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泓域咨询MACRO/ 高性能车用动力电池投资建设项目立项申请高性能车用动力电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47703.84平方米(折合约71.52亩),其中:净用地面积47703.84平方米(红线范围折合约71.52亩)。项目规划总建筑面积60106.84平方米,其中:规划建设主体工程36426.16平方米,计容建筑面积60106.84平方米;预计建筑工程投资4465.40万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能车用动力电池,根据市场情况,预计年产值42932.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12960.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4465.403581.29181.2212960.851.1工程费用万元4465.403581.2933150.211.1.1建筑工程费用万元4465.404465.4025.55%1.1.2设备购置及安装费万元3581.293581.2920.49%1.2工程建设其他费用万元4914.164914.1628.12%1.2.1无形资产万元2111.502111.501.3预备费万元2802.662802.661.3.1基本预备费万元1204.351204.351.3.2涨价预备费万元1598.311598.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元12960.8512960.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4514.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33150.2122064.5221935.1533150.2133150.2133150.211.1应收账款万元9945.066464.297956.059945.069945.069945.061.2存货万元14917.599696.4411934.0814917.5914917.5914917.591.2.1原辅材料万元4475.282908.933580.224475.284475.284475.281.2.2燃料动力万元223.76145.45179.01223.76223.76223.761.2.3在产品万元6862.094460.365489.676862.096862.096862.091.2.4产成品万元3356.462181.702685.173356.463356.463356.461.3现金万元8287.555386.916630.048287.558287.558287.552流动负债万元28636.0118613.4122908.8128636.0128636.0128636.012.1应付账款万元28636.0118613.4122908.8128636.0128636.0128636.013流动资金万元4514.202934.233611.364514.204514.204514.204铺底流动资金万元1504.72978.081203.791504.721504.721504.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17475.05万元,其中:固定资产投资12960.85万元,占项目总投资的74.17%;流动资金4514.20万元,占项目总投资的25.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4465.40万元,占项目总投资的25.55%;设备购置费3581.29万元,占项目总投资的20.49%;其它投资4914.16万元,占项目总投资的28.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12960.85+4514.20=17475.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17475.05134.83%134.83%100.00%2项目建设投资万元12960.85100.00%100.00%74.17%2.1工程费用万元8046.6962.08%62.08%46.05%2.1.1建筑工程费万元4465.4034.45%34.45%25.55%2.1.2设备购置及安装费万元3581.2927.63%27.63%20.49%2.2工程建设其他费用万元2111.5016.29%16.29%12.08%2.2.1无形资产万元2111.5016.29%16.29%12.08%2.3预备费万元2802.6621.62%21.62%16.04%2.3.1基本预备费万元1204.359.29%9.29%6.89%2.3.2涨价预备费万元1598.3112.33%12.33%9.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12960.85100.00%100.00%74.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4514.2034.83%34.83%25.83%7铺底流动资金万元1504.7311.61%11.61%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.05%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度181.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16880.1716880.1736426.1636426.162976.751.1主要生产车间10128.1010128.1021855.7021855.701845.591.2辅助生产车间5401.655401.6511656.3711656.37952.561.3其他生产车间1350.411350.412112.722112.72178.602仓储工程3581.373581.3715392.4415392.44914.822.1成品贮存895.34895.343848.113848.11228.712.2原料仓储1862.311862.318004.078004.07475.712.3辅助材料仓库823.72823.723540.263540.26210.413供配电工程191.01191.01191.01191.0112.773.1供配电室191.01191.01191.01191.0112.774给排水工程219.66219.66219.66219.6611.424.1给排水219.66219.66219.66219.6611.425服务性工程2268.202268.202268.202268.20134.815.1办公用房1090.371090.371090.371090.3760.935.2生活服务1177.831177.831177.831177.8371.286消防及环保工程639.87639.87639.87639.8742.786.1消防环保工程639.87639.87639.87639.8742.787项目总图工程95.5095.5095.5095.50298.757.1场地及道路硬化6100.731298.421298.427.2场区围墙1298.426100.736100.737.3安全保卫室95.5095.5095.5095.508绿化工程2094.2373.30合计23875.7760106.8460106.844465.40(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3581.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1196242.93千瓦时,折合147.02吨标准煤。2、项目年总用水量26291.20立方米,折合2.25吨标准煤。3、“高性能车用动力电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量1196242.93千瓦时,年总用水量26291.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.27吨标准煤/年。达产年综合节能量37.32吨标准煤/年,项目总节能率25.10%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高性能车用动力电池投资建设项目”主要从事高性能车用动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能车用动力电池投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此

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