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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝板带箔投资建设项目立项申请铝板带箔投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58042.34平方米(折合约87.02亩),其中:净用地面积58042.34平方米(红线范围折合约87.02亩)。项目规划总建筑面积95189.44平方米,其中:规划建设主体工程67867.77平方米,计容建筑面积95189.44平方米;预计建筑工程投资8185.31万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝板带箔,根据市场情况,预计年产值51249.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15590.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8185.315162.85179.1615590.501.1工程费用万元8185.315162.8532047.981.1.1建筑工程费用万元8185.318185.3135.20%1.1.2设备购置及安装费万元5162.855162.8522.20%1.2工程建设其他费用万元2242.342242.349.64%1.2.1无形资产万元1191.501191.501.3预备费万元1050.841050.841.3.1基本预备费万元567.79567.791.3.2涨价预备费万元483.05483.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元15590.5015590.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7664.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32047.9823996.3023680.6332047.9832047.9832047.981.1应收账款万元9614.395768.647210.809614.399614.399614.391.2存货万元14421.598652.9510816.1914421.5914421.5914421.591.2.1原辅材料万元4326.482595.893244.864326.484326.484326.481.2.2燃料动力万元216.32129.79162.24216.32216.32216.321.2.3在产品万元6633.933980.364975.456633.936633.936633.931.2.4产成品万元3244.861946.912433.643244.863244.863244.861.3现金万元8011.994807.206009.008011.998011.998011.992流动负债万元24383.9814630.3918287.9924383.9824383.9824383.982.1应付账款万元24383.9814630.3918287.9924383.9824383.9824383.983流动资金万元7664.004598.405748.007664.007664.007664.004铺底流动资金万元2554.641532.801916.002554.642554.642554.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23254.50万元,其中:固定资产投资15590.50万元,占项目总投资的67.04%;流动资金7664.00万元,占项目总投资的32.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8185.31万元,占项目总投资的35.20%;设备购置费5162.85万元,占项目总投资的22.20%;其它投资2242.34万元,占项目总投资的9.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15590.50+7664.00=23254.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23254.50149.16%149.16%100.00%2项目建设投资万元15590.50100.00%100.00%67.04%2.1工程费用万元13348.1685.62%85.62%57.40%2.1.1建筑工程费万元8185.3152.50%52.50%35.20%2.1.2设备购置及安装费万元5162.8533.12%33.12%22.20%2.2工程建设其他费用万元1191.507.64%7.64%5.12%2.2.1无形资产万元1191.507.64%7.64%5.12%2.3预备费万元1050.846.74%6.74%4.52%2.3.1基本预备费万元567.793.64%3.64%2.44%2.3.2涨价预备费万元483.053.10%3.10%2.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15590.50100.00%100.00%67.04%5建设期间费用万元6流动资金万元7664.0049.16%49.16%32.96%7铺底流动资金万元2554.6716.39%16.39%10.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.75%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度179.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23287.8923287.8967867.7767867.776419.521.1主要生产车间13972.7313972.7340720.6640720.663980.101.2辅助生产车间7452.127452.1221717.6921717.692054.251.3其他生产车间1863.031863.033936.333936.33385.172仓储工程4940.854940.8517759.0917759.091221.682.1成品贮存1235.211235.214439.774439.77305.422.2原料仓储2569.242569.249234.739234.73635.272.3辅助材料仓库1136.401136.404084.594084.59280.993供配电工程263.51263.51263.51263.5120.393.1供配电室263.51263.51263.51263.5120.394给排水工程303.04303.04303.04303.0418.244.1给排水303.04303.04303.04303.0418.245服务性工程3129.213129.213129.213129.21215.265.1办公用房1693.701693.701693.701693.70119.365.2生活服务1435.511435.511435.511435.5186.256消防及环保工程882.77882.77882.77882.7768.326.1消防环保工程882.77882.77882.77882.7768.327项目总图工程131.76131.76131.76131.76100.387.1场地及道路硬化8467.381480.681480.687.2场区围墙1480.688467.388467.387.3安全保卫室131.76131.76131.76131.768绿化工程3472.13121.52合计32939.0395189.4495189.448185.31(四)设备方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费5162.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1272564.24千瓦时,折合156.40吨标准煤。2、项目年总用水量51498.87立方米,折合4.40吨标准煤。3、“铝板带箔投资建设项目投资建设项目”,年用电量1272564.24千瓦时,年总用水量51498.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.80吨标准煤/年。达产年综合节能量59.47吨标准煤/年,项目总节能率25.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“铝板带箔投资建设项目”主要从事铝板带箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝板带箔投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求
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