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泓域咨询MACRO/ 铝基覆铜板投资建设项目立项申请铝基覆铜板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49678.16平方米(折合约74.48亩),其中:净用地面积49678.16平方米(红线范围折合约74.48亩)。项目规划总建筑面积62097.70平方米,其中:规划建设主体工程44766.16平方米,计容建筑面积62097.70平方米;预计建筑工程投资4427.83万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝基覆铜板,根据市场情况,预计年产值48778.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14630.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4427.835467.23196.4314630.111.1工程费用万元4427.835467.2332537.471.1.1建筑工程费用万元4427.834427.8321.18%1.1.2设备购置及安装费万元5467.235467.2326.15%1.2工程建设其他费用万元4735.054735.0522.65%1.2.1无形资产万元2522.342522.341.3预备费万元2212.712212.711.3.1基本预备费万元1119.681119.681.3.2涨价预备费万元1093.031093.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元14630.1114630.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6273.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32537.4720365.4523695.5132537.4732537.4732537.471.1应收账款万元9761.245368.687808.999761.249761.249761.241.2存货万元14641.868053.0211713.4914641.8614641.8614641.861.2.1原辅材料万元4392.562415.913514.054392.564392.564392.561.2.2燃料动力万元219.63120.80175.70219.63219.63219.631.2.3在产品万元6735.263704.395388.206735.266735.266735.261.2.4产成品万元3294.421811.932635.533294.423294.423294.421.3现金万元8134.374473.906507.498134.378134.378134.372流动负债万元26263.8614445.1221011.0926263.8626263.8626263.862.1应付账款万元26263.8614445.1221011.0926263.8626263.8626263.863流动资金万元6273.613450.495018.896273.616273.616273.614铺底流动资金万元2091.181150.161672.962091.182091.182091.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20903.72万元,其中:固定资产投资14630.11万元,占项目总投资的69.99%;流动资金6273.61万元,占项目总投资的30.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4427.83万元,占项目总投资的21.18%;设备购置费5467.23万元,占项目总投资的26.15%;其它投资4735.05万元,占项目总投资的22.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14630.11+6273.61=20903.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20903.72142.88%142.88%100.00%2项目建设投资万元14630.11100.00%100.00%69.99%2.1工程费用万元9895.0667.63%67.63%47.34%2.1.1建筑工程费万元4427.8330.27%30.27%21.18%2.1.2设备购置及安装费万元5467.2337.37%37.37%26.15%2.2工程建设其他费用万元2522.3417.24%17.24%12.07%2.2.1无形资产万元2522.3417.24%17.24%12.07%2.3预备费万元2212.7115.12%15.12%10.59%2.3.1基本预备费万元1119.687.65%7.65%5.36%2.3.2涨价预备费万元1093.037.47%7.47%5.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14630.11100.00%100.00%69.99%5建设期间费用万元6流动资金万元6273.6142.88%42.88%30.01%7铺底流动资金万元2091.2014.29%14.29%10.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度196.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18021.3318021.3344766.1644766.163511.221.1主要生产车间10812.8010812.8026859.7026859.702176.961.2辅助生产车间5766.835766.8314325.1714325.171123.591.3其他生产车间1441.711441.712596.442596.44210.672仓储工程3823.483823.4811265.5011265.50642.622.1成品贮存955.87955.872816.382816.38160.662.2原料仓储1988.211988.215858.065858.06334.162.3辅助材料仓库879.40879.402591.072591.07147.803供配电工程203.92203.92203.92203.9213.093.1供配电室203.92203.92203.92203.9213.094给排水工程234.51234.51234.51234.5111.714.1给排水234.51234.51234.51234.5111.715服务性工程2421.542421.542421.542421.54138.135.1办公用房1287.581287.581287.581287.5856.435.2生活服务1133.961133.961133.961133.9674.836消防及环保工程683.13683.13683.13683.1343.846.1消防环保工程683.13683.13683.13683.1343.847项目总图工程101.96101.96101.96101.96-19.097.1场地及道路硬化6615.951162.071162.077.2场区围墙1162.076615.956615.957.3安全保卫室101.96101.96101.96101.968绿化工程2465.8986.31合计25489.8662097.7062097.704427.83(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费5467.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量665736.61千瓦时,折合81.82吨标准煤。2、项目年总用水量29639.61立方米,折合2.53吨标准煤。3、“铝基覆铜板投资建设项目投资建设项目”,年用电量665736.61千瓦时,年总用水量29639.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.35吨标准煤/年。达产年综合节能量31.20吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“铝基覆铜板投资建设项目”主要从事铝基覆铜板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝基覆铜板投资建设项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求

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