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泓域咨询MACRO/ 铁皮管投资建设项目立项申请铁皮管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42541.26平方米(折合约63.78亩),其中:净用地面积42541.26平方米(红线范围折合约63.78亩)。项目规划总建筑面积65938.95平方米,其中:规划建设主体工程46920.65平方米,计容建筑面积65938.95平方米;预计建筑工程投资4926.95万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁皮管,根据市场情况,预计年产值23725.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11599.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4926.953704.99181.8611599.031.1工程费用万元4926.953704.9915472.491.1.1建筑工程费用万元4926.954926.9533.64%1.1.2设备购置及安装费万元3704.993704.9925.30%1.2工程建设其他费用万元2967.092967.0920.26%1.2.1无形资产万元1309.961309.961.3预备费万元1657.131657.131.3.1基本预备费万元825.60825.601.3.2涨价预备费万元831.53831.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元11599.0311599.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3047.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15472.497599.6012120.5115472.4915472.4915472.491.1应收账款万元4641.752088.793249.224641.754641.754641.751.2存货万元6962.623133.184873.836962.626962.626962.621.2.1原辅材料万元2088.79939.951462.152088.792088.792088.791.2.2燃料动力万元104.4447.0073.11104.44104.44104.441.2.3在产品万元3202.811441.262241.963202.813202.813202.811.2.4产成品万元1566.59704.971096.611566.591566.591566.591.3现金万元3868.121740.662707.693868.123868.123868.122流动负债万元12424.905591.208697.4312424.9012424.9012424.902.1应付账款万元12424.905591.208697.4312424.9012424.9012424.903流动资金万元3047.591371.422133.313047.593047.593047.594铺底流动资金万元1015.85457.14711.101015.851015.851015.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14646.62万元,其中:固定资产投资11599.03万元,占项目总投资的79.19%;流动资金3047.59万元,占项目总投资的20.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4926.95万元,占项目总投资的33.64%;设备购置费3704.99万元,占项目总投资的25.30%;其它投资2967.09万元,占项目总投资的20.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11599.03+3047.59=14646.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14646.62126.27%126.27%100.00%2项目建设投资万元11599.03100.00%100.00%79.19%2.1工程费用万元8631.9474.42%74.42%58.93%2.1.1建筑工程费万元4926.9542.48%42.48%33.64%2.1.2设备购置及安装费万元3704.9931.94%31.94%25.30%2.2工程建设其他费用万元1309.9611.29%11.29%8.94%2.2.1无形资产万元1309.9611.29%11.29%8.94%2.3预备费万元1657.1314.29%14.29%11.31%2.3.1基本预备费万元825.607.12%7.12%5.64%2.3.2涨价预备费万元831.537.17%7.17%5.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11599.03100.00%100.00%79.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3047.5926.27%26.27%20.81%7铺底流动资金万元1015.868.76%8.76%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.09%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度181.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22885.3422885.3446920.6546920.653856.501.1主要生产车间13731.2013731.2028152.3928152.392391.031.2辅助生产车间7323.317323.3115014.6115014.611234.081.3其他生产车间1830.831830.832721.402721.40231.392仓储工程4855.454855.4512361.8912361.89738.942.1成品贮存1213.861213.863090.473090.47184.742.2原料仓储2524.832524.836428.186428.18384.252.3辅助材料仓库1116.751116.752843.232843.23169.963供配电工程258.96258.96258.96258.9617.413.1供配电室258.96258.96258.96258.9617.414给排水工程297.80297.80297.80297.8015.584.1给排水297.80297.80297.80297.8015.585服务性工程3075.123075.123075.123075.12183.825.1办公用房1648.211648.211648.211648.2189.085.2生活服务1426.911426.911426.911426.91103.566消防及环保工程867.51867.51867.51867.5158.346.1消防环保工程867.51867.51867.51867.5158.347项目总图工程129.48129.48129.48129.48-47.737.1场地及道路硬化8542.691623.051623.057.2场区围墙1623.058542.698542.697.3安全保卫室129.48129.48129.48129.488绿化工程2974.01104.09合计32369.6465938.9565938.954926.95(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3704.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量787297.42千瓦时,折合96.76吨标准煤。2、项目年总用水量15892.87立方米,折合1.36吨标准煤。3、“铁皮管投资建设项目投资建设项目”,年用电量787297.42千瓦时,年总用水量15892.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.31吨标准煤/年,项目总节能率28.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铁皮管投资建设项目”主要从事铁皮管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁皮管投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求

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