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泓域咨询MACRO/ 铁路机车密封圈投资建设项目立项申请铁路机车密封圈投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24432.21平方米(折合约36.63亩),其中:净用地面积24432.21平方米(红线范围折合约36.63亩)。项目规划总建筑面积32250.52平方米,其中:规划建设主体工程19978.89平方米,计容建筑面积32250.52平方米;预计建筑工程投资2425.64万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁路机车密封圈,根据市场情况,预计年产值7144.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6076.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2425.641902.37165.896076.551.1工程费用万元2425.641902.374427.911.1.1建筑工程费用万元2425.642425.6434.28%1.1.2设备购置及安装费万元1902.371902.3726.89%1.2工程建设其他费用万元1748.541748.5424.71%1.2.1无形资产万元1015.871015.871.3预备费万元732.67732.671.3.1基本预备费万元305.37305.371.3.2涨价预备费万元427.30427.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元6076.556076.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金999.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4427.912417.953549.744427.914427.914427.911.1应收账款万元1328.37730.61929.861328.371328.371328.371.2存货万元1992.561095.911394.791992.561992.561992.561.2.1原辅材料万元597.77328.77418.44597.77597.77597.771.2.2燃料动力万元29.8916.4420.9229.8929.8929.891.2.3在产品万元916.58504.12641.60916.58916.58916.581.2.4产成品万元448.33246.58313.83448.33448.33448.331.3现金万元1106.98608.84774.881106.981106.981106.982流动负债万元3428.561885.712399.993428.563428.563428.562.1应付账款万元3428.561885.712399.993428.563428.563428.563流动资金万元999.35549.64699.54999.35999.35999.354铺底流动资金万元333.11183.21233.18333.11333.11333.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7075.90万元,其中:固定资产投资6076.55万元,占项目总投资的85.88%;流动资金999.35万元,占项目总投资的14.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2425.64万元,占项目总投资的34.28%;设备购置费1902.37万元,占项目总投资的26.89%;其它投资1748.54万元,占项目总投资的24.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6076.55+999.35=7075.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7075.90116.45%116.45%100.00%2项目建设投资万元6076.55100.00%100.00%85.88%2.1工程费用万元4328.0171.22%71.22%61.17%2.1.1建筑工程费万元2425.6439.92%39.92%34.28%2.1.2设备购置及安装费万元1902.3731.31%31.31%26.89%2.2工程建设其他费用万元1015.8716.72%16.72%14.36%2.2.1无形资产万元1015.8716.72%16.72%14.36%2.3预备费万元732.6712.06%12.06%10.35%2.3.1基本预备费万元305.375.03%5.03%4.32%2.3.2涨价预备费万元427.307.03%7.03%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6076.55100.00%100.00%85.88%5建设期间费用万元6流动资金万元999.3516.45%16.45%14.12%7铺底流动资金万元333.125.48%5.48%4.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.38%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度165.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12157.1412157.1419978.8919978.891652.931.1主要生产车间7294.287294.2811987.3311987.331024.821.2辅助生产车间3890.283890.286393.246393.24528.941.3其他生产车间972.57972.571158.781158.7899.182仓储工程2579.312579.317976.567976.56479.952.1成品贮存644.83644.831994.141994.14119.992.2原料仓储1341.241341.244147.814147.81249.572.3辅助材料仓库593.24593.241834.611834.61110.393供配电工程137.56137.56137.56137.569.313.1供配电室137.56137.56137.56137.569.314给排水工程158.20158.20158.20158.208.334.1给排水158.20158.20158.20158.208.335服务性工程1633.561633.561633.561633.5698.295.1办公用房931.62931.62931.62931.6252.135.2生活服务701.94701.94701.94701.9450.606消防及环保工程460.84460.84460.84460.8431.196.1消防环保工程460.84460.84460.84460.8431.197项目总图工程68.7868.7868.7868.7891.097.1场地及道路硬化4569.97925.22925.227.2场区围墙925.224569.974569.977.3安全保卫室68.7868.7868.7868.788绿化工程1558.4554.55合计17195.3932250.5232250.522425.64(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1902.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量632620.65千瓦时,折合77.75吨标准煤。2、项目年总用水量3205.83立方米,折合0.27吨标准煤。3、“铁路机车密封圈投资建设项目投资建设项目”,年用电量632620.65千瓦时,年总用水量3205.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.02吨标准煤/年。达产年综合节能量19.50吨标准煤/年,项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁路机车密封圈投资建设项目”主要从事铁路机车密封圈项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁路机车密封圈投资建设项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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