管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢丝网骨架复合管投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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