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泓域咨询MACRO/ 食用油脂制品自动化投资建设项目立项申请食用油脂制品自动化投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46649.98平方米(折合约69.94亩),其中:净用地面积46649.98平方米(红线范围折合约69.94亩)。项目规划总建筑面积61577.97平方米,其中:规划建设主体工程48109.01平方米,计容建筑面积61577.97平方米;预计建筑工程投资5394.21万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食用油脂制品自动化,根据市场情况,预计年产值33741.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12409.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5394.213850.46177.4312409.451.1工程费用万元5394.213850.4624701.881.1.1建筑工程费用万元5394.215394.2131.97%1.1.2设备购置及安装费万元3850.463850.4622.82%1.2工程建设其他费用万元3164.783164.7818.75%1.2.1无形资产万元1349.181349.181.3预备费万元1815.601815.601.3.1基本预备费万元885.04885.041.3.2涨价预备费万元930.56930.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元12409.4512409.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4465.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24701.8810411.5416738.3024701.8824701.8824701.881.1应收账款万元7410.562964.235928.457410.567410.567410.561.2存货万元11115.854446.348892.6811115.8511115.8511115.851.2.1原辅材料万元3334.761333.902667.803334.763334.763334.761.2.2燃料动力万元166.7466.70133.39166.74166.74166.741.2.3在产品万元5113.292045.324090.635113.295113.295113.291.2.4产成品万元2501.071000.432000.852501.072501.072501.071.3现金万元6175.472470.194940.386175.476175.476175.472流动负债万元20236.138094.4516188.9020236.1320236.1320236.132.1应付账款万元20236.138094.4516188.9020236.1320236.1320236.133流动资金万元4465.751786.303572.604465.754465.754465.754铺底流动资金万元1488.57595.431190.871488.571488.571488.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16875.20万元,其中:固定资产投资12409.45万元,占项目总投资的73.54%;流动资金4465.75万元,占项目总投资的26.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5394.21万元,占项目总投资的31.97%;设备购置费3850.46万元,占项目总投资的22.82%;其它投资3164.78万元,占项目总投资的18.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12409.45+4465.75=16875.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16875.20135.99%135.99%100.00%2项目建设投资万元12409.45100.00%100.00%73.54%2.1工程费用万元9244.6774.50%74.50%54.78%2.1.1建筑工程费万元5394.2143.47%43.47%31.97%2.1.2设备购置及安装费万元3850.4631.03%31.03%22.82%2.2工程建设其他费用万元1349.1810.87%10.87%8.00%2.2.1无形资产万元1349.1810.87%10.87%8.00%2.3预备费万元1815.6014.63%14.63%10.76%2.3.1基本预备费万元885.047.13%7.13%5.24%2.3.2涨价预备费万元930.567.50%7.50%5.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12409.45100.00%100.00%73.54%5建设期间费用万元6流动资金万元4465.7535.99%35.99%26.46%7铺底流动资金万元1488.5812.00%12.00%8.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.45%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度177.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24884.5724884.5748109.0148109.014635.771.1主要生产车间14930.7414930.7428865.4128865.412874.181.2辅助生产车间7963.067963.0615394.8815394.881483.451.3其他生产车间1990.771990.772790.322790.32278.152仓储工程5279.615279.618754.828754.82613.542.1成品贮存1319.901319.902188.702188.70153.382.2原料仓储2745.402745.404552.514552.51319.042.3辅助材料仓库1214.311214.312013.612013.61141.113供配电工程281.58281.58281.58281.5822.203.1供配电室281.58281.58281.58281.5822.204给排水工程323.82323.82323.82323.8219.864.1给排水323.82323.82323.82323.8219.865服务性工程3343.753343.753343.753343.75234.335.1办公用房1376.501376.501376.501376.50132.425.2生活服务1967.251967.251967.251967.25117.166消防及环保工程943.29943.29943.29943.2974.376.1消防环保工程943.29943.29943.29943.2974.377项目总图工程140.79140.79140.79140.79-335.767.1场地及道路硬化9231.252100.902100.907.2场区围墙2100.909231.259231.257.3安全保卫室140.79140.79140.79140.798绿化工程3711.34129.90合计35197.4161577.9761577.975394.21(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3850.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量958410.11千瓦时,折合117.79吨标准煤。2、项目年总用水量15840.12立方米,折合1.35吨标准煤。3、“食用油脂制品自动化投资建设项目投资建设项目”,年用电量958410.11千瓦时,年总用水量15840.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.14吨标准煤/年。达产年综合节能量48.66吨标准煤/年,项目总节能率23.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“食用油脂制品自动化投资建设项目”主要从事食用油脂制品自动化项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食用油脂制品自动化投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设

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