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泓域咨询MACRO/ 铜线拉丝投资建设项目立项申请铜线拉丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40193.42平方米(折合约60.26亩),其中:净用地面积40193.42平方米(红线范围折合约60.26亩)。项目规划总建筑面积53055.31平方米,其中:规划建设主体工程42241.74平方米,计容建筑面积53055.31平方米;预计建筑工程投资4477.26万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜线拉丝,根据市场情况,预计年产值19532.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10434.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4477.265388.01173.1610434.621.1工程费用万元4477.265388.0112863.511.1.1建筑工程费用万元4477.264477.2634.34%1.1.2设备购置及安装费万元5388.015388.0141.32%1.2工程建设其他费用万元569.35569.354.37%1.2.1无形资产万元330.96330.961.3预备费万元238.39238.391.3.1基本预备费万元124.85124.851.3.2涨价预备费万元113.54113.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元10434.6210434.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2604.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12863.515423.0410171.0012863.5112863.5112863.511.1应收账款万元3859.051736.572701.343859.053859.053859.051.2存货万元5788.582604.864052.015788.585788.585788.581.2.1原辅材料万元1736.57781.461215.601736.571736.571736.571.2.2燃料动力万元86.8339.0760.7886.8386.8386.831.2.3在产品万元2662.751198.241863.922662.752662.752662.751.2.4产成品万元1302.43586.09911.701302.431302.431302.431.3现金万元3215.881447.142251.113215.883215.883215.882流动负债万元10259.134616.617181.3910259.1310259.1310259.132.1应付账款万元10259.134616.617181.3910259.1310259.1310259.133流动资金万元2604.381171.971823.072604.382604.382604.384铺底流动资金万元868.12390.66607.69868.12868.12868.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13039.00万元,其中:固定资产投资10434.62万元,占项目总投资的80.03%;流动资金2604.38万元,占项目总投资的19.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4477.26万元,占项目总投资的34.34%;设备购置费5388.01万元,占项目总投资的41.32%;其它投资569.35万元,占项目总投资的4.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10434.62+2604.38=13039.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13039.00124.96%124.96%100.00%2项目建设投资万元10434.62100.00%100.00%80.03%2.1工程费用万元9865.2794.54%94.54%75.66%2.1.1建筑工程费万元4477.2642.91%42.91%34.34%2.1.2设备购置及安装费万元5388.0151.64%51.64%41.32%2.2工程建设其他费用万元330.963.17%3.17%2.54%2.2.1无形资产万元330.963.17%3.17%2.54%2.3预备费万元238.392.28%2.28%1.83%2.3.1基本预备费万元124.851.20%1.20%0.96%2.3.2涨价预备费万元113.541.09%1.09%0.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10434.62100.00%100.00%80.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2604.3824.96%24.96%19.97%7铺底流动资金万元868.138.32%8.32%6.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.30%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度173.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14861.9614861.9642241.7442241.743921.191.1主要生产车间8917.188917.1825345.0425345.042431.141.2辅助生产车间4755.834755.8313517.3613517.361254.781.3其他生产车间1188.961188.962450.022450.02235.272仓储工程3153.173153.177028.827028.82474.522.1成品贮存788.29788.291757.201757.20118.632.2原料仓储1639.651639.653654.993654.99246.752.3辅助材料仓库725.23725.231616.631616.63109.143供配电工程168.17168.17168.17168.1712.773.1供配电室168.17168.17168.17168.1712.774给排水工程193.39193.39193.39193.3911.424.1给排水193.39193.39193.39193.3911.425服务性工程1997.011997.011997.011997.01134.825.1办公用房1000.491000.491000.491000.4954.625.2生活服务996.52996.52996.52996.5271.066消防及环保工程563.37563.37563.37563.3742.796.1消防环保工程563.37563.37563.37563.3742.797项目总图工程84.0884.0884.0884.08-202.027.1场地及道路硬化5763.73963.32963.327.2场区围墙963.325763.735763.737.3安全保卫室84.0884.0884.0884.088绿化工程2336.3081.77合计21021.1653055.3153055.314477.26(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5388.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1208610.56千瓦时,折合148.54吨标准煤。2、项目年总用水量11578.56立方米,折合0.99吨标准煤。3、“铜线拉丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量1208610.56千瓦时,年总用水量11578.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.53吨标准煤/年。达产年综合节能量42.18吨标准煤/年,项目总节能率23.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“铜线拉丝投资建设项目”主要从事铜线拉丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜线拉丝投资建设项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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