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泓域咨询MACRO/ 食品饮料设备投资建设项目立项申请食品饮料设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9424.71平方米(折合约14.13亩),其中:净用地面积9424.71平方米(红线范围折合约14.13亩)。项目规划总建筑面积10932.66平方米,其中:规划建设主体工程8152.68平方米,计容建筑面积10932.66平方米;预计建筑工程投资793.30万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食品饮料设备,根据市场情况,预计年产值9031.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2659.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元793.30880.59188.252659.971.1工程费用万元793.30880.596408.591.1.1建筑工程费用万元793.30793.3021.52%1.1.2设备购置及安装费万元880.59880.5923.89%1.2工程建设其他费用万元986.08986.0826.75%1.2.1无形资产万元590.58590.581.3预备费万元395.50395.501.3.1基本预备费万元166.73166.731.3.2涨价预备费万元228.77228.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元2659.972659.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1026.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6408.593971.464863.336408.596408.596408.591.1应收账款万元1922.581249.681538.061922.581922.581922.581.2存货万元2883.871874.512307.092883.872883.872883.871.2.1原辅材料万元865.16562.35692.13865.16865.16865.161.2.2燃料动力万元43.2628.1234.6143.2643.2643.261.2.3在产品万元1326.58862.281061.261326.581326.581326.581.2.4产成品万元648.87421.77519.10648.87648.87648.871.3现金万元1602.151041.401281.721602.151602.151602.152流动负债万元5382.073498.354305.665382.075382.075382.072.1应付账款万元5382.073498.354305.665382.075382.075382.073流动资金万元1026.52667.24821.221026.521026.521026.524铺底流动资金万元342.17222.41273.74342.17342.17342.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3686.49万元,其中:固定资产投资2659.97万元,占项目总投资的72.15%;流动资金1026.52万元,占项目总投资的27.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资793.30万元,占项目总投资的21.52%;设备购置费880.59万元,占项目总投资的23.89%;其它投资986.08万元,占项目总投资的26.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2659.97+1026.52=3686.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3686.49138.59%138.59%100.00%2项目建设投资万元2659.97100.00%100.00%72.15%2.1工程费用万元1673.8962.93%62.93%45.41%2.1.1建筑工程费万元793.3029.82%29.82%21.52%2.1.2设备购置及安装费万元880.5933.11%33.11%23.89%2.2工程建设其他费用万元590.5822.20%22.20%16.02%2.2.1无形资产万元590.5822.20%22.20%16.02%2.3预备费万元395.5014.87%14.87%10.73%2.3.1基本预备费万元166.736.27%6.27%4.52%2.3.2涨价预备费万元228.778.60%8.60%6.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2659.97100.00%100.00%72.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1026.5238.59%38.59%27.85%7铺底流动资金万元342.1712.86%12.86%9.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.11%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度188.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3938.663938.668152.688152.68650.741.1主要生产车间2363.202363.204891.614891.61403.461.2辅助生产车间1260.371260.372608.862608.86208.241.3其他生产车间315.09315.09472.86472.8639.042仓储工程835.64835.641806.991806.99104.902.1成品贮存208.91208.91451.75451.7526.232.2原料仓储434.53434.53939.63939.6354.552.3辅助材料仓库192.20192.20415.61415.6124.133供配电工程44.5744.5744.5744.572.913.1供配电室44.5744.5744.5744.572.914给排水工程51.2551.2551.2551.252.604.1给排水51.2551.2551.2551.252.605服务性工程529.24529.24529.24529.2430.725.1办公用房230.37230.37230.37230.3715.005.2生活服务298.87298.87298.87298.8716.776消防及环保工程149.30149.30149.30149.309.756.1消防环保工程149.30149.30149.30149.309.757项目总图工程22.2822.2822.2822.28-25.887.1场地及道路硬化1515.60281.95281.957.2场区围墙281.951515.601515.607.3安全保卫室22.2822.2822.2822.288绿化工程501.6817.56合计5570.9510932.6610932.66793.30(四)设备方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费880.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1177528.75千瓦时,折合144.72吨标准煤。2、项目年总用水量4662.54立方米,折合0.40吨标准煤。3、“食品饮料设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1177528.75千瓦时,年总用水量4662.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.12吨标准煤/年。达产年综合节能量43.35吨标准煤/年,项目总节能率27.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“食品饮料设备投资建设项目”主要从事食品饮料设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食品饮料设备投资建设项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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