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泓域咨询MACRO/ 铁罐投资建设项目立项申请铁罐投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47837.24平方米(折合约71.72亩),其中:净用地面积47837.24平方米(红线范围折合约71.72亩)。项目规划总建筑面积72234.23平方米,其中:规划建设主体工程44622.09平方米,计容建筑面积72234.23平方米;预计建筑工程投资5595.55万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁罐,根据市场情况,预计年产值34529.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13162.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5595.553939.97183.5213162.051.1工程费用万元5595.553939.9726617.231.1.1建筑工程费用万元5595.555595.5532.19%1.1.2设备购置及安装费万元3939.973939.9722.67%1.2工程建设其他费用万元3626.533626.5320.86%1.2.1无形资产万元1481.011481.011.3预备费万元2145.522145.521.3.1基本预备费万元978.46978.461.3.2涨价预备费万元1167.061167.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13162.0513162.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4221.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26617.2316278.2717147.7226617.2326617.2326617.231.1应收账款万元7985.174791.106388.147985.177985.177985.171.2存货万元11977.757186.659582.2011977.7511977.7511977.751.2.1原辅材料万元3593.322155.992874.663593.323593.323593.321.2.2燃料动力万元179.67107.80143.73179.67179.67179.671.2.3在产品万元5509.773305.864407.815509.775509.775509.771.2.4产成品万元2694.991617.002156.002694.992694.992694.991.3现金万元6654.313992.585323.456654.316654.316654.312流动负债万元22395.8113437.4917916.6522395.8122395.8122395.812.1应付账款万元22395.8113437.4917916.6522395.8122395.8122395.813流动资金万元4221.422532.853377.144221.424221.424221.424铺底流动资金万元1407.13844.281125.711407.131407.131407.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17383.47万元,其中:固定资产投资13162.05万元,占项目总投资的75.72%;流动资金4221.42万元,占项目总投资的24.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5595.55万元,占项目总投资的32.19%;设备购置费3939.97万元,占项目总投资的22.67%;其它投资3626.53万元,占项目总投资的20.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13162.05+4221.42=17383.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17383.47132.07%132.07%100.00%2项目建设投资万元13162.05100.00%100.00%75.72%2.1工程费用万元9535.5272.45%72.45%54.85%2.1.1建筑工程费万元5595.5542.51%42.51%32.19%2.1.2设备购置及安装费万元3939.9729.93%29.93%22.67%2.2工程建设其他费用万元1481.0111.25%11.25%8.52%2.2.1无形资产万元1481.0111.25%11.25%8.52%2.3预备费万元2145.5216.30%16.30%12.34%2.3.1基本预备费万元978.467.43%7.43%5.63%2.3.2涨价预备费万元1167.068.87%8.87%6.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13162.05100.00%100.00%75.72%5建设期间费用万元6流动资金万元4221.4232.07%32.07%24.28%7铺底流动资金万元1407.1410.69%10.69%8.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.34%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度183.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24127.8524127.8544622.0944622.093802.261.1主要生产车间14476.7114476.7126773.2526773.252357.401.2辅助生产车间7720.917720.9114279.0714279.071216.721.3其他生产车间1930.231930.232588.082588.08228.142仓储工程5119.065119.0617947.8917947.891112.252.1成品贮存1279.771279.774486.974486.97278.062.2原料仓储2661.912661.919332.909332.90578.372.3辅助材料仓库1177.381177.384128.014128.01255.823供配电工程273.02273.02273.02273.0219.033.1供配电室273.02273.02273.02273.0219.034给排水工程313.97313.97313.97313.9717.024.1给排水313.97313.97313.97313.9717.025服务性工程3242.073242.073242.073242.07200.915.1办公用房1298.181298.181298.181298.18118.505.2生活服务1943.891943.891943.891943.8998.086消防及环保工程914.61914.61914.61914.6163.766.1消防环保工程914.61914.61914.61914.6163.767项目总图工程136.51136.51136.51136.51264.297.1场地及道路硬化8799.371617.261617.267.2场区围墙1617.268799.378799.377.3安全保卫室136.51136.51136.51136.518绿化工程3315.00116.03合计34127.0972234.2372234.235595.55(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3939.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1362880.50千瓦时,折合167.50吨标准煤。2、项目年总用水量25743.95立方米,折合2.20吨标准煤。3、“铁罐投资建设项目投资建设项目”,年用电量1362880.50千瓦时,年总用水量25743.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.70吨标准煤/年。达产年综合节能量50.69吨标准煤/年,项目总节能率29.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁罐投资建设项目”主要从事铁罐项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁罐投资建设项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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