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泓域咨询MACRO/ 铝材投资建设项目立项申请铝材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41027.17平方米(折合约61.51亩),其中:净用地面积41027.17平方米(红线范围折合约61.51亩)。项目规划总建筑面积48001.79平方米,其中:规划建设主体工程28986.71平方米,计容建筑面积48001.79平方米;预计建筑工程投资4104.23万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝材,根据市场情况,预计年产值11397.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10023.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4104.235401.02162.9610023.671.1工程费用万元4104.235401.028216.151.1.1建筑工程费用万元4104.234104.2336.76%1.1.2设备购置及安装费万元5401.025401.0248.38%1.2工程建设其他费用万元518.42518.424.64%1.2.1无形资产万元300.61300.611.3预备费万元217.81217.811.3.1基本预备费万元102.79102.791.3.2涨价预备费万元115.02115.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10023.6710023.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1140.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8216.153514.576211.058216.158216.158216.151.1应收账款万元2464.841109.181848.632464.842464.842464.841.2存货万元3697.271663.772772.953697.273697.273697.271.2.1原辅材料万元1109.18499.13831.891109.181109.181109.181.2.2燃料动力万元55.4624.9641.5955.4655.4655.461.2.3在产品万元1700.74765.331275.561700.741700.741700.741.2.4产成品万元831.89374.35623.91831.89831.89831.891.3现金万元2054.04924.321540.532054.042054.042054.042流动负债万元7075.453183.955306.597075.457075.457075.452.1应付账款万元7075.453183.955306.597075.457075.457075.453流动资金万元1140.70513.32855.531140.701140.701140.704铺底流动资金万元380.23171.10285.17380.23380.23380.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11164.37万元,其中:固定资产投资10023.67万元,占项目总投资的89.78%;流动资金1140.70万元,占项目总投资的10.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4104.23万元,占项目总投资的36.76%;设备购置费5401.02万元,占项目总投资的48.38%;其它投资518.42万元,占项目总投资的4.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10023.67+1140.70=11164.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11164.37111.38%111.38%100.00%2项目建设投资万元10023.67100.00%100.00%89.78%2.1工程费用万元9505.2594.83%94.83%85.14%2.1.1建筑工程费万元4104.2340.95%40.95%36.76%2.1.2设备购置及安装费万元5401.0253.88%53.88%48.38%2.2工程建设其他费用万元300.613.00%3.00%2.69%2.2.1无形资产万元300.613.00%3.00%2.69%2.3预备费万元217.812.17%2.17%1.95%2.3.1基本预备费万元102.791.03%1.03%0.92%2.3.2涨价预备费万元115.021.15%1.15%1.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10023.67100.00%100.00%89.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1140.7011.38%11.38%10.22%7铺底流动资金万元380.233.79%3.79%3.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.22%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度162.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18337.7318337.7328986.7128986.712726.251.1主要生产车间11002.6411002.6417392.0317392.031690.281.2辅助生产车间5868.075868.079275.759275.75872.401.3其他生产车间1467.021467.021681.231681.23163.572仓储工程3890.613890.6112359.8012359.80845.432.1成品贮存972.65972.653089.953089.95211.362.2原料仓储2023.122023.126427.106427.10439.622.3辅助材料仓库894.84894.842842.752842.75194.453供配电工程207.50207.50207.50207.5015.973.1供配电室207.50207.50207.50207.5015.974给排水工程238.62238.62238.62238.6214.284.1给排水238.62238.62238.62238.6214.285服务性工程2464.052464.052464.052464.05168.545.1办公用房1378.521378.521378.521378.5283.715.2生活服务1085.531085.531085.531085.5390.126消防及环保工程695.12695.12695.12695.1253.496.1消防环保工程695.12695.12695.12695.1253.497项目总图工程103.75103.75103.75103.75203.557.1场地及道路硬化6884.101142.621142.627.2场区围墙1142.626884.106884.107.3安全保卫室103.75103.75103.75103.758绿化工程2192.1476.72合计25937.3848001.7948001.794104.23(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费5401.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量785181.90千瓦时,折合96.50吨标准煤。2、项目年总用水量4415.46立方米,折合0.38吨标准煤。3、“铝材投资建设项目投资建设项目”,年用电量785181.90千瓦时,年总用水量4415.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.88吨标准煤/年。达产年综合节能量25.75吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铝材投资建设项目”主要从事铝材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝材投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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