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泓域咨询MACRO/ 颚式破碎机投资建设项目立项申请颚式破碎机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32042.68平方米(折合约48.04亩),其中:净用地面积32042.68平方米(红线范围折合约48.04亩)。项目规划总建筑面积33644.81平方米,其中:规划建设主体工程25043.73平方米,计容建筑面积33644.81平方米;预计建筑工程投资2599.42万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为颚式破碎机,根据市场情况,预计年产值15418.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8691.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2599.424279.20180.928691.401.1工程费用万元2599.424279.209295.571.1.1建筑工程费用万元2599.422599.4224.55%1.1.2设备购置及安装费万元4279.204279.2040.42%1.2工程建设其他费用万元1812.781812.7817.12%1.2.1无形资产万元939.36939.361.3预备费万元873.42873.421.3.1基本预备费万元503.18503.181.3.2涨价预备费万元370.24370.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元8691.408691.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1895.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9295.573937.337198.559295.579295.579295.571.1应收账款万元2788.671115.472091.502788.672788.672788.671.2存货万元4183.011673.203137.254183.014183.014183.011.2.1原辅材料万元1254.90501.96941.181254.901254.901254.901.2.2燃料动力万元62.7525.1047.0662.7562.7562.751.2.3在产品万元1924.18769.671443.141924.181924.181924.181.2.4产成品万元941.18376.47705.88941.18941.18941.181.3现金万元2323.89929.561742.922323.892323.892323.892流动负债万元7399.772959.915549.837399.777399.777399.772.1应付账款万元7399.772959.915549.837399.777399.777399.773流动资金万元1895.80758.321421.851895.801895.801895.804铺底流动资金万元631.93252.77473.95631.93631.93631.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10587.20万元,其中:固定资产投资8691.40万元,占项目总投资的82.09%;流动资金1895.80万元,占项目总投资的17.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2599.42万元,占项目总投资的24.55%;设备购置费4279.20万元,占项目总投资的40.42%;其它投资1812.78万元,占项目总投资的17.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8691.40+1895.80=10587.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10587.20121.81%121.81%100.00%2项目建设投资万元8691.40100.00%100.00%82.09%2.1工程费用万元6878.6279.14%79.14%64.97%2.1.1建筑工程费万元2599.4229.91%29.91%24.55%2.1.2设备购置及安装费万元4279.2049.23%49.23%40.42%2.2工程建设其他费用万元939.3610.81%10.81%8.87%2.2.1无形资产万元939.3610.81%10.81%8.87%2.3预备费万元873.4210.05%10.05%8.25%2.3.1基本预备费万元503.185.79%5.79%4.75%2.3.2涨价预备费万元370.244.26%4.26%3.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8691.40100.00%100.00%82.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1895.8021.81%21.81%17.91%7铺底流动资金万元631.937.27%7.27%5.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度180.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13658.2013658.2025043.7325043.732128.381.1主要生产车间8194.928194.9215026.2415026.241319.601.2辅助生产车间4370.624370.628013.998013.99681.081.3其他生产车间1092.661092.661452.541452.54127.702仓储工程2897.782897.785590.705590.70345.552.1成品贮存724.45724.451397.671397.6786.392.2原料仓储1506.851506.852907.162907.16179.692.3辅助材料仓库666.49666.491285.861285.8679.483供配电工程154.55154.55154.55154.5510.753.1供配电室154.55154.55154.55154.5510.754给排水工程177.73177.73177.73177.739.614.1给排水177.73177.73177.73177.739.615服务性工程1835.261835.261835.261835.26113.435.1办公用房964.70964.70964.70964.7052.765.2生活服务870.56870.56870.56870.5667.676消防及环保工程517.74517.74517.74517.7436.006.1消防环保工程517.74517.74517.74517.7436.007项目总图工程77.2777.2777.2777.27-116.697.1场地及道路硬化4913.61896.92896.927.2场区围墙896.924913.614913.617.3安全保卫室77.2777.2777.2777.278绿化工程2068.3472.39合计19318.5333644.8133644.812599.42(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4279.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量625623.17千瓦时,折合76.89吨标准煤。2、项目年总用水量7505.18立方米,折合0.64吨标准煤。3、“颚式破碎机投资建设项目投资建设项目”,年用电量625623.17千瓦时,年总用水量7505.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.53吨标准煤/年。达产年综合节能量27.24吨标准煤/年,项目总节能率22.64%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“颚式破碎机投资建设项目”主要从事颚式破碎机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性颚式破碎机投资建设项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,建设

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