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泓域咨询MACRO/ 高性能复合材料投资建设项目立项申请高性能复合材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28974.48平方米(折合约43.44亩),其中:净用地面积28974.48平方米(红线范围折合约43.44亩)。项目规划总建筑面积47228.40平方米,其中:规划建设主体工程36129.96平方米,计容建筑面积47228.40平方米;预计建筑工程投资4007.77万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能复合材料,根据市场情况,预计年产值22366.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7208.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4007.773465.72165.947208.431.1工程费用万元4007.773465.7215896.731.1.1建筑工程费用万元4007.774007.7740.12%1.1.2设备购置及安装费万元3465.723465.7234.69%1.2工程建设其他费用万元-265.06-265.06-2.65%1.2.1无形资产万元-127.10-127.101.3预备费万元-137.96-137.961.3.1基本预备费万元-64.68-64.681.3.2涨价预备费万元-73.28-73.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7208.437208.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2782.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15896.736591.0712972.1315896.7315896.7315896.731.1应收账款万元4769.022146.063576.764769.024769.024769.021.2存货万元7153.533219.095365.157153.537153.537153.531.2.1原辅材料万元2146.06965.731609.542146.062146.062146.061.2.2燃料动力万元107.3048.2980.48107.30107.30107.301.2.3在产品万元3290.621480.782467.973290.623290.623290.621.2.4产成品万元1609.54724.291207.161609.541609.541609.541.3现金万元3974.181788.382980.643974.183974.183974.182流动负债万元13114.465901.519835.8513114.4613114.4613114.462.1应付账款万元13114.465901.519835.8513114.4613114.4613114.463流动资金万元2782.271252.022086.702782.272782.272782.274铺底流动资金万元927.41417.34695.57927.41927.41927.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9990.70万元,其中:固定资产投资7208.43万元,占项目总投资的72.15%;流动资金2782.27万元,占项目总投资的27.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4007.77万元,占项目总投资的40.12%;设备购置费3465.72万元,占项目总投资的34.69%;其它投资-265.06万元,占项目总投资的-2.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7208.43+2782.27=9990.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9990.70138.60%138.60%100.00%2项目建设投资万元7208.43100.00%100.00%72.15%2.1工程费用万元7473.49103.68%103.68%74.80%2.1.1建筑工程费万元4007.7755.60%55.60%40.12%2.1.2设备购置及安装费万元3465.7248.08%48.08%34.69%2.2工程建设其他费用万元-127.10-1.76%-1.76%-1.27%2.2.1无形资产万元-127.10-1.76%-1.76%-1.27%2.3预备费万元-137.96-1.91%-1.91%-1.38%2.3.1基本预备费万元-64.68-0.90%-0.90%-0.65%2.3.2涨价预备费万元-73.28-1.02%-1.02%-0.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7208.43100.00%100.00%72.15%5建设期间费用万元6流动资金万元2782.2738.60%38.60%27.85%7铺底流动资金万元927.4212.87%12.87%9.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.82%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度165.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14917.1514917.1536129.9636129.963372.561.1主要生产车间8950.298950.2921677.9821677.982090.991.2辅助生产车间4773.494773.4911561.5911561.591079.221.3其他生产车间1193.371193.372095.542095.54202.352仓储工程3164.883164.887213.997213.99489.742.1成品贮存791.22791.221803.501803.50122.442.2原料仓储1645.741645.743751.273751.27254.662.3辅助材料仓库727.92727.921659.221659.22112.643供配电工程168.79168.79168.79168.7912.893.1供配电室168.79168.79168.79168.7912.894给排水工程194.11194.11194.11194.1111.534.1给排水194.11194.11194.11194.1111.535服务性工程2004.432004.432004.432004.43136.085.1办公用房1041.591041.591041.591041.5977.345.2生活服务962.84962.84962.84962.8469.686消防及环保工程565.46565.46565.46565.4643.196.1消防环保工程565.46565.46565.46565.4643.197项目总图工程84.4084.4084.4084.40-139.637.1场地及道路硬化5463.18924.21924.217.2场区围墙924.215463.185463.187.3安全保卫室84.4084.4084.4084.408绿化工程2326.1381.41合计21099.2247228.4047228.404007.77(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3465.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1357266.25千瓦时,折合166.81吨标准煤。2、项目年总用水量11628.30立方米,折合0.99吨标准煤。3、“高性能复合材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1357266.25千瓦时,年总用水量11628.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.80吨标准煤/年。达产年综合节能量58.96吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高性能复合材料投资建设项目”主要从事高性能复合材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能复合材料投资建设项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项

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