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泓域咨询MACRO/ 铜质阀门投资建设项目立项申请铜质阀门投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58175.74平方米(折合约87.22亩),其中:净用地面积58175.74平方米(红线范围折合约87.22亩)。项目规划总建筑面积69810.89平方米,其中:规划建设主体工程46010.09平方米,计容建筑面积69810.89平方米;预计建筑工程投资6148.05万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜质阀门,根据市场情况,预计年产值26323.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15845.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6148.056838.96181.6715845.261.1工程费用万元6148.056838.9619015.611.1.1建筑工程费用万元6148.056148.0532.30%1.1.2设备购置及安装费万元6838.966838.9635.93%1.2工程建设其他费用万元2858.252858.2515.02%1.2.1无形资产万元1172.701172.701.3预备费万元1685.551685.551.3.1基本预备费万元831.02831.021.3.2涨价预备费万元854.53854.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元15845.2615845.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3189.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19015.6110824.2212865.1119015.6119015.6119015.611.1应收账款万元5704.683708.043993.285704.685704.685704.681.2存货万元8557.025562.075989.928557.028557.028557.021.2.1原辅材料万元2567.111668.621796.972567.112567.112567.111.2.2燃料动力万元128.3683.4389.85128.36128.36128.361.2.3在产品万元3936.232558.552755.363936.233936.233936.231.2.4产成品万元1925.331251.461347.731925.331925.331925.331.3现金万元4753.903090.043327.734753.904753.904753.902流动负债万元15825.9210286.8511078.1415825.9215825.9215825.922.1应付账款万元15825.9210286.8511078.1415825.9215825.9215825.923流动资金万元3189.692073.302232.783189.693189.693189.694铺底流动资金万元1063.22691.10744.261063.221063.221063.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19034.95万元,其中:固定资产投资15845.26万元,占项目总投资的83.24%;流动资金3189.69万元,占项目总投资的16.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6148.05万元,占项目总投资的32.30%;设备购置费6838.96万元,占项目总投资的35.93%;其它投资2858.25万元,占项目总投资的15.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15845.26+3189.69=19034.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19034.95120.13%120.13%100.00%2项目建设投资万元15845.26100.00%100.00%83.24%2.1工程费用万元12987.0181.96%81.96%68.23%2.1.1建筑工程费万元6148.0538.80%38.80%32.30%2.1.2设备购置及安装费万元6838.9643.16%43.16%35.93%2.2工程建设其他费用万元1172.707.40%7.40%6.16%2.2.1无形资产万元1172.707.40%7.40%6.16%2.3预备费万元1685.5510.64%10.64%8.86%2.3.1基本预备费万元831.025.24%5.24%4.37%2.3.2涨价预备费万元854.535.39%5.39%4.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15845.26100.00%100.00%83.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3189.6920.13%20.13%16.76%7铺底流动资金万元1063.236.71%6.71%5.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.94%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度181.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27532.5927532.5946010.0946010.094457.181.1主要生产车间16519.5516519.5527606.0527606.052763.451.2辅助生产车间8810.438810.4314723.2314723.231426.301.3其他生产车间2202.612202.612668.592668.59267.432仓储工程5841.435841.4315470.5215470.521089.962.1成品贮存1460.361460.363867.633867.63272.492.2原料仓储3037.543037.548044.678044.67566.782.3辅助材料仓库1343.531343.533558.223558.22250.693供配电工程311.54311.54311.54311.5424.693.1供配电室311.54311.54311.54311.5424.694给排水工程358.27358.27358.27358.2722.094.1给排水358.27358.27358.27358.2722.095服务性工程3699.573699.573699.573699.57260.655.1办公用房1790.931790.931790.931790.93139.355.2生活服务1908.641908.641908.641908.64111.006消防及环保工程1043.671043.671043.671043.6782.726.1消防环保工程1043.671043.671043.671043.6782.727项目总图工程155.77155.77155.77155.7757.697.1场地及道路硬化10294.662177.262177.267.2场区围墙2177.2610294.6610294.667.3安全保卫室155.77155.77155.77155.778绿化工程4373.44153.07合计38942.8469810.8969810.896148.05(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6838.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1081598.24千瓦时,折合132.93吨标准煤。2、项目年总用水量19985.66立方米,折合1.71吨标准煤。3、“铜质阀门投资建设项目投资建设项目”,年用电量1081598.24千瓦时,年总用水量19985.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.64吨标准煤/年。达产年综合节能量57.70吨标准煤/年,项目总节能率27.56%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铜质阀门投资建设项目”主要从事铜质阀门项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜质阀门投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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