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泓域咨询MACRO/ 高中密度纤维板投资建设项目立项申请高中密度纤维板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50205.09平方米(折合约75.27亩),其中:净用地面积50205.09平方米(红线范围折合约75.27亩)。项目规划总建筑面积56731.75平方米,其中:规划建设主体工程35377.79平方米,计容建筑面积56731.75平方米;预计建筑工程投资4801.83万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高中密度纤维板,根据市场情况,预计年产值22206.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12743.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4801.835939.73169.3112743.961.1工程费用万元4801.835939.7317589.351.1.1建筑工程费用万元4801.834801.8331.25%1.1.2设备购置及安装费万元5939.735939.7338.66%1.2工程建设其他费用万元2002.402002.4013.03%1.2.1无形资产万元1128.191128.191.3预备费万元874.21874.211.3.1基本预备费万元354.59354.591.3.2涨价预备费万元519.62519.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元12743.9612743.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2620.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17589.356880.9310171.0217589.3517589.3517589.351.1应收账款万元5276.802110.723957.605276.805276.805276.801.2存货万元7915.213166.085936.417915.217915.217915.211.2.1原辅材料万元2374.56949.831780.922374.562374.562374.561.2.2燃料动力万元118.7347.4989.05118.73118.73118.731.2.3在产品万元3641.001456.402730.753641.003641.003641.001.2.4产成品万元1780.92712.371335.691780.921780.921780.921.3现金万元4397.341758.933298.004397.344397.344397.342流动负债万元14968.965987.5811226.7214968.9614968.9614968.962.1应付账款万元14968.965987.5811226.7214968.9614968.9614968.963流动资金万元2620.391048.161965.292620.392620.392620.394铺底流动资金万元873.45349.38655.10873.45873.45873.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15364.35万元,其中:固定资产投资12743.96万元,占项目总投资的82.94%;流动资金2620.39万元,占项目总投资的17.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4801.83万元,占项目总投资的31.25%;设备购置费5939.73万元,占项目总投资的38.66%;其它投资2002.40万元,占项目总投资的13.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12743.96+2620.39=15364.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15364.35120.56%120.56%100.00%2项目建设投资万元12743.96100.00%100.00%82.94%2.1工程费用万元10741.5684.29%84.29%69.91%2.1.1建筑工程费万元4801.8337.68%37.68%31.25%2.1.2设备购置及安装费万元5939.7346.61%46.61%38.66%2.2工程建设其他费用万元1128.198.85%8.85%7.34%2.2.1无形资产万元1128.198.85%8.85%7.34%2.3预备费万元874.216.86%6.86%5.69%2.3.1基本预备费万元354.592.78%2.78%2.31%2.3.2涨价预备费万元519.624.08%4.08%3.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12743.96100.00%100.00%82.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2620.3920.56%20.56%17.06%7铺底流动资金万元873.466.85%6.85%5.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.64%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度169.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25428.6225428.6235377.7935377.793293.851.1主要生产车间15257.1715257.1721226.6721226.672042.191.2辅助生产车间8137.168137.1611320.8911320.891054.031.3其他生产车间2034.292034.292051.912051.91197.632仓储工程5395.045395.0413880.0713880.07939.862.1成品贮存1348.761348.763470.023470.02234.972.2原料仓储2805.422805.427217.647217.64488.732.3辅助材料仓库1240.861240.863192.423192.42216.173供配电工程287.74287.74287.74287.7421.923.1供配电室287.74287.74287.74287.7421.924给排水工程330.90330.90330.90330.9019.614.1给排水330.90330.90330.90330.9019.615服务性工程3416.863416.863416.863416.86231.375.1办公用房1927.751927.751927.751927.75108.685.2生活服务1489.111489.111489.111489.1193.096消防及环保工程963.91963.91963.91963.9173.436.1消防环保工程963.91963.91963.91963.9173.437项目总图工程143.87143.87143.87143.8783.947.1场地及道路硬化9322.511888.591888.597.2场区围墙1888.599322.519322.517.3安全保卫室143.87143.87143.87143.878绿化工程3938.58137.85合计35966.9356731.7556731.754801.83(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5939.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量577861.33千瓦时,折合71.02吨标准煤。2、项目年总用水量15582.10立方米,折合1.33吨标准煤。3、“高中密度纤维板投资建设项目投资建设项目”,年用电量577861.33千瓦时,年总用水量15582.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.35吨标准煤/年。达产年综合节能量20.41吨标准煤/年,项目总节能率27.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高中密度纤维板投资建设项目”主要从事高中密度纤维板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高中密度纤维板投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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