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泓域咨询MACRO/ 铃铛及刹车线投资建设项目立项申请铃铛及刹车线投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44342.16平方米(折合约66.48亩),其中:净用地面积44342.16平方米(红线范围折合约66.48亩)。项目规划总建筑面积58088.23平方米,其中:规划建设主体工程36227.92平方米,计容建筑面积58088.23平方米;预计建筑工程投资4149.82万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铃铛及刹车线,根据市场情况,预计年产值14652.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13154.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4149.824670.21197.8713154.401.1工程费用万元4149.824670.219647.651.1.1建筑工程费用万元4149.824149.8227.05%1.1.2设备购置及安装费万元4670.214670.2130.44%1.2工程建设其他费用万元4334.374334.3728.25%1.2.1无形资产万元2218.392218.391.3预备费万元2115.982115.981.3.1基本预备费万元1148.161148.161.3.2涨价预备费万元967.82967.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元13154.4013154.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2187.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9647.654404.286947.289647.659647.659647.651.1应收账款万元2894.291157.722026.012894.292894.292894.291.2存货万元4341.441736.583039.014341.444341.444341.441.2.1原辅材料万元1302.43520.97911.701302.431302.431302.431.2.2燃料动力万元65.1226.0545.5965.1265.1265.121.2.3在产品万元1997.06798.821397.941997.061997.061997.061.2.4产成品万元976.82390.73683.78976.82976.82976.821.3现金万元2411.91964.761688.342411.912411.912411.912流动负债万元7460.472984.195222.337460.477460.477460.472.1应付账款万元7460.472984.195222.337460.477460.477460.473流动资金万元2187.18874.871531.032187.182187.182187.184铺底流动资金万元729.05291.62510.34729.05729.05729.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15341.58万元,其中:固定资产投资13154.40万元,占项目总投资的85.74%;流动资金2187.18万元,占项目总投资的14.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4149.82万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费4670.21万元,占项目总投资的30.44%;其它投资4334.37万元,占项目总投资的28.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13154.40+2187.18=15341.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15341.58116.63%116.63%100.00%2项目建设投资万元13154.40100.00%100.00%85.74%2.1工程费用万元8820.0367.05%67.05%57.49%2.1.1建筑工程费万元4149.8231.55%31.55%27.05%2.1.2设备购置及安装费万元4670.2135.50%35.50%30.44%2.2工程建设其他费用万元2218.3916.86%16.86%14.46%2.2.1无形资产万元2218.3916.86%16.86%14.46%2.3预备费万元2115.9816.09%16.09%13.79%2.3.1基本预备费万元1148.168.73%8.73%7.48%2.3.2涨价预备费万元967.827.36%7.36%6.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13154.40100.00%100.00%85.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2187.1816.63%16.63%14.26%7铺底流动资金万元729.065.54%5.54%4.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.27%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度197.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23597.0723597.0736227.9236227.922846.931.1主要生产车间14158.2414158.2421736.7521736.751765.101.2辅助生产车间7551.067551.0611592.9311592.93911.021.3其他生产车间1887.771887.772101.222101.22170.822仓储工程5006.455006.4514209.2014209.20812.082.1成品贮存1251.611251.613552.303552.30203.022.2原料仓储2603.352603.357388.787388.78422.282.3辅助材料仓库1151.481151.483268.123268.12186.783供配电工程267.01267.01267.01267.0117.173.1供配电室267.01267.01267.01267.0117.174给排水工程307.06307.06307.06307.0615.364.1给排水307.06307.06307.06307.0615.365服务性工程3170.753170.753170.753170.75181.215.1办公用房1669.171669.171669.171669.1775.045.2生活服务1501.581501.581501.581501.5884.496消防及环保工程894.49894.49894.49894.4957.516.1消防环保工程894.49894.49894.49894.4957.517项目总图工程133.51133.51133.51133.51123.017.1场地及道路硬化8883.101917.271917.277.2场区围墙1917.278883.108883.107.3安全保卫室133.51133.51133.51133.518绿化工程2758.5596.55合计33376.3458088.2358088.234149.82(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4670.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1023096.08千瓦时,折合125.74吨标准煤。2、项目年总用水量13401.93立方米,折合1.14吨标准煤。3、“铃铛及刹车线投资建设项目投资建设项目”,年用电量1023096.08千瓦时,年总用水量13401.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.88吨标准煤/年。达产年综合节能量51.82吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铃铛及刹车线投资建设项目”主要从事铃铛及刹车线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铃铛及刹车线投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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