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文档简介
泓域咨询MACRO/ 非标玻璃机械设备投资建设项目立项申请非标玻璃机械设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14653.99平方米(折合约21.97亩),其中:净用地面积14653.99平方米(红线范围折合约21.97亩)。项目规划总建筑面积21687.91平方米,其中:规划建设主体工程13100.63平方米,计容建筑面积21687.91平方米;预计建筑工程投资1729.60万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非标玻璃机械设备,根据市场情况,预计年产值10465.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3691.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1729.601104.39168.043691.841.1工程费用万元1729.601104.398157.881.1.1建筑工程费用万元1729.601729.6033.81%1.1.2设备购置及安装费万元1104.391104.3921.59%1.2工程建设其他费用万元857.85857.8516.77%1.2.1无形资产万元460.71460.711.3预备费万元397.14397.141.3.1基本预备费万元204.22204.221.3.2涨价预备费万元192.92192.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3691.843691.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1424.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8157.883061.945878.238157.888157.888157.881.1应收账款万元2447.361101.311835.522447.362447.362447.361.2存货万元3671.051651.972753.283671.053671.053671.051.2.1原辅材料万元1101.32495.59825.991101.321101.321101.321.2.2燃料动力万元55.0724.7841.3055.0755.0755.071.2.3在产品万元1688.68759.911266.511688.681688.681688.681.2.4产成品万元825.99371.69619.49825.99825.99825.991.3现金万元2039.47917.761529.602039.472039.472039.472流动负债万元6733.373030.025050.036733.376733.376733.372.1应付账款万元6733.373030.025050.036733.376733.376733.373流动资金万元1424.51641.031068.381424.511424.511424.514铺底流动资金万元474.83213.68356.13474.83474.83474.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5116.35万元,其中:固定资产投资3691.84万元,占项目总投资的72.16%;流动资金1424.51万元,占项目总投资的27.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1729.60万元,占项目总投资的33.81%;设备购置费1104.39万元,占项目总投资的21.59%;其它投资857.85万元,占项目总投资的16.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3691.84+1424.51=5116.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5116.35138.59%138.59%100.00%2项目建设投资万元3691.84100.00%100.00%72.16%2.1工程费用万元2833.9976.76%76.76%55.39%2.1.1建筑工程费万元1729.6046.85%46.85%33.81%2.1.2设备购置及安装费万元1104.3929.91%29.91%21.59%2.2工程建设其他费用万元460.7112.48%12.48%9.00%2.2.1无形资产万元460.7112.48%12.48%9.00%2.3预备费万元397.1410.76%10.76%7.76%2.3.1基本预备费万元204.225.53%5.53%3.99%2.3.2涨价预备费万元192.925.23%5.23%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3691.84100.00%100.00%72.16%5建设期间费用万元6流动资金万元1424.5138.59%38.59%27.84%7铺底流动资金万元474.8412.86%12.86%9.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.05%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度168.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7153.847153.8413100.6313100.631149.251.1主要生产车间4292.304292.307860.387860.38712.531.2辅助生产车间2289.232289.234192.204192.20367.761.3其他生产车间572.31572.31759.84759.8468.952仓储工程1517.791517.795581.735581.73356.112.1成品贮存379.45379.451395.431395.4389.032.2原料仓储789.25789.252902.502902.50185.182.3辅助材料仓库349.09349.091283.801283.8081.913供配电工程80.9580.9580.9580.955.813.1供配电室80.9580.9580.9580.955.814给排水工程93.0993.0993.0993.095.204.1给排水93.0993.0993.0993.095.205服务性工程961.27961.27961.27961.2761.335.1办公用房440.51440.51440.51440.5126.215.2生活服务520.76520.76520.76520.7630.116消防及环保工程271.18271.18271.18271.1819.466.1消防环保工程271.18271.18271.18271.1819.467项目总图工程40.4740.4740.4740.4791.027.1场地及道路硬化2567.70527.61527.617.2场区围墙527.612567.702567.707.3安全保卫室40.4740.4740.4740.478绿化工程1183.4841.42合计10118.5821687.9121687.911729.60(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1104.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1132696.09千瓦时,折合139.21吨标准煤。2、项目年总用水量6297.89立方米,折合0.54吨标准煤。3、“非标玻璃机械设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1132696.09千瓦时,年总用水量6297.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.75吨标准煤/年。达产年综合节能量41.74吨标准煤/年,项目总节能率26.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“非标玻璃机械设备投资建设项目”主要从事非标玻璃机械设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非标玻璃机械设备投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因
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