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泓域咨询MACRO/ 钢筋混凝土异型管投资建设项目立项申请钢筋混凝土异型管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25159.24平方米(折合约37.72亩),其中:净用地面积25159.24平方米(红线范围折合约37.72亩)。项目规划总建筑面积38745.23平方米,其中:规划建设主体工程26214.82平方米,计容建筑面积38745.23平方米;预计建筑工程投资3407.25万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢筋混凝土异型管,根据市场情况,预计年产值8734.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6487.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3407.253114.78171.986487.091.1工程费用万元3407.253114.786950.751.1.1建筑工程费用万元3407.253407.2546.23%1.1.2设备购置及安装费万元3114.783114.7842.26%1.2工程建设其他费用万元-34.94-34.94-0.47%1.2.1无形资产万元-16.01-16.011.3预备费万元-18.93-18.931.3.1基本预备费万元-10.24-10.241.3.2涨价预备费万元-8.69-8.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元6487.096487.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金883.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6950.753605.634130.666950.756950.756950.751.1应收账款万元2085.221146.871563.922085.222085.222085.221.2存货万元3127.841720.312345.883127.843127.843127.841.2.1原辅材料万元938.35516.09703.76938.35938.35938.351.2.2燃料动力万元46.9225.8035.1946.9246.9246.921.2.3在产品万元1438.81791.341079.101438.811438.811438.811.2.4产成品万元703.76387.07527.82703.76703.76703.761.3现金万元1737.69955.731303.271737.691737.691737.692流动负债万元6067.083336.894550.316067.086067.086067.082.1应付账款万元6067.083336.894550.316067.086067.086067.083流动资金万元883.67486.02662.75883.67883.67883.674铺底流动资金万元294.55162.01220.92294.55294.55294.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7370.76万元,其中:固定资产投资6487.09万元,占项目总投资的88.01%;流动资金883.67万元,占项目总投资的11.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3407.25万元,占项目总投资的46.23%;设备购置费3114.78万元,占项目总投资的42.26%;其它投资-34.94万元,占项目总投资的-0.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6487.09+883.67=7370.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7370.76113.62%113.62%100.00%2项目建设投资万元6487.09100.00%100.00%88.01%2.1工程费用万元6522.03100.54%100.54%88.49%2.1.1建筑工程费万元3407.2552.52%52.52%46.23%2.1.2设备购置及安装费万元3114.7848.02%48.02%42.26%2.2工程建设其他费用万元-16.01-0.25%-0.25%-0.22%2.2.1无形资产万元-16.01-0.25%-0.25%-0.22%2.3预备费万元-18.93-0.29%-0.29%-0.26%2.3.1基本预备费万元-10.24-0.16%-0.16%-0.14%2.3.2涨价预备费万元-8.69-0.13%-0.13%-0.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6487.09100.00%100.00%88.01%5建设期间费用万元6流动资金万元883.6713.62%13.62%11.99%7铺底流动资金万元294.564.54%4.54%4.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.20%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度171.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8929.378929.3726214.8226214.822535.861.1主要生产车间5357.625357.6215728.8915728.891572.231.2辅助生产车间2857.402857.408388.748388.74811.481.3其他生产车间714.35714.351520.461520.46152.152仓储工程1894.491894.498144.778144.77573.002.1成品贮存473.62473.622036.192036.19143.252.2原料仓储985.13985.134235.284235.28297.962.3辅助材料仓库435.73435.731873.301873.30131.793供配电工程101.04101.04101.04101.048.003.1供配电室101.04101.04101.04101.048.004给排水工程116.20116.20116.20116.207.154.1给排水116.20116.20116.20116.207.155服务性工程1199.841199.841199.841199.8484.415.1办公用房535.10535.10535.10535.1041.975.2生活服务664.74664.74664.74664.7442.676消防及环保工程338.48338.48338.48338.4826.796.1消防环保工程338.48338.48338.48338.4826.797项目总图工程50.5250.5250.5250.52132.807.1场地及道路硬化3345.05658.93658.937.2场区围墙658.933345.053345.057.3安全保卫室50.5250.5250.5250.528绿化工程1121.2139.24合计12629.9438745.2338745.233407.25(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3114.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量714881.68千瓦时,折合87.86吨标准煤。2、项目年总用水量8487.40立方米,折合0.72吨标准煤。3、“钢筋混凝土异型管投资建设项目投资建设项目”,年用电量714881.68千瓦时,年总用水量8487.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.58吨标准煤/年。达产年综合节能量31.12吨标准煤/年,项目总节能率20.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“钢筋混凝土异型管投资建设项目”主要从事钢筋混凝土异型管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢筋混凝土异型管投资建设项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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