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泓域咨询MACRO/ 高低压输变电成套设备投资建设项目立项申请高低压输变电成套设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39506.41平方米(折合约59.23亩),其中:净用地面积39506.41平方米(红线范围折合约59.23亩)。项目规划总建筑面积65580.64平方米,其中:规划建设主体工程47032.82平方米,计容建筑面积65580.64平方米;预计建筑工程投资4829.65万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高低压输变电成套设备,根据市场情况,预计年产值16640.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9748.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4829.653163.30164.589748.071.1工程费用万元4829.653163.3012255.351.1.1建筑工程费用万元4829.654829.6540.62%1.1.2设备购置及安装费万元3163.303163.3026.60%1.2工程建设其他费用万元1755.121755.1214.76%1.2.1无形资产万元830.72830.721.3预备费万元924.40924.401.3.1基本预备费万元438.39438.391.3.2涨价预备费万元486.01486.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元9748.079748.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2141.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12255.354836.659046.7612255.3512255.3512255.351.1应收账款万元3676.611470.642941.283676.613676.613676.611.2存货万元5514.912205.964411.935514.915514.915514.911.2.1原辅材料万元1654.47661.791323.581654.471654.471654.471.2.2燃料动力万元82.7233.0966.1882.7282.7282.721.2.3在产品万元2536.861014.742029.492536.862536.862536.861.2.4产成品万元1240.85496.34992.681240.851240.851240.851.3现金万元3063.841225.542451.073063.843063.843063.842流动负债万元10113.474045.398090.7810113.4710113.4710113.472.1应付账款万元10113.474045.398090.7810113.4710113.4710113.473流动资金万元2141.88856.751713.502141.882141.882141.884铺底流动资金万元713.95285.58571.17713.95713.95713.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11889.95万元,其中:固定资产投资9748.07万元,占项目总投资的81.99%;流动资金2141.88万元,占项目总投资的18.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4829.65万元,占项目总投资的40.62%;设备购置费3163.30万元,占项目总投资的26.60%;其它投资1755.12万元,占项目总投资的14.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9748.07+2141.88=11889.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11889.95121.97%121.97%100.00%2项目建设投资万元9748.07100.00%100.00%81.99%2.1工程费用万元7992.9582.00%82.00%67.22%2.1.1建筑工程费万元4829.6549.54%49.54%40.62%2.1.2设备购置及安装费万元3163.3032.45%32.45%26.60%2.2工程建设其他费用万元830.728.52%8.52%6.99%2.2.1无形资产万元830.728.52%8.52%6.99%2.3预备费万元924.409.48%9.48%7.77%2.3.1基本预备费万元438.394.50%4.50%3.69%2.3.2涨价预备费万元486.014.99%4.99%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9748.07100.00%100.00%81.99%5建设期间费用万元6流动资金万元2141.8821.97%21.97%18.01%7铺底流动资金万元713.967.32%7.32%6.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.41%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度164.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18828.3118828.3147032.8247032.823810.081.1主要生产车间11296.9911296.9928219.6928219.692362.251.2辅助生产车间6025.066025.0615050.5015050.501219.231.3其他生产车间1506.261506.262727.902727.90228.602仓储工程3994.693994.6912056.0812056.08710.292.1成品贮存998.67998.673014.023014.02177.572.2原料仓储2077.242077.246269.166269.16369.352.3辅助材料仓库918.78918.782772.902772.90163.373供配电工程213.05213.05213.05213.0514.123.1供配电室213.05213.05213.05213.0514.124给排水工程245.01245.01245.01245.0112.634.1给排水245.01245.01245.01245.0112.635服务性工程2529.972529.972529.972529.97149.055.1办公用房1341.181341.181341.181341.1869.925.2生活服务1188.791188.791188.791188.7984.076消防及环保工程713.72713.72713.72713.7247.316.1消防环保工程713.72713.72713.72713.7247.317项目总图工程106.53106.53106.53106.539.297.1场地及道路硬化7025.141112.771112.777.2场区围墙1112.777025.147025.147.3安全保卫室106.53106.53106.53106.538绿化工程2196.6376.88合计26631.2765580.6465580.644829.65(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3163.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量629366.01千瓦时,折合77.35吨标准煤。2、项目年总用水量11075.71立方米,折合0.95吨标准煤。3、“高低压输变电成套设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量629366.01千瓦时,年总用水量11075.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.30吨标准煤/年。达产年综合节能量26.10吨标准煤/年,项目总节能率29.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高低压输变电成套设备投资建设项目”主要从事高低压输变电成套设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高低压输变电成套设备投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、

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