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泓域咨询MACRO/ 黄芩苷粗粉投资建设项目立项申请黄芩苷粗粉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37698.84平方米(折合约56.52亩),其中:净用地面积37698.84平方米(红线范围折合约56.52亩)。项目规划总建筑面积45992.58平方米,其中:规划建设主体工程32290.92平方米,计容建筑面积45992.58平方米;预计建筑工程投资3882.81万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为黄芩苷粗粉,根据市场情况,预计年产值18099.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11037.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3882.814932.51195.2911037.791.1工程费用万元3882.814932.5112294.041.1.1建筑工程费用万元3882.813882.8130.20%1.1.2设备购置及安装费万元4932.514932.5138.36%1.2工程建设其他费用万元2222.472222.4717.29%1.2.1无形资产万元1041.901041.901.3预备费万元1180.571180.571.3.1基本预备费万元539.93539.931.3.2涨价预备费万元640.64640.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元11037.7911037.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1819.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12294.046047.9610381.1712294.0412294.0412294.041.1应收账款万元3688.212028.522766.163688.213688.213688.211.2存货万元5532.323042.774149.245532.325532.325532.321.2.1原辅材料万元1659.70912.831244.771659.701659.701659.701.2.2燃料动力万元82.9845.6462.2482.9882.9882.981.2.3在产品万元2544.871399.681908.652544.872544.872544.871.2.4产成品万元1244.77684.62933.581244.771244.771244.771.3现金万元3073.511690.432305.133073.513073.513073.512流动负债万元10474.875761.187856.1510474.8710474.8710474.872.1应付账款万元10474.875761.187856.1510474.8710474.8710474.873流动资金万元1819.171000.541364.381819.171819.171819.174铺底流动资金万元606.38333.51454.79606.38606.38606.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12856.96万元,其中:固定资产投资11037.79万元,占项目总投资的85.85%;流动资金1819.17万元,占项目总投资的14.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3882.81万元,占项目总投资的30.20%;设备购置费4932.51万元,占项目总投资的38.36%;其它投资2222.47万元,占项目总投资的17.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11037.79+1819.17=12856.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12856.96116.48%116.48%100.00%2项目建设投资万元11037.79100.00%100.00%85.85%2.1工程费用万元8815.3279.86%79.86%68.56%2.1.1建筑工程费万元3882.8135.18%35.18%30.20%2.1.2设备购置及安装费万元4932.5144.69%44.69%38.36%2.2工程建设其他费用万元1041.909.44%9.44%8.10%2.2.1无形资产万元1041.909.44%9.44%8.10%2.3预备费万元1180.5710.70%10.70%9.18%2.3.1基本预备费万元539.934.89%4.89%4.20%2.3.2涨价预备费万元640.645.80%5.80%4.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11037.79100.00%100.00%85.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1819.1716.48%16.48%14.15%7铺底流动资金万元606.395.49%5.49%4.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度195.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18601.1818601.1832290.9232290.922998.691.1主要生产车间11160.7111160.7119374.5519374.551859.191.2辅助生产车间5952.385952.3810333.0910333.09959.581.3其他生产车间1488.091488.091872.871872.87179.922仓储工程3946.503946.508906.088906.08601.502.1成品贮存986.63986.632226.522226.52150.382.2原料仓储2052.182052.184631.164631.16312.782.3辅助材料仓库907.70907.702048.402048.40138.343供配电工程210.48210.48210.48210.4815.993.1供配电室210.48210.48210.48210.4815.994给排水工程242.05242.05242.05242.0514.304.1给排水242.05242.05242.05242.0514.305服务性工程2499.452499.452499.452499.45168.815.1办公用房1453.241453.241453.241453.2499.765.2生活服务1046.211046.211046.211046.2168.056消防及环保工程705.11705.11705.11705.1153.576.1消防环保工程705.11705.11705.11705.1153.577项目总图工程105.24105.24105.24105.24-56.647.1场地及道路硬化6608.251168.631168.637.2场区围墙1168.636608.256608.257.3安全保卫室105.24105.24105.24105.248绿化工程2474.0086.59合计26310.0245992.5845992.583882.81(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4932.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量531319.98千瓦时,折合65.30吨标准煤。2、项目年总用水量14518.13立方米,折合1.24吨标准煤。3、“黄芩苷粗粉投资建设项目投资建设项目”,年用电量531319.98千瓦时,年总用水量14518.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.54吨标准煤/年。达产年综合节能量28.52吨标准煤/年,项目总节能率22.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“黄芩苷粗粉投资建设项目”主要从事黄芩苷粗粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性黄芩苷粗粉投资建设项目选址于某某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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